Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемВалентина Бабакова
1 ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОАО «ФСК ЕЭС» НА ГОДЫ Выступление Начальника отдела сводного планирования развития и обслуживания активов Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС» В.В. Колесникова
2 Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 – 2012 годы Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на пятилетний период сформирована на основании: Схемы развития ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше на период гг.; Сводной программы развития электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» на период гг.; Соглашений «О взаимодействии по развитию электрических сетей» с главами администраций Москвы, Санкт-Петербурга и Западной Сибири, Краснодарского края и др. регионов Российской Федерации (около 20 Соглашений); Программы вводов генерирующих мощностей Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» 2
3 Инвестиционная программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 – 2012 годы Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на годы сформирована исходя из необходимости решения следующих приоритетных задач: Обеспечение уровня надежности работы единой энергосистемы, необходимого для бесперебойного энергоснабжения потребителей, снятие сетевых ограничений и создания возможности подключения дополнительной нагрузки потребителей; Поддержание магистральных электрических сетей в работоспособном состоянии (увеличение объема работ по реконструкции и техническому перевооружению электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше, реализация дополнительных целевых программ для поддержания уровня надежности электрических сетей); Реализация Соглашений, заключенных с территориальными органами власти; Выдача мощности вводимых энергоблоков на АЭС, ГЭС и ТЭС; Создание объектов технологической инфраструктуры для функционирования конкурентного рынка электроэнергии и мощности. 3
4 Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 – 2012 годы с разбивкой по разделам (млн. рублей ) 4 *) Реализация программ возможна при условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета
5 Распределение (структура) инвестиционных средств 5
6 Потребность по объектам повышения надежности электроснабжения Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени (поручение Президента РФ) 6 млн. рублей
7 Потребность в финансировании сооружения объектов региональных Соглашений (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Западной Сибири) 7 млн. рублей 2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г гг. Белорусская программа 510,0590,00, ,0 Нижегородское соглашение 1 490,02 325,04 755,0450,01 050, ,0 Вологодское соглашение 560,03 880,04 590,03 350,00, ,0 Рязанское соглашение 100,00,0 50,0 150,0 Соглашение по Республике Коми 520,01 700,02 000,0880,00, ,0 Мурманское соглашение 107,0100,01 300,01 800,00, ,0 Самарское соглашение 940,02 107,01 993,01 500,02 960, ,0 Краснодарское соглашение 8 526, ,04 900,03 600,0250, ,0 Ростовское соглашение 550,0370,00,0330,01 175, ,0 Свердловское соглашение 4 790,06 500,01 100,00, ,0 Курганское соглашение 650,0620,01 500,0500,00, ,0 Челябинское соглашение 1 210,01 000,01 595,0300, ,0 Пермское соглашение 1 163,42 130,0900,00, ,4 Томское соглашение 0,010,0520,08 200,08 011, ,5 Кемеровское соглашение 1 050,03 100,02 900,02 050,00, ,0 Приморское соглашение 2 900,04 900,06 228,03 650,03 860, ,0 Итого25 066, , , , , ,9
8 Ввод мощности электросетевых объектов по годам в период гг. График ввода мощности по объектам нового строительства Всего % от активов ФСК Линии электропередачи (км) % Трансформаторная мощность (МВА) %
9 Развитие технологического управления ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК и дополнительные целевые программы г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.Итого 2008 – 2012 гг. Создание КИСУ 3 130,51 498,5744,9724,6760,36 858,8 Создание ЕТССЭ 3 379,43 364,03 376,03 525,02 323, ,4 Создание АИИС КУЭ ЕНЭС 4 384,55 810,03 000,01 230,0360, ,5 Создание АСТУ 4 764,05 437,06 142,04 676,02 902, ,0 Создание КСУПР 1 946,01 773,01 222,01 200, ,0 ИТОГО , , , ,67 545, ,8 млн. рублей
10 Принципы планирования программы реновации основных фондов ОАО «ФСК » и МСК При планировании программы реновации основных фондов ОАО «ФСК » и МСК учтены следующие аспекты Оптимальное соотношение ремонтов, выборочной реконструкции, комплексной реконструкции, целевых программ Системный подход к выбору приоритетных объектов и последовательности реализации реконструкции Приоритетное осуществление комплексного технического перевооружения и реконструкции При формировании программы приняты следующие допущения: при нормативном сроке службы оборудования 25 лет, принят полезный срок использования 35 лет при расчете принято – плановая реконструкция подстанции выполняется по достижении оборудованием срока эксплуатации 35 лет 10
11 Средства, направляемые на сооружение объектов выдачи мощности генерации 11 Направление инвестиций Прогноз Всего за гг г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г. Потребность на выдачу мощности17 270, , , , , ,0 из них: Выдача мощности АЭС7 115,09 035,05 850,07 850,04 550, ,0 Выдача мощности ГЭС3 100, , ,05 906,05 570, ,0 Выдача мощности ТЭС7 055, , , , , ,0 Кроме того, Резерв на дополнительные работы, связанные с выдачей мощности 3 454,07 679,68 860,89 542,66 006, ,0 Вся потребность на выдачу мощности с учетом резерва , , , , , ,0 Всего источников финансирования, в том числе: 6 233, , , , , ,7 Средства от платы за присоединение производителей 3 333, , , , , ,7 За счет средств от продажи активов2 900,05 100,05 800,04 000, ,0 Расчет платы за техприсоединение генерации производился на основании Стандарта, утвержденного решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» млн. рублей
12 Вводы генерирующих мощностей в гг., для которых планируется строительство электросетевых объектов 12 Выдача мощности генерации АЭС, ГЭС, ТЭС (МВт) 2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.Итого 2008 – 2012 гг. АЭС ГЭС ТЭС Итого: В результате выполнения пятилетней инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» будет обеспечена выдача мощности 94 новых энергоблоков.
13 Основные результаты развития ЕНЭС в период гг. Предлагаемое развитие электрических сетей ЕНЭС обеспечивает: ликвидацию «узких мест» прирост нагрузок потребителей надежную выдачу мощности электростанций, ввод которых предлагается ОАО РАО «ЕЭС России» (ГидроОГК, ОГК, ТГК), а также ФГУП Концерн «Росэнергоатом» обеспечение положительной динамики возрастной структуры электрических сетей за счет сокращения доли выработавших свой ресурс ВЛ и ПС переход электрической сети на новый технический уровень надежное функционирование ЕЭС России на рассматриваемый период 13
14 Планируемые источники финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на годы 14 млн. рублей
15 Общий дефицит финансовых средств С учетом затрат по объектам генерации и территориальных Соглашений общий дефицит финансовых средств в инвестиционной программе составит за период гг. – ,2 млн. рублей. 15 млн. рублей
16 Покрытие источниками финансирования 16 Общая потребность в инвестиционных средствах составляет – ,8 млн. рублей (84 %) (16 %)
17 Спасибо за внимание! 17
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.