Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемСемен Нефёдочкин
1 Слайд 1
2 Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования г. Абакан до 2021 года Основных направлений бюджетной и налоговой политики г.Абакана на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Прогноза социально-экономического развития г.Абакана на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Слайд 2
3 1 Обеспечение устойчивости городского бюджета, в целях гарантированного исполнения расходных обязательств 2 Сохранение социальной направленности городского бюджета 3 Формирование расходов бюджета на основе муниципальных программ 4 Адресное решение социальных проблем и повышение качества муниципальных услуг 5 Развитие города на основе реализации Инвестиционной программы Слайд 3
4 Единый сельскохозяйственный налог 100% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Государственная пошлина Налог на имущество физических лиц Земельный налог НДФЛ15% Акцизы 1,04% Платежи за пользование природными ресурсами 40% Неналоговые доходы, за исключением платежей за пользование природными ресурсами 100% Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч. -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах и за административные правонарушения в области налогов и сборов 50% - прочие денежные взыскания (штрафы) 100% налоги сборы неналоговые доходы Слайд 4
5 Слайд 5
6 Слайд 6
7 Слайд 7
8 млн. рублей Слайд 8
9 млн. рублей Слайд 9
10 Неналоговые доходы 2014 г. (план) 2015 г.2016 г.2017 г. 1. Доходы от использования имущества 699,9802,8885,8997,3 2. Платежи за пользование природными ресурсами 5,54,55,55,6 3. Доход от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 99,7142,8155,2185,6 4. Доход от продажи материальных активов ,4485,2414,3 5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 44,938,846,055,3 Всего неналоговых доходов ,31577,71658,1 млн. рублей Слайд 10
11 Проценты Слайд 11
12 млн. рублей Слайд 12
13 СУБВЕНЦИИ НА 2015 ГОД – 1158 млн. руб. Реализация дошкольных и школьных образовательных программ Компенсация родительской платы Социальная поддержка опекунов, попечителей и приемных родителей Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей оставшихся без попечения Субвенции на иные цели 1 055,5 млн.руб 41,0 млн.руб 36,4 млн.руб 15,1 млн.руб. 10,0 млн.руб Слайд 13
14 Слайд 14
15 Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования Создание условий для творческой самореализации населения города Абакана Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Абакане Обеспечение роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест Повышение качества жизни населения города Абакана Комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания в городе Абакан Слайд 15
16 2015 г.2016 г.2017 г. Развитие образования в городе Абакане на гг ,42165,7 Развитие культуры в городе Абакане на годы 284, ,1 Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на годы 173,9182,2189,8 Слайд 16
17 2015 г.2016 г.2017 г. Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в г. Абакане, на г. 2,02,12,2 Молодежь Абакана ( годы) 5,45,75,9 Развитие социально - экономического потенциала г.Абакана на гг 22,020,721,7 Слайд 17
18 2015 г.2016 г.2017 г. Градостроительная политика г. Абакана на годы 737,6770,8803,9 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта г.Абакана на годы 556,1582,6608,7 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в г. Абакане на годы 8,28,59,0 Слайд 18
19 2015 г.2016 г.2017 г. Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории г. Абакана на годы 14,515,416,4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Абакане на годы 5,20,0 Всего по муниципальным программам 3852,74009,24134,4 Слайд 19
20 Слайд 20
21 Разделы расходов 2014 г. (план) 2015 г.2016 г.2017 г. 1. Общегосударственные вопросы 252,1261,3271,5283,9 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19,720,821,722,6 3. Национальная экономика 651,1667,3728,4814,4 4. Жилищно - коммунальное хозяйство 382,1422,5432,4468,1 5. Образование 2582,32408,92499,92534,7 6. Культура 210,4209,4248,8263,2 7. Социальная политика 140, , Физическая культура и спорт 186,5228,7192, Средства массовой информации 25,824,426,127,9 10. Обслуживание государственного и муниципального долга 43,251,9 Всего расходов ,24602,94751,7 Слайд 21
22 Слайд 22
23 Слайд 23
24 Слайд 24
25 Слайд 25 Проценты
26 Объекты социальной сферы – 476,6 млн. руб. – 53,1% от суммы инвестиционных расходов Строительство объектов образования – 168 млн.руб. Строительство объектов культуры – 14 млн.руб. Капитальный ремонт учреждений культуры и спорта – 18,6 млн.руб. Капитальный ремонт муниципальных образовательн-ых учреждений – 97 млн.руб. Строительство объектов физической культуры и спорта – 180 млн.руб. Слайд 26
27 ЖКХ и благоустройство – 151,1 млн. руб. –16,8% от суммы инвестиционных расходов Развитие инфраструктуры города – 31,2 млн.руб. Благоустройство территории города– 108,4 млн.руб. Градостроительное планирование – 6,0 млн.руб. Строительство и реконструкция дорог– 134,8 млн.руб. Капитальный ремонт дорог – 95,1 млн.руб. Содержание улично-дорожной сети города – 40,8 млн.руб. Обустройство линий уличного освещения – 1,7 млн.руб. Дорожное хозяйство – 270,7 млн. руб. – 30,1% от суммы инвестиционных расходов Слайд 27 Подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения – 3,1
28 Слайд 28
29 Слайд 29
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.