МУНИЦИПАЛЬНЫЯ ПРОГРАММА « РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» НА ГГ.
Advertisements

Распоряжение Правительства РФ от Р МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственная программа РФ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ.
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Докладчик: Первый заместитель директора департамента топлива, энергетики и.
О ходе реализации региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области на годы» Член Правительства.
ТЕМА: Тарифы на услуги ЖКХ. Оплата коммунальных услуг.
11 Герб МР(ГО). Работа с «проблемными» объектами долевого строительства п/п Адрес «проблемного» объекта Количество граждан, заключивших договора на строительство.
1 Об энергосбережении в Ярославской области Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Новые правила проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с 2014 года.
Э НЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ К ЕЖЕМСКОГО РАЙОНА Журавлева Нина Михайловна.
11 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 3 п/п Наименование муниципального образования ПрогнозФактОткло- нение ПрогнозФактОткло- нение ПрогнозФактОткло-
1 Правовая база в сфере энергосбережения Основные нормативно-правовое акты Федерального уровня: Федеральный закон от ФЗ «Об энергосбережении.
Министерство энергетики Московской области Разработка муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Московской области.
УралСтройЭкспо. ЭнергоРесурсоСбережение «ЖКХ-Новые стандарты» ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАОУ «СОШ 49»
25 февраля 2014 Министерство энергетики Московской области Совещание по вопросу разработки муниципальных программ в области энергосбережения и повышения.
Доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ от общего числа семей в Пензенской области, % 9,7 7,3 5,0.
Совещание с участием руководителей управляющих компаний, ТСЖ и органов исполнительной власти Ярославской области «Реализация региональной адресной программы.
принять закон об организации проведения капремонта общего имущества в МКД создать регионального оператора (Фонд капремонта)утвердить региональную программу.
О ходе реализации областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ульяновской области в рамках реализации.
Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Транксрипт:

МУНИЦИПАЛЬНЫЯ ПРОГРАММА « РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ГОДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ГОДЫ» ЦЕЛЬ МП : 1. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ И ПОВЫШЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Объемы финансирования МП, тыс.руб: Местный бюджет Краевой бюджет Федеральны й бюджет Внебюджетн ые источники Итого , , , , , , , , , , , , , ,3

Задача 1: Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Задача 2: «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Задача 2: «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Задача 3: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Задача 3: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Задача 4: Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг Задача 4: Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций органов МС в области ЖКХ Мероприятие 2: Предоставление компенсации части расходов граждан пос. Снежногорск на оплату коммунальных услуг

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ГОДЫ» Цель подпрограммы 1 Цель подпрограммы 1 : Создание условий для приведения жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания Задачи подпрограммы 1 Задачи подпрограммы 1 : 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры 2. Сохранение перспективного жилищного фонда Объемы финансирования подпрограммы 1 Объемы финансирования подпрограммы 1, тыс.руб.: Местный бюджет Краевой бюджет Федеральны й бюджет Внебюджетные источники Итого , , , , , , , , , , , , , ,0

Мероприятия подпрограммы 1 : Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий п/ п Мероприятия подпрограммы 1 Общий объем финансирова ния, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет Внебюджетн ые источники Итого 2014 год 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры ,0110, , , , ,0 2 Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда ,2219, , ,9 3 Разработка проектной документации и выполнение работ по комплексному капитальному ремонту МКД ,2158, , ,5 4 Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда ,097, , ,7 5 Снос аварийных и ветхих строений ,620, , ,9 Примечание: подпрограмма и мероприятия соответствуют реализуемой с 2011 года ДМЦП «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 п/п Показатель (индикатор) (наименование ) Ед. измерен ия Значения показателей по годам Доля магистральных коллекторов нуждающихся в замене %28%27%24%22%19% 2 Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях %5,8%5,7%5,6%5,5%5,4% 3. Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов %69%65%61%57%53% 4. Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений %1,1%0,8%0,6%0,5%0,4% 5. Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде %4%3,7%3,5%3,3%2,8% Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит достичь следующих показателей

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» Цель подпрограммы 2 Цель подпрограммы 2 : Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими надежную эксплуатацию и сохранение жилищного фонда и создание безопасных и комфортных условий проживания Задачи подпрограммы 2 Задачи подпрограммы 2 : 1. Обеспечение надежной эксплуатации МКД 2. Сохранение перспективного жилищного фонда Объемы финансирования подпрограммы 2 Объемы финансирования подпрограммы 2, тыс.руб.: Местный бюджет Краевой бюджет Прочие источники Итого , , , , , , , , ,3

Мероприятия подпрограммы 2: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий п/п Мероприятия подпрограммы 2 Общий объем финансирования, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Прочие источники Итого 2014 год 1 Капитальный ремонт общего имущества МКД , ,0 1.1.Ремонт и окраска фасадов , , Ремонт металлических кровель ,0 1.3.Ремонт мягких кровель , Проектные работы на демонтаж аварийного подъезда 5 322,0 1.5.Замена лифтов , Стимулирование деятельности Управляющих организаций , ,0 2 Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД , ,5

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме рения Значения показателей по годам Доля фасадов МКД находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города %93%89%86%85%84% 2. Доля неисправных металлических кровель МКД нуждающихся в замене %62%61%60%59% 3 Доля неисправных мягких кровель МКД нуждающихся в замене %31%30%29%28% 3. Доля аварийных лифтов МКД в общем количестве лифтов %55%54%53%51% Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит достичь следующих показателей

ПОДПРОГРАММА 3 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» Цель подпрограммы 3 Цель подпрограммы 3 : Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, обеспечение устойчивого предоставления потребителям коммунальных услуг, достижение установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и улучшение экологической ситуации Задачи подпрограммы 3 Задачи подпрограммы 3 : 1. Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации 2. Модернизация оборудования, замена устаревшего и внедрение новых технологий Объемы финансирования подпрограммы 3 Объемы финансирования подпрограммы 3, тыс.руб.: Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого , , ,2

Мероприятия подпрограммы 3: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий п/п Мероприятия подпрограммы 3 Общий объем финансировани я, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого 2014 год 1 Проектирование модернизации и капитального ремонта объектов коллекторного хозяйства 6 000,02 000,0 2. Строительство трансформаторной подстанции ТП-807, район Талнах, Бауманская, , ,0 3. Модернизация водоотведения очистных сооружений , , Реконструкция очистных сооружений города Норильска , , Локальные очистные сооружения поталогоанатомического корпуса городского кладбища г. Норильска ,0 4 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов содержания объектов коммунальной инфраструктуры общегородского назначения ,14 721,2

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 п/п Показатель (индикатор) (наименование ) Ед.изм. Значения показателей по годам Уровень готовности полного пакета проектной документации для осуществления реконструкции очистных сооружений Центрального района города Норильска % 40%60%100% 2. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по реконструкции очистных сооружений Центрального района города Норильск ед Уровень выполнения строительства трансформаторной подстанции ТП-807, район Талнах, ул. Бауманская, 25 от сметной стоимости % 23%43%100% 4. Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений патологоанатомического корпуса городского кладбища города Норильска ед. 1 Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит достичь следующих показателей

ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» Цель подпрограммы 4 Цель подпрограммы 4 : Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, создание условий для надежного обеспечения города энергоносителями, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду Задачи подпрограммы 4 Задачи подпрограммы 4 : 1. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном и жилом секторе Объемы финансирования подпрограммы 4 Объемы финансирования подпрограммы 4, тыс.руб.: Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого , , , , , , , , ,1

Мероприятия подпрограммы 4: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий п/п Мероприятия подпрограммы 4 Общий объем финансирования, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетн ые источники Итого 2014 год 1 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 9 398,52 917, Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО г.Норильск 3 000,01 000, Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, ламп накаливания на объектах бюджетной сферы на энергосберегающие 2 961,1343, Проведение обязательных энергетических обследования муниципальных учреждений 1 833,8730, Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду и замена расходомеров на новую модификацию 1 460,2730, Установка приборов учета водоснабжения, установка вент решеток на коробах отопления, установка энергосберегающих подложек «пенофол» 143,4113,4

Мероприятия подпрограммы 4: п/п Мероприятия подпрограммы 4 (продолжение) Общий объем финансирования, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетн ые источники Итого 2014 год 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом фонде ,19 356, , , Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в МКД 2 672,9342,4662,71 005, Установка индивидуальных приборов учета и возмещений затрат нанимателям за самостоятельно установленные приборы ,09 014,3430,09 444, Утепление контура жилых зданий, замена дверных и оконных блоков , , Установка антивандальных и энергосберегающих светильников в местах общего пользования МКД 330,0110, Модернизация схемы внутридомового освещения 150,050, Выборочная замена ветхих трубопроводов системы ТВС, восстановление изоляции ,29 025, Замена вводных сетей электроснабжения 347,1115,7

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4 п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетном секторе 1.1. Электрическая энергия кВт/час на 1 чел населения 203,57196,59196, Тепловая энергия Гкал/кв.м. общей площади 0,380, Горячая вода куб.м. на 1 чел. населения 5,735,535, Холодная вода куб.м. на 1 чел. населения 11,7811,3711,35 2 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД 2.1.Электрическая энергия кВт/час на 1 проживающего Тепловая энергия Гкал/кв.м. общей площади 0,4 2.3.Горячая вода куб.м. на 1 чел. проживающего 41,7039,2037,5036, Холодная вода куб.м. на 1 чел. проживающего 93,7888,1584,6382,93 3 Количество замененных ДРЛ, ДНаТ, ламп накаливания на энергосберегающие для муниципальных объектов шт Количество проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений ед Количество модернизированных узлов учета ТЭР шт Количество установленных индивидуальных приборов учета ТЭР шт Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит достичь следующих показателей

МЕРОПРИЯТИЕ 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» Цель мероприятия 1 Цель мероприятия 1 : Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами. обеспечение содержания, сохранности и эксплуатации жилищного фонда, его инженерной и коммунальной инфраструктуры. Задачи мероприятия 1 Задачи мероприятия 1 : 1.Обеспечение реализации муниципальных программ 2. Координация деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Объемы финансирования мероприятия 1 Объемы финансирования мероприятия 1, тыс.руб.: Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого , , ,6

МЕРОПРИЯТИЕ 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ ГРАЖДАН ПОСЕЛКА СНЕЖНОГОРСК НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ » Цель мероприятия 2 Цель мероприятия 2 : Исполнение функций местного самоуправления отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг Задачи мероприятия 2 Задачи мероприятия 2 : 1. Предоставление компенсации части расходов граждан поселка Снежногорск на оплату коммунальных услуг по водоотведению Объемы финансирования мероприятия 2 Объемы финансирования мероприятия 2, тыс.руб.: Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого , , ,4

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ п/п Показатель (индикатор) (наименование ) Ед. измерен ия Значения показателей по годам Объем ремонта инженерных сетей п.м Количество перспективных строений с завершенным комплексом работ по сохранению устойчивости строений Количество снесенных аварийных и ветхих строений строений Восстановление жилищного фонда кв.м Количество отремонтированных квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда квартир 160 Результатом реализации программы станет достижение следующих показателей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!