Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 11 лет назад пользователемold.admstrj.tomsk.ru
1 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА Принята решением Думы городского округа Стрежевой от Решением Думы от действие программы продлено до 2012 года. Заказчик и разработчик Программы – Администрация городского округа Стрежевой. Главная цель – создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы и устойчивого развития экономики города, превращение городского округа Стрежевой в город для активной жизни.
2 Приоритеты Программы Развитие предпринимательства ( развитие деловой среды) Создание благоприятных условий для жизнедеятельност и населения Развитие человеческого потенциала города Повышение эффективности рынка труда Повышение эффективности работы ОМСУ городского округа
3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, тыс. рублей Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджет. источники 2008 год, план , , год, факт , , , , ,5 Факт/план,%2,2 разав 18 раз62,3%2,7 раза44% ИТОГО Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджет. источники 1 приоритет приоритет , , , , приоритет89 742,05 878,18 575, ,42 201,5 4 приоритет10 355,385035,69 469,70 5 приоритет11 698, , , , , , ,5 Финансирование Программы по приоритетам
4 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ) За период 2008 года Некоммерческим фондом «Фонд поддержки малого предпринимательства на территории городского округа Стрежевой» выдано субъектам малого предпринимательства 67 кредитов на общую сумму 6 млн. 560 тысяч рублей. Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой», на реализацию программы по итогам 2008 года направлено 2 млн. 333 тысяч рублей из средств местного бюджета. Объем финансирования по 1 приоритету составил 11 млн. 060 тыс. рублей
5 ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТА 1 Контрольные показатели % 1 Прирост количества малых предприятий и ПБОЮЛ в год, единиц ,9 2 Удельный вес занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, % 13,514,915,5+0,6 3 Удельный вес предпринимателей, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации (тренингах, семинарах, обучающих программах и т.п.), % Объем кредитных ресурсов, привлекаемых малыми предприятиями из средств бюджета, тыс. рублей 3000,03737, ,5 5 Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в собственных доходах местного бюджета, % 4,43,21,6-1,6 6Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей 9,811,717,4148,7
6 2. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 2. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 2.1 Повышение комфортности среды жизнедеятельности 2.2 Обеспечение доступности к качественным услугам ЖКХ 2.3 Обеспечение экологической и общественной безопасности Строительство объектов, согласно программе «Строительство и реконструкция жилья в городском округе Стрежевой» реализация мероприятий согласно ФЗ реализация плана благоустройства 2008 года Реализация городской целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой» Реализация городской целевой программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой»
7 2.4 Развитие транспортной инфраструктуры ( ,1 тыс. рублей) Общий объем финансирования по приоритету составил 322 млн. 691,5 тыс. рублей, Приобретена специализированная техник (вибрационный дорожный каток, фронтальный погрузчик) Проведена паспортизация дорог Благоустроительные работы Реализация городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» Ввв том числе за счет средств местного бюджета – 153 млн. 284,1 тыс. рублей
8 ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТА 2 Контрольные показатели % 1Обеспеченность жильем, кВ/чел 18, Ввод нового жилья, тыс. кВ. м. 1,17,66,382,9 3 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в жилищном фонде, % 7,237,194,866,7 4 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, тыс. км 5,52, Площадь, благоустроенная за год, тыс.кв.м. 92,2106,537,935,5 6 Объем инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры города, тыс. руб. 24,628,6116,3 7 Фактический уровень бюджетного финансирования жилищно-коммунального хозяйства,% от общей суммы расходов МБ 19,223,422-1,4 8 Стоимость жилищно-коммунальных услуг (руб., 2- комнатная кв., общ. пл. 54 кв.м. ) 2903,613287,93634,6110,5 9 Площадь муниципального жилищного фонда тыс. кВ. м ,685,8
9 3. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА Формирование эффективной социальной инфраструктуры города 3.1 Формирование эффективной социальной инфраструктуры города Самый серьезный вопрос данного приоритета – ремонт объектов социальной сферы, это: строительство скатной кровли над школой 5, ДОУ «Росинка», проведен ремонт детской поликлиники и женской консультации и др. 3.2 Обеспечение равного доступа к культурным ценностям. Реализация мероприятий городской целевой программы «Электронная библиотека» 3.3 Обеспечение доступности к качественному образованию Реализация проектов «Реализация муниципальной модели предпрофильной подготовки и профильного обучения», «Информатизация образовательной системы». Приобретение совместно с областным бюджетом школьного автобуса (нацпроект «Образование»).
10 3.4 Формирование здорового образа жизни Реализация мероприятий городской целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения города Стрежевого» 3.5 Содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения Реализация мероприятий городских целевых программ «Повышение социальной активности молодежи», «Патриотическое воспитание граждан». Активно проводились культурно-массовые мероприятия по работе с детьми и молодежью 3.6 Обеспечение доступности к услугам здравоохранения Реализация мероприятий городских целевых программ: «Онкология, «Профилактика и лечение инфекционных заболеваний», «Охрана материнства и детства», «Профилактика наркомании и алкоголизма», «Оказание медицинской помощи по социальным показаниям» Общий объем финансирования по приоритету составил 89 млн. 742 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 73 млн. 87 тыс. рублей.
11 «Профилактика и лечение инфекционных болезней», 1289,3т.р. «Онкология», 400 т.р. «Охрана материнства и детства», 298,7 т.р. «Профилактика наркомании и алкоголизма», 383т.р. «Программа развития системы общего образования», 2227,6т.р. «Патриотическое воспитание граждан на территории города», 720,3 т.р. «Оказание медицинской помощи по социальным показаниям», 7562,1 т.р. «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни», 919,8т.р. «Повышение социальной активности молодежи», 350 т.р. «Электронная библиотека», 600т.р. В рамках приоритета реализация 10 городских целевых социальных программ. Общий объем финансирования – 14 млн. 750,8 тыс. рублей В рамках приоритета реализация 10 городских целевых социальных программ. Общий объем финансирования – 14 млн. 750,8 тыс. рублей
12 ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТА 3 Контрольные показатели % 1 Число объектов социальной сферы, отремонтированных капитально в том числе: конструктивные элементы ,3 3коммуникации ,3 4 Книгообеспеченность на 1 жителя составила ед, 2,42,412,56106,2 5 Количество участников детских и молодёжных общественных объединений и организаций ,3 6 Число культурно - досуговых мероприятий. (Всего/ в том числе и для детей) 1108/ / ,6/ 287,7 7 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских сада на 100 мест, 62,
13 ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТА 3 (продолжение) Контрольные показатели % 8 Охват трудом подростков в возрасте лет от общего числа подростков этого возраста ,3 9 Численность учащихся, охваченных программами профильного обучения к общей численности учащихся классов, чел 58,551,256,8110,9 10 Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер 184 компьютера в школах ,6 11 Охват занимающихся в детских – юношеских спортивных школах ( к детям в возрасте 7-18 лет),% 8,21215,5+3,5 12 Охват населения, занимающегося физической культурой и спортом, % ,3+1,3 13Численность врачей на 10 тысяч человек 33,025,524,897,3 14 Уровень общей заболеваемости на 1000 населения, ед 1788,41815,91804,199,3 15 Удельный вес бюджетных расходов на социально- культурные мероприятия (образование, здравоохранение и спорт, культура, социальная политика) в общем объеме расходов бюджета, % 67,
14 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА Реализация городских целевых программ: «Улучшение условий охраны труда», 250 тыс. рублей; «Социальная поддержка остронуждающихся категорий населения городского округа», 7580,8 тыс. рублей; «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ в городском округе Стрежевой», 1638,4 тыс. рублей Общий объем финансирования по приоритету составил 10 млн. 355,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 9 млн. 469,7 тыс. рублей.
15 ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТА 4 Контрольные показатели % 1 Номинальная начисленная заработная плата, рублей ,5 2Покупательная способность заработной платы, раз 5,35,75,596,5 3 Объем задолженности по заработной плате, тыс. рублей Доля семей, получающих жилищные субсидии, % 10,110,29,3-1,1 5 Отношение заработной платы в бюджетной сфере к величине средней заработной плате по городу, % 4140,2328,2 6 Удельный вес числа организаций - участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций, зарегистрированных на территории города, % 10,510,38,9-1,4 7Уровень регистрируемой безработицы, % 1,70,91+0,1 8 Удельный вес занятых в реальном секторе экономики в общем числе занятых по городу, % 79,479,877,7-2,1 9 Удельный вес граждан, принявших участие в общественных работах, в общем числе безработных, % ,6-16,4
16 5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРДСКОГО ОКРУГА Внедрение методов управления ориентированных на результат Формирование новых требования к ключевому персоналу органов местного самоуправления Общий объем финансирования – 11 млн. 698,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3 млн. 897,7 тыс. рублей. Формирование организационной культуры, повышения уровня информационной открытости органов местного самоуправления Решение вопросов государственно-частного партнерства
17 ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТА 5 Контрольные показатели % 1 Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов местного бюджета, %т 64,955,358,8+3,5 2 Удельный вес расходов на управление в структуре расходов муниципального бюджета, % 11,110,49,2-1,2 3 Удельный вес расходов местного бюджета, направленного на реализацию муниципальных целевых программ, % 1,72,12-0,1
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.