Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемВасилий Половников
2 ЦЕЛЬ МП: ЦЕЛЬ МП: Создание условий для развития транспортной системы муниципального образования город Норильск Местный бюджет Краевой бюджетВнебюджетные источники Итого , , , , , , , , ,75 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП (тыс.руб.)
3 Транспортное обеспечение муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, территориальных исполнительно-распорядительных и функциональных органов, самостоятельных отделов, Норильского городского Совета депутатов; снегоочистительные и благоустроительные работы на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства Сохранение объема и улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом Сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций
4 Цель подпрограммы 1: сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично- дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций; обеспечение бесперебойного и безопасного движения; улучшение визуального облика муниципального образования город Норильск, снижение социально значимых негативных последствий «полярной ночи». Задачи подпрограммы 1: 1.восстановление разрушенных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций; 2.уменьшение межремонтных сроков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций; 3.организация дорожного движения; 4.обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск.
5 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого , , , , , , , , ,90
6 п/п Мероприятия подпрограммы 1 Общий объем финансирования, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого 2014 год 1 Содержание дорожного хозяйства (152,4 км) 1 980,0660, Ремонтные работы дорожного хозяйства (6812 м2) , , Выполнение проектных работ (3 проекта) , , Уличное освещение (наружное освещение 49,14 км; праздничная иллюминация 21,53 км) , ,50- -
7 п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Доля участков автомобильных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт* км. 40 (26%) 49 (32,2%) 55 (36,2%) 61 (40,2%) 70 (46,2%) 2. Доля отремонтированных водопропускных труб* труба 3 (1,7%) 4 (2,2%) 5 (2,8%) 6 (3,3%) 3. Доля отремонтированных мостовых сооружений* мост 7 (32%) 8 (36%) 9 (41%) 10 (45%) 11 (50%) 4. Количество выполненных проектных работ проект 5 (100%) 3 (100%) 5. Протяженность функционирующих линий наружного освещения км 49,14 (100%) 6. Количество функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий светильник 1705 (100%) 1714 (100%) 7. Протяженность функционирующих линий праздничной иллюминации км 21,5 (100%) 8. Количество потребляемой электроэнергии МВт 4720 (100%) 9. Количество подстанций, включенных в систему автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанция 58 (100%) * Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета
8 Цель подпрограммы 2: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск Задачи подпрограммы 2: 1.Сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; 2.Улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) Местный бюджет Краевой бюджетВнебюджетные источники Итого , , ,25--
9 п/п Мероприятия подпрограммы 2 Общий объем финансирования, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого 2014 год 1 Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск ,783602, Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории МО г. Норильск , , Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками
10 п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Регулярность движения воздушных судов (выполнение авиарейсов) рейс 94 (101%) 93 (100%) 92 (100%) 93 (100%) 93 (100%) 2. Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом пассажиров (97%) (100%) (100%) (100%) (100%) 2. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок тыс.пассажиров (97%) (88%) (100%) (100%) (100%) 3. Исполнение расписания и графиков движения коммерческого автомобильного транспорта рейс (98%) (98%) (100%) (100%) (100%)
11 Цель подпрограммы 3: Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства. Задачи подпрограммы 3: 1.Оказание транспортных услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным и функциональным органам, самостоятельным отделам, Норильскому городскому Совету депутатов; 2.Осуществление снегоуборочных работ на объектах муниципальной собственности и городского хозяйства; 3.Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов.
12 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) Местный бюджет Краевой бюджетВнебюджетные источники Итого , ,78 800, , , ,48 800, , , ,48 800, ,6
13 п/п Мероприятия подпрограммы 3 Общий объем финансирования, тыс. руб год Объем финансирования, тыс. руб. Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники Итого 2014 год 1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом , , , ,0 2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск , , , ,5 3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов ,02 969,92 542,15 512,0 4.Субсидии на иные цели, в т.ч.:47 094, ,7 Приобретение тахографов и спецтехники24 834,7 Тахографы (100 шт.)6 500,0 КАМАЗ-6520 самосвал (3 шт.)9 630,0 МТЗ-82 «Вектор» (3 шт.)3 450,0 УАЗ-3163 (6 шт.)5 254,7 Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ «Автохозяйство» ,07 500,0 Ремонт кровли м2. Помещение ремонтно-механических мастерских Октябрьская 14А стр. 2/ ,0 Ремонт проходного коллектора с его очисткой. Гараж-стоянка, 50 лет Октября стр ,0 5.Оказание платных услуг26 400,08 800,0
14 п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Наличие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба кол-во ДТП Доля убранной территории от общей закрепленной площади м2 (%) (84,51%) (не менее 70%) (не менее 70%) (не менее 70%) (не менее 70%) 3. Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега м3 (%) (40,20%) - (не менее 40%) - (не менее 40%) - (не менее 40%) - (не менее 40%) 4. Доля перевезенных твердобытовых отходов м3 (%) ,44 (не менее 100%) ,44 (не менее 100%) ,44 (не менее 100%) 5. Наличие обоснованных жалоб от заказчиков жалоба
15 п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию* км 152,2 (100%) 152,4 (100%) 152,4 (100%) 152,4 (100%) 152,4 (100%) 2. Выполнение пробега пассажирского транспорта тыс.км ,6 (88%) ,4 (91%) ,2 (100%) 3. Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации а/час ,8 (100,02%) ,3 (100%) ,3 (100%) * Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.