«Бюджет для граждан» подготовлен на основании проекта закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Министерство финансов Камчатского края БЮДЖЕТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД.
Advertisements

Губернатор Костромской области С.К.Ситников Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2016 год» сформирован на основе прогноза социально-экономического.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Бюджет города является основным ресурсом, обеспечивающим возможности выполнения администрацией Находкинского.
Доходы Расходы (-)Дефицит ((+) Профи- цит) Сохранение и развитие налогового потенциала района с учетом приоритетов экономической политики по стимулированию.
О проекте бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Комитет.
Проект бюджета города Кемерово на 2016 год «Бюджет для граждан» - документ, разработанный в целях: - предоставления гражданам актуальной информации о.
Администрация города Дубны Московской области Проект бюджета города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Сущность и структура бюджета на примере муниципального образования Комитет финансового контроля аспирантка ВолГУ- Чанкселиани Л.Г. Волгоград, 2009.
Бюджет для граждан исполнение за 2014 год. Отчет об исполнении бюджета Федоровского муниципального района утвержден решением муниципального Собрания Федоровского.
Бюджет Лебяжьевского района на 2016 год. Общий объем доходов бюджета Лебяжьевского района Объем доходов в расчете на одного жителя ,3 292,5 40,3.
Открытый бюджет Проект решения Совета Знаменского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
К решению Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района Воронежской области Об исполнении бюджета Подгоренского муниципального района за.
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. Административно-территориальное устройство Всеволожского района.
Усть – Лабинский район Бюджет для граждан проект 2016 год.
ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015.
Параметры бюджета города Ачинска на 2017 год и плановый период годов.
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К Решению о проекте бюджета Онохинского муниципального образования на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Подготовлен на основании решения Собрания депутатов Караичевского сельского поселения от «О бюджете Караичевского сельского поселения Обливского.
Администрация Гусевского сельского поселения Каменского района БЮДЖЕТ ГУСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД.
ПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ «О бюджете городского округа Звездный городок Московской области на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы»
Транксрипт:

«Бюджет для граждан» подготовлен на основании проекта закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Министерство финансов Московской области

Бюджет - это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период времени; Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории; Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет; Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства; Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому; Дотации –денежные средства, предоставляемые без определения конкретной цели их использования (форма предоставления межбюджетного трансферта). Основные понятия, используемые в бюджетном процессе Информация

Министерство финансов Московской области Территория современной Московской области была населена уже более 20 тысяч лет назад. В 1708 году по указу Петра I учреждена Московская губерния, куда вошла большая часть территории нынешней Московской области. На территории Московской губернии произошли многие важные события Отечественной войны 1812 года. 7 сентября на Бородинском поле под Можайском состоялось одна из крупнейших битв войны Бородинское сражение. Во второй половине XIX века, в особенности после крестьянской реформы 1861 года, Московская губерния пережила сильный экономический подъём. Развитие получило машиностроение. Становлению которого немало способствовало интенсивное железнодорожное строительство. Главной отраслью промышленности губернии во второй половине XIX века стала текстильная. Перенос в 1918 году столицы из Санкт-Петербурга в Москву способствовал экономическому подъёму губернии. После Гражданской войны большинство предприятий было восстановлено; отраслевая структура промышленности в целом сохранилась, однако наряду с текстильной развивались трикотажная и швейная промышленность, появлялись предприятия тяжёлой индустрии. Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года территория Московской губернии включена в состав образуемой с 1 октября 1929 года Центрально-Промышленной области (с 3 июня 1929 года переименована в Московскую область). В 1931 году г. Москва выведен из состава Московской области и стал самостоятельной административной единицей. В годах на территории Московской области произошла одна из наиболее значительных военных операций Великой Отечественной войны Битва за Москву. В послевоенные годы продолжилось наращивание экономического потенциала области; усилились связи производства и науки, был основан ряд наукоградов (Дубна, Троицк, Пущино, Черноголовка). Основными отраслями промышленности, активно развивавшимися в послевоенное время, стали химия, машиностроение, точное приборостроение, электроэнергетика. За 10 лет, с 2001 по 2010 годы, Московская область стала одним из наиболее привлекательных для инвесторов регионов России; инвестиции за этот период возросли в 28 раз. Экономика Московской области третья среди субъектов Российской Федерации по объёму ВРП (2014 г.). По объёму промышленного производства Московская область занимает среди регионов России второе место (после Москвы), в области работают десятки предприятий общероссийского значения. Производится оборудование тепловой и ядерной энергетики (ЗиО-Подольск), ядерного топлива (Электросталь «ТВЭЛ»); космическая и ракетная техника (Королёв РКК «Энергия», Химки НПО Лавочкина, Реутов НПО машиностроения, Дзержинский МКБ «Горизонт» и т. д.); магистральные тепловозы (Коломенский завод), вагоны метро (Мытищи Метровагонмаш), электропоезда (Демиховский машиностроительный завод); автомобили (СеАЗ), автобусы (Ликино-Дулёво Ликинский автобусный завод, Голицыно и Яхрома); сельскохозяйственные машины, экскаваторы и краны (Дмитров, Балашиха); высококачественные стали (Электросталь); оборудование лёгкой промышленности (основные центры Коломна, Климовск, Подольск); кабели (Подольск); оптические приборы (Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла). На территории области высокая концентрация предприятий оборонного комплекса (Российский центр демонстрации вооружения, военной техники и технологий в Красноармейске, самолётостроительное производство корпорации МиГ в Луховицах, ОАО «Камов», НПП «Звезда», Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, Фазотрон-НИИР и многие другие). Одной из ведущих отраслей в Московской области является строительство. По показателям ввода жилья в последние годы Московская область значительно превышает среднероссийский уровень. Химическая промышленность работает в основном на привозном сырье. Производятся кислоты (Щёлково), минеральные удобрения (Воскресенск производственные объединения «Фосфаты» и «Минудобрения»), синтетическое волокно (Серпухов и Клин), пластмассовые изделия (Орехово-Зуево), лаки и краски (Сергиев Посад, Одинцово), фармацевтические изделия (Старая Купавна) и т. д. По количеству объектов культурного наследия (свыше 6400) Московская область занимает одно из первых мест в Российской Федерации. В Московской области расположены знаменитые усадебные комплексы, древние города с архитектурными памятниками (Верея, Волоколамск, Дмитров, Зарайск, Звенигород, Истра, Коломна, Сергиев Посад, Серпухов и др.); культовые сооружения храмы (свыше 1100) и монастыри (Троице-Сергиева лавра, Иосифо-Волоцкий монастырь, Покровский Хотьков монастырь, Саввино-Сторожевский монастырь, Николо-Угрешский монастырь и др. 58 в 2012 году). Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Московская область – субъект Российской Федерации

Министерство финансов Московской области Московская область – субъект Российской Федерации Московская область субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. В Московской области местное самоуправление осуществляется в 326 муниципальных образованиях, из них: 39 - городские округа, 29 - муниципальные районы, 99 - городские поселения, сельские поселения. Крупнейшие города Московской области – Балашиха, Подольск и Химки. Площадь Московской области 44,3 тыс. км 2; по этому показателю область занимает 55-е место в стране. Общая численность населения на 2015 год составляет 7 231,1 тысяч человек. Органы государственной власти расположены в Москве и Красногорске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Основные показатели прогноза социально- экономического развития Московской области на годы в сравнении с ожидаемым выполнением 2015 года и отчетными данными прошлых лет Демографические показатели Макроэкономические показатели Бюджет Московской области на 2016 год и на плановый период годов сформирован на основе первого (консервативного) варианта прогноза социально-экономического развития Московской области на годы, который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Московской области в условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. На фоне замедления общеэкономического развития в 2015 году ожидается снижение объема валового регионального продукта на 3,3 процента. Небольшая положительная динамика экономического роста будет наблюдаться в 2016 году и приведет, по оценке, к росту валового регионального продукта по первому варианту прогноза на 2,6 процента, в 2017 году – на 2,9 процента, в 2018 – на 3,1 процента.

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области

Министерство финансов Московской области Промышленное производство В прогнозируемом периоде предусматривается рост промышленного производства по двум (консервативному и оптимистичному) вариантам расчетов соответственно: в 2016 году – на 1,3 и 2,7 процента, в 2017 году – на 1,8 и 3,5 процента, в 2018 году – на 3,7 и 4,8 процента. Прогноз социально-экономического развития Московской области

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Инвестиции По оценке, в 2015 году инвестиции в основной капитал уменьшатся по сравнению с 2014 годом на 3,8 процента и составят 629,8 млрд. рублей. В прогнозируемом периоде, по первому варианту прогноза, предусматривается рост инвестиций в основной капитал в 2016 году - 102,5 процента, в 2017 году – 102,3 процента, в 2018 году – 102,1 процента, объем инвестиций в 2018 году достигнет 819 млрд. рублей. По второму варианту соответственно – 103,7 процента, 103,4 процента и 102,8 процента, объем инвестиций в 2018 году достигнет 846 млрд. рублей. Основные объемы бюджетных инвестиций планируется направить в строительство и реконструкцию социально значимых объектов, дорожное хозяйство, модернизацию объектов коммунального хозяйства, развитие агропромышленного комплекса, транспортно-логистической системы и др.

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Строительство

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Финансы Потребительский рынок Московской области остается наиболее привлекательной для инвестирования отраслью экономики, однако сложившиеся в начале 2015 года неблагоприятные факторы негативно повлияют на итоговые объемы розничных продаж. В сопоставимой оценке оборот розничной торговли 2015 года составит 95,4 процента от 2014 года. В прогнозный период годов ожидается более стабильная ситуация на потребительском рынке, и прогнозируется среднегодовой прирост объемов розничных продаж на уровне 2,5 процента по первому варианту и 3,2 процента по второму варианту прогноза. Прогноз развития платных услуг населению на годы базируется на тенденции роста потребительского спроса населения Московской области со среднегодовым приростом на 1,4 процента по первому варианту прогноза и на 1,8 процента по второму варианту прогноза. Рост производства товаров и услуг на территории области является основой роста финансовых показателей отраслей экономики, прежде всего, прибыли и фонда оплаты труда. По оценке в 2015 году объем прибыли вырастет по сравнению с уровнем 2014 года на 3,9 процента и составит 494,0 млрд. рублей. В соответствии с прогнозом, в 2016 году ожидается рост прибыли организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области, в условиях первого варианта прогноза на 5,4 процента по отношению к оценке 2015 году и на 6,6 процента в условиях второго варианта прогноза; в 2018 году соответственно на 7,0 и 8,1 процента по отношению к предыдущему году.

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Прибыль Труд и заработная плата

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Фонд заработной платы в 2014 году составил 971,5 млрд. рублей, что на 8,5 процента выше уровня 2013 года. Фонд заработной платы в 2015 году прогнозируется с ростом 4,5 процента к 2014 году. В годах темпы роста фонда заработной платы несколько увеличатся и составят по первому и второму варианту прогноза, соответственно, в 2016 году – 105,3 и 106,7 процентов, в 2017 году – 107,4 и 108,8 процентов, в 2018 году – 108,7 и 110,2 процентов. Прогноз показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки разработан с учетом выполнения положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597, от 1 июня 2012 года 761 и от 28 декабря 2012 года 1688.

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Денежные доходы и расходы населения Реальные располагаемые денежные доходы населения, по оценке, в 2015 году составят 91,8 процента к уровню 2014 года (2014 год – 98,1 процента). По прогнозу в 2016 году рост составит 100,2 и 102,0 процента по первому и второму варианту прогноза соответственно, в 2017 году – 102,5 и 104,6 процентов, в 2018 году- 105,2 и 107,2 процентов.

Министерство финансов Московской области В годах увеличение величины прожиточного минимума прогнозируется в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции на продовольственные товары, непродовольственные товары и платные услуги в среднем за год согласно основным показателям прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2018 года. По мере восстановления положительной динамики денежных доходов населения и замедления темпов роста инфляции доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума будет постепенно снижаться – до 7,9 процента в 2018 году по первому варианту прогноза и 7,7 процента по второму варианту прогноза. Прогноз социально-экономического развития Московской области

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области Жилищно-коммунальное хозяйство

Министерство финансов Московской области Регулирование цен (тарифов) Прогноз социально-экономического развития Московской области

Министерство финансов Московской области Прогноз социально-экономического развития Московской области

Министерство финансов Московской области Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Московской области Формирование бюджета Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось на основе прогноза социально- экономического развития Московской области на годы, с учетом положений Бюджетного Послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, государственных программ Московской области и иных документов государственного стратегического планирования. Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета Московской области на годы являются: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской области; безусловное исполнение принятых социальных обязательств; повышение эффективности бюджетных расходов; выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области; повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг; дальнейшая реализация программно-целевых методов управления; повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. Основные приоритеты бюджетных расходов Бюджетная политика в области расходов в годах будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для региона задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления. Основные приоритеты расходов бюджета Московской области в годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в их числе: повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы; повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения; индексация расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг и материальные затраты, увеличение расходов на проведение капитального ремонта учреждений; увеличение расходов на строительство и реконструкцию социально- значимых объектов государственной и муниципальной собственности.

Министерство финансов Московской области Основные социальные приоритеты бюджетной политики в годах Основными социальными приоритетами бюджетной политики в годах являются : безусловное исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения (с учетом изменений законодательства Российской Федерации, направленных на повышение адресности предоставления социальной помощи, применение принципа оценки нуждаемости при установлении мер социальной поддержки); обеспечение обязательств в сфере образования, здравоохранения, культуры с учетом определения объема гарантированных государственных (муниципальных) услуг в данных сферах и формирования единых нормативных затрат на их оказание; обеспечение реализации первоочередных задач социальной сферы, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 606 «О мерах по реализации демографической политики». Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Московской области Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Изменения федерального и регионального налогового законодательства, принятые в 2015 году, нацелены на обеспечение устойчивого развития экономики в период сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. Ориентиры региональной налоговой политики связаны с такими стратегическими документами, как Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, а также План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденный Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым.

Министерство финансов Московской области Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Московской области В условиях «четырехлетнего» моратория Правительства Российской Федерации на повышение налоговой нагрузки и осуществление каких-либо масштабных изменений в налоговой системе Российской Федерации ключевые направления налоговой политики Московской области в 2016 году с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы включают: повышение предпринимательской активности; проведение антикризисных мер; содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения налоговых издержек; дальнейшее улучшение качества инвестиционного климата посредством налогового стимулирования инвестиций в модернизацию и развитие новых производств; обеспечение принципа установления региональных налоговых льгот на временной основе с проведением обязательного анализа эффективности их применения. В расчетных доходах консолидированного бюджета Московской области на 2016 год учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, предусмотренные федеральным законодательством. по акцизам: индексация ставок и уменьшение норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты; индексация ставок на алкогольную продукцию. по налогу на прибыль организаций: увеличение размера первоначальной стоимости амортизируемого имущества с 40 до 100 тыс. рублей; снижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций в связи с увеличением ставки налога на имущество организаций в отношении линейных объектов и объектов, облагаемых от кадастровой стоимости. по налогу на имущество организаций: дальнейшее увеличение ставок налога в отношении линейных объектов. по плате за негативное воздействие на окружающую среду: увеличение с 40 до 55 процентов норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в местные бюджеты в связи с передачей из федерального бюджета. Влияние изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации приведет к увеличению доходной части консолидированного бюджета Московской области в сумме млн. рублей. С учетом параметров прогноза социально-экономического развития Московской области в годах и основных направлений налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов определены основные характеристики консолидированного бюджета Московской области и бюджета Московской области на 2016 год и на плановый период годов. В соответствии с прогнозной оценкой доходы консолидированного бюджета Московской области в 2016 году составят 514,2 млрд. рублей, что на 4,6 млрд. рублей или 0,9 процента ниже уровня 2015 года.

Министерство финансов Московской области Основные характеристики консолидированного бюджета Московской области и бюджета Московской области В 2017 году доходы консолидированного бюджета Московской области прогнозируются в объеме 537,2 млрд. рублей, с ростом к 2016 году на 23,1 млрд. рублей или 4,5 процента. В 2018 году – 568,9 млрд. рублей, с ростом к 2017 году на 31,7 млрд. рублей или 5,9 процента. Доходы бюджетов муниципальных образований Московской области (с учетом межбюджетных трансфертов из бюджете Московской области – 500 вид расходов) прогнозируются в сумме: 2016 году – 291,7 млрд. рублей; 2017 году – 296,3 млрд. рублей; 2018 году – 300,1 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований Московской области (собственные доходы) прогнозируются в сумме: в 2016 году – 149,1 млрд. рублей, с увеличением к 2015 году на 13 млрд. рублей или 9,6 процента; в 2017 году – 156,6 млрд. рублей, с увеличением к 2016 году на 7,5 млрд. рублей или 5 процентов; в 2018 году – 163,1 млрд. рублей, с увеличением к 2017 году на 6,5 млрд. рублей или 4,2 процента. Влияние изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации приведет к увеличению доходной части консолидированного бюджета Московской области в сумме млн. рублей. Консолидированный бюджет Московской области Бюджет Московской области (областной бюджет) Бюджеты муниципальных образований 2015 год Доходы Расходы Профицит+/дефицит год Доходы Расходы Профицит+/дефицит Отклонение 2016 года от 2015 года Доходы Расходы Профицит+/дефицит год Доходы Расходы Профицит+/дефицит Отклонение 2017 года от 2016 года Доходы Расходы Профицит+/дефицит год Доходы Расходы Профицит+/дефицит Отклонение 2018 года от 2017 года Доходы Расходы Профицит+/дефицит тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Основные характеристики консолидированного бюджета Московской области и бюджета Московской области Консолидированный бюджет Московской области Бюджет Московской области (областной бюджет) Бюджеты муниципальных образований 2015 год Доходы Расходы Профицит+/дефицит год Доходы Расходы Профицит+/дефицит Отклонение 2016 года от 2015 года Доходы Расходы Профицит+/дефицит год Доходы Расходы Профицит+/дефицит Отклонение 2017 года от 2016 года Доходы Расходы Профицит+/дефицит год Доходы Расходы Профицит+/дефицит Отклонение 2018 года от 2017 года Доходы Расходы Профицит+/дефицит тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Основные характеристики консолидированного бюджета Московской области и бюджета Московской области Оценка влияния изменений федерального налогового и бюджетного законодательства на доходы консолидированного бюджета Московской области в 2016 году п/п Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области в 2016 году Консолидированный бюджет Московской области (млн. руб.) 123 ВСЕГО: в том числе, уменьшающие доходы бюджета увеличивающие доходы бюджета Изменение нормативов распределения: По акцизам уменьшение норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет Московской области Индексация ставок: По акцизам ставок акцизов на нефтепродукты ставок акцизов на алкогольную продукцию Изменение законодательства: По налогу на прибыль организаций снижение налога в связи с увеличением размера первоначальной стоимости амортизируемого имущества с 40 до 100 тыс.рублей снижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций в связи с увеличением ставки налога на имущество организаций в отношении линейных объектов -255 По налогу на имущество организаций увеличение ставки налога на имущество организаций с 1% до 1,3% в отношении линейных объектов 592 По плате за негативное воздействие на окружающую среду изменение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 230

Министерство финансов Московской области Основные характеристики консолидированного бюджета Московской области и бюджета Московской области В расчетных доходах консолидированного бюджета Московской области на 2016 год учтены изменения налогового законодательства, предусмотренные законодательством Московской области в годах. 1. По налогу на имущество организаций: дальнейшее увеличение ставки налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества от кадастровой стоимости. 2. По транспортному налогу: увеличение с 2015 года ставок налога в отношении отдельных категорий транспортных средств. 3. По налогу на имущество физических лиц: переход с 2015 года на исчисление налога от кадастровой стоимости объектов налогообложения. 4. По специальным налоговым режимам: введение с 2015 года 2-х летних «налоговых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Изменение налогового законодательства Московской области приведет к увеличению доходной части консолидированного бюджета Московской области в сумме млн. рублей. Оценка влияния изменений налогового законодательства Московской области на доходы консолидированного бюджета Московской области в 2016 году Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области в 2016 году Консолидированный бюджет Московской области (млн.руб.) 12 ВСЕГО:1 558 в том числе, уменьшающие доходы бюджета-500 увеличивающие доходы бюджета Изменение законодательства:1 558 По налогу на имущество организаций в связи с увеличением ставки налога с 1,5% до 2% в отношении отдельных объектов недвижимого имущества от кадастровой стоимости 826

Министерство финансов Московской области Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области в 2016 году Консолидированный бюджет Московской области (млн.руб.) 12 По транспортному налогу увеличение с 2015 года ставок транспортного налога в отношении отдельных категорий транспортных средств 932 По налогу на имущество физических лиц исчисление с 2015 года налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов налогообложения 300 По специальным налоговым режимам введение с 2015 года «налоговых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей -500 В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой системы региона, обеспечения устойчивого и сбалансированного роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Московской области на долгосрочную перспективу должны быть решены следующие задачи: Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства Московской области. Осуществлять мониторинг правоприменительной практики налогового законодательства Московской области. Обеспечить соответствие патентной системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения в Московской области полномочиям, предоставленным федеральным налоговым законодательством, с учетом принятых изменений федерального налогового законодательства по снижению издержек малого бизнеса. Продолжить работу по созданию правовой основы для проведения оценки эффективности применения региональных налоговых льгот в целях их ежегодного обновления и актуализации. В целях совершенствования законодательной базы муниципальных образований Московской области по местным налогам и единому налогу на вмененный доход на основе единых методологических принципов, обеспечения реализации ими налоговых полномочий и укрепления финансовой основы местного самоуправления продолжить мониторинг нормативных правовых актов и оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области. Основные характеристики консолидированного бюджета Московской области и бюджета Московской области

Министерство финансов Московской области Основные параметры проекта бюджета Московской области Наименование 2014 год Исполнение 2015 год Оценка 2016 год Проект Плановый период 2017 год Проект 2018 год Проект Доходы, всего в том числе: Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления Расходы, всего в том числе: Расходы без учета безвозмездных поступлений Профицит (+)/ Дефицит (-) Уровень дефицита (%) 1,8 7,4 10,0 7,4 2,8 Предельный размер дефицита Дефицит бюджета Московской области составит : в 2016 году – тыс. рублей, что составляет 10 процентов к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений; в 2017 году – тыс. рублей, что составляет 7,1 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений; в 2018 году – тыс. рублей, что составляет 2,6 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений. млн. рублей

Министерство финансов Московской области Объем поступлений доходов в бюджет Московской области ,1% 8,9% 4,2% 3,7% 7,7% Доходные источники бюджета Московской области Налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Объем поступлений доходов в бюджет Московской области Наименование доходных источников 2014 год 2015 год (оценка) 2016 год 2017 год 2018 год Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: Налоговые доходы Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций Акцизы, в том числе: - акцизы на нефтепродукты акцизы на алкогольную продукцию Налоги на совокупный доход в том числе: - налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения единый с/х налог Налоги на имущество в том числе: - налог на имущество организаций транспортный налог налог на игорный бизнес Налоги на добычу полезных ископаемых в том числе: - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Неналоговые доходы млн. рублей

Министерство финансов Московской области Безвозмездные поступления в бюджет Московской области в 2016 году – тыс. рублей, в том числе в виде: дотаций – тыс. рублей, субсидий – тыс. рублей, субвенций – тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – тыс. рублей; в 2017 году – тыс. рублей, в том числе в виде: дотаций – тыс. рублей, субсидий – тыс. рублей, субвенций – тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – тыс. рублей; в 2018 году – тыс. рублей, в том числе в виде: дотаций – тыс. рублей, субсидий – тыс. рублей, субвенций – тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – тыс. рублей. Более подробную информацию о поступлении доходов в бюджет Московской области на 2016 год возможно получить из приложения 5 к проекту закона. Объем поступлений доходов в бюджет Московской области

Министерство финансов Московской области Расходы консолидированного бюджета Московской области Расходы бюджета Московской области в 2016 году – 406,6 млрд. рублей, с уменьшением к 2015 году на 49,6 млрд. рублей или 10,9 процента; в 2017 году – 411,0 млрд. рублей, с ростом к 2016 году на 4,4 млрд. рублей или 1,1 процента; в 2018 году – 420,2 млрд. рублей, с ростом к 2017 году на 9,3 млрд. рублей или 2,2 процента. Расходы консолидированного бюджета Московской области в 2016 году – 505,2 млрд. рублей, с уменьшением к 2015 году на 45,3 млрд. рублей или 8,2 процента; в 2017 году – 508,9 млрд. рублей, с ростом к 2016 году на 3,7 млрд. рублей или 0,7 процента; в 2018 году – 519,4 млрд. рублей, с ростом к 2017 году на 10,5 млрд. рублей или 2,1 процента. Расходы бюджетов муниципальных образований Московской области в 2016 году – 105,0 млрд. рублей, с ростом к 2015 году на 6,9 млрд. рублей или 6,9 процента; в 2017 году – 102,6 млрд. рублей, с уменьшением к 2016 году на 2,4 млрд. рублей или 2,3 процента; в 2018 году – 103,6 млрд. рублей, с ростом к 2017 году на 0,9 млрд. рублей или 1 процент. млрд. рублей

Министерство финансов Московской области Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденн ый план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение (за счет средств бюджета МО) Здравоохранение за счет средств ФОМС (без учета средств бюджета МО) Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации ВСЕГО РАСХОДОВ (без расходов ФОМС) ВСЕГО РАСХОДОВ (с расходами ФОМС) тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Общегосударственные вопросы Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Общегосударственные вопросы, в том числе: функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций судебная система обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора обеспечение проведения выборов и референдумов фундаментальные исследования резервные фонды прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов другие общегосударственные вопросы тыс. рублей

Министерство финансов Московской области РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Национальная оборона, в том числе: мобилизационная и вневойсковая подготовка мобилизационная подготовка экономики Национальная оборона Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации тыс. рублей Обслуживание государственного и муниципального долга РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Обслуживание государственного и муниципального долга, в том числе: обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга тыс. рублей

Министерство финансов Московской области РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона обеспечение пожарной безопасности другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Национальная экономика Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Национальная экономика, в том числе: общеэкономические вопросы топливно- энергетический комплекс воспроизводство минерально-сырьевой базы сельское хозяйство и рыболовство водное хозяйство лесное хозяйство транспорт дорожное хозяйство (дорожные фонды) связь и информатика другие вопросы в области национальной экономики тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Жилищно-коммунальное хозяйство Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: жилищное хозяйство коммунальное хозяйство благоустройство другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Охрана окружающей среды Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Охрана окружающей среды, в том числе: охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания другие вопросы в области охраны окружающей среды тыс. рублей РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Культура, кинематография, в том числе: культура другие вопросы в области культуры, кинематографии тыс. рублей Культура, кинематография

Министерство финансов Московской области Образование Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Образование, в том числе: дошкольное образование общее образование среднее профессиональное образование профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации высшее и послевузовское профессиональное образование молодежная политика и оздоровление детей другие вопросы в области образования тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Здравоохранение Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Здравоохранение за счет средств ФОМС (без учета средств бюджета МО) Здравоохранение (за счет средств бюджета МО), в том числе: стационарная медицинская помощь амбулаторная помощь санаторно- оздоровительная помощь заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов прикладные научные исследования в области здравоохранения другие вопросы в области здравоохранения тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Социальная политика Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Социальная политика, в том числе: пенсионное обеспечение социальное обслуживание населения социальное обеспечение населения охрана семьи и детства другие вопросы в области социальной политики тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Физическая культура и спорт Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Физическая культура и спорт, в том числе: физическая культура массовый спорт спорт высших достижений другие вопросы в области физической культуры и спорта тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Средства массовой информации Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Средства массовой информации, в том числе: телевидение и радиовещание периодическая печать и издательства другие вопросы в области средств массовой информации тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Расходы бюджета Московской области по разделам, подразделам бюджетной классификации РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов) Утвержденный план с учетом принятых изменений на 2015 год Ожидаемое исполнение 2015 года Проект бюджета на 2016 год Проект бюджета на 2017 год Проект бюджета на 2018 год Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований иные дотации прочие межбюджетные трансферты общего характера тыс. рублей

Министерство финансов Московской области В 2016 году 69,2 процента расходов бюджета Московской области или 281,3 млрд. рублей составят расходы на социально-культурную сферу (на образование, социальную политику, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации). В 2016 году на оказание мер социальной поддержки предусматривается 81,6 млрд. рублей, что выше соответствующих расходов 2015 года на 3,1 млрд. рублей или 3,9 процента. Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета Московской области повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности. На 2016 год расходы бюджета в объеме 384,5 млрд. рублей сформированы в рамках 16 государственных программ Московской области, удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета составляет 94,6 процента. На 2017 год программные расходы бюджета Московской области определены в объеме 368,5 млрд. рублей или 91,8 процента, на 2018 год – в объеме 357,8 млрд. рублей или 89,2 процента в общем объеме расходов. Расходы бюджета Московской области Расходы бюджета Московской области на 2016 год в рамках государственных программ Московской области

Министерство финансов Московской области Расходы бюджета Московской области Расходы бюджета Московской области на годы в рамках государственных программ Московской области Наименования государственных программ 2016 год Плановый период сумма, млн. рублей уд. вес в общем объеме расх., % 2017 год 2018 год сумма, млн. рублей уд. вес в общем объеме расх., % сумма, млн. рублей уд. вес в общем объеме расх., % Государственные программы Московской области: «Здравоохранение Подмосковья» на годы ,417, ,214, ,414,1 «Культура Подмосковья»4 031,11,03 589,80,93 355,00,8 «Образование Подмосковья» на годы ,128, ,928, ,127,5 «Социальная защита населения Московской области» на годы ,914, ,314, ,214,7 «Спорт Подмосковья»5 724,91,44 038,41,03 177,00,8 «Сельское хозяйство Подмосковья»4 352,51,14 555,21,14 740,41,1 «Экология и окружающая среда Подмосковья» на годы 3 520,90,92 779,90,73 659,70,9 «Безопасность Подмосковья»9 196,92,39 042,92,29 033,92,1 «Жилище»3 388,30,83 094,50,82 461,50,6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на годы 4 807,41,22 890,50,72 561,90,6 «Предпринимательство Подмосковья»3 848,30,94 097,71,03 161,70,8 «Эффективная власть» на годы ,68, ,49, ,38,2 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» 6 234,21,55 696,61,45 697,01,4 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» ,312, ,812, ,011,4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» 341,80,1177,50,0177,50,0 «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на годы 1 385,80,3782,40,2782,70,2 Итого по государственным программам: ,394, ,189, ,585,1 Всего расходов бюджета Московской области: ,8100, ,0100, ,4100,0

Министерство финансов Московской области Государственные программы Московской области «Образование Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Субвенции муниципальным образованиям на общедоступное и бесплатное дошкольное, общее образование, дополнительное образование, а также гранты «умным школам» Расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных организаций Вознаграждение приемному родителю Инвестиционные расходы, в том числе: Строительство школ в целях ликвидации второй смены* Строительство детских садов* Строительство школ искусств* * Средства зарезервированы до их распределения по объектам Основные направления государственной программы млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) Процент Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году Процент 51,0052,0053,00 Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников Штука 33,00-- Снижение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование Процент 0,00 Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Процент 2,252,302,35 Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Процент 60,00100,00 Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году Процент 100,00 Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций Процент 100,00 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области всего, в том числе:** Процент 100,00 государственных образовательных организаций Московской области Процент 100,00 муниципальных образовательных организаций в Московской области Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год федеральных образовательных организаций в Московской области Процент 100,00 Доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Процент 87,5088,5090,00 Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Российской Федерации Процент 78,00 Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности Процент 51,0052,0053,00 Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций Процент 51,7053,5055,00 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области, всего в том числе: Процент 100,00 государственных образовательных организаций Московской области Процент 100,00 муниципальных образовательных организаций в Московской области Процент 100,00 федеральных образовательных организаций в Московской области Процент 100,00 Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 100 процентов к средней заработной плате в Московской области Процент 100,00 в сфере образования Процент 100,00 в сфере здравоохранения Процент 100,00 в сфере социальной защиты населения Процент 100,00 Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам Процент 71,3080,6090,10 Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников (Штука) Штука 29,009,006,00 за счет внебюджетных источников Штука 21,000,00 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях Процент 93,5097,1098,00 Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену Процент 6,502,902,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях Человек , , ,00 Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) Процент 1,972,102,30 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе:** Процент 8,208,308,50 в сфере образования Процент 8,208,308,50 в сфере культуры Процент 6,007,108,00 Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня Процент 1,101,201,30 Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам Человек , , ,00 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе* Процент 82,80 в сфере образования Процент 66,00 в сфере культуры и спорта Процент 16,80 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области ** Процент 90,00100,00 в сфере образования Процент 90,00100,00 в сфере культуры Процент 90,00100,00 в сфере физической культуры и спорта Процент 90,00100,00 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности Процент 4,20 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии единиц 1 260, , ,00 Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления Процент 2,702,602,50 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, выявленных в результате проведения профилактических диагностических мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации Процент 0,900,800,70 Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях Процент 90,9091,4091,90 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов Процент 98,7198,7298,73 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество реформированных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Московской области Штука 0,00 Увеличение численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся в первый год по полученной специальности (профессии) Тысяча человек 9,9010,0010,20 Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, подведомственных органам исполнительной власти Московской области, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности Процент 55,0056,0057,00 Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Московской области** Процент 95,00100,00 Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области, к среднемесячной заработной плате в Московской области** Процент 150,00200,00 Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (по отрасли "Образование") Процент 41,0045,0049,00 Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников высшего образования Процент 50,00 Количество заключенных договоров в рамках контрактно- целевой подготовки кадров Штука 5 000, , ,00 Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов государств – участников Содружества Независимых Государств), в общей численности студентов образовательных организаций высшего образования Московской области, подведомственных органам исполнительной власти Московской области Процент 2,002,304,00 Доля студентов, обучающихся по контрактно-целевой подготовке в общем числе студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области Процент 25,0035,0050,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках Федерального проекта "Модернизация системы подготовки кадров для предприятий оборонно- промышленного комплекса, расположенных на территории Московской области", в общем количестве учреждений профессионального образования в Московской области Процент 100,00 Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования Процент 5,007,008,00 Высвобождение неэффективных расходов, в том числе расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в связи с оптимизацией сети государственных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования Процент 22,0021,0020,00 Увеличение числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, создавших условия для качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и взрослого населения Количество 55,00 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ Единица 1,581,551,53 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ Процент 1,511,501,49 Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования Единица 2,00 Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно- общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования Процент 100,00 Увеличение доли образовательных организаций, имеющих показатели качества образования (образовательные результаты, организация образовательного процесса), выше средних региональных значений Процент 23,0024,0025,00 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала Человек на населения 1:2,31:2,41:2,5 Обеспеченность сельского населения врачами Человек на населения 12,9512,9813,10 Обеспеченность населения врачами клинических специальностей Человек на населения 20,9520,9821,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Укомплектованность штатных врачебных должностей Процент 92,0095,0098,00 Укомплектованность штатных врачебных должностей физическими лицами Процент 66,0072,0075,00 Укомплектованность штатных врачебных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) Процент 93,5095,50100,00 Дефицит врачей в медицинских организациях, в том числе:Человек , , ,00 - в медицинских организациях (самостоятельных и входящих в состав больничных), оказы-вающих населению амбулаторную помощь Человек 8 100, ,00 - в стационарных учреждениях Человек 5 700, , ,00 Доля врачей, получивших жильё от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий Процент 33,0033,50 Доля врачей, улучшив-ших жилищные условия на основе льготного кредитования, от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий врачей Процент 0,00 2,00 Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, от общего числа муниципальных образований Процент 90,00 92,00 Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с медицинскими работниками Процент 38,0045,0060,00 Повышение обеспеченности населения врачами Процент 32,0032,4032,80 Число лиц, направленных на целевую подготовку Человек 525,00365,00390,00 Доля врачей, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Московской области и трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Московской области 1) Процент 98,00 100,00 Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в государственных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования 1) Человек 5 800,00 Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского профессионального образования в государственных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования 1) Человек 270,00290,0090,00 В интернатуре Человек 160,00 0,00 - из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России Человек 100,00130,000,00 В ординатуре Человек 85,0090,00 - из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России 1 Человек 18,00 20,00 Число лиц, направленных на целевую подготовку:Человек 525,00365,00390,00 - по программам высшего профессионального образования Человек 275,00 300,00 - по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования Человек 250,0090,00 Повышение квалификации Человек 5 400, ,00 - из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России 2 Человек 800,00 850,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Укомплектованность штатных врачебных должностей Процент 92,0095,0098,00 Укомплектованность штатных врачебных должностей физическими лицами Процент 66,0072,0075,00 Укомплектованность штатных врачебных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) Процент 93,5095,50100,00 Дефицит врачей в медицинских организациях, в том числе:Человек , , ,00 - в медицинских организациях (самостоятельных и входящих в состав больничных), оказы-вающих населению амбулаторную помощь Человек 8 100, ,00 - в стационарных учреждениях Человек 5 700, , ,00 Доля врачей, получивших жильё от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий Процент 33,0033,50 Доля врачей, улучшив-ших жилищные условия на основе льготного кредитования, от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий врачей Процент 0,00 2,00 Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, от общего числа муниципальных образований Процент 90,00 92,00 Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с медицинскими работниками Процент 38,0045,0060,00 Повышение обеспеченности населения врачами Процент 32,0032,4032,80 Число лиц, направленных на целевую подготовку Человек 525,00365,00390,00 Доля врачей, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Московской области и трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Московской области) Процент 98,00 100,00 Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в государственных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования) Человек 5 800,00 Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского профессионального образования в государственных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования) Человек 270,00290,0090,00 В интернатуре Человек 160,00 0,00 - из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России Человек 100,00130,000,00 В ординатуре Человек 85,0090,00 - из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России 1 Человек 18,00 20,00 Число лиц, направленных на целевую подготовку:Человек 525,00365,00390,00 - по программам высшего профессионального образования Человек 275,00 300,00 - по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования Человек 250,0090,00 Повышение квалификации Человек 5 400, ,00 - из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России Человек 800,00 850,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Профессиональная переподготовка Человек 400,00500,00 - из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России 3 Человек 100,00 Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из общего числа работающих врачей процентов 41,5042,0043,00 Доля врачей, прошедших оценку уровня квалификации (аттестацию) Процент 9,00 Доля врачей, обеспеченных жильём, из числа врачей, привлечённых в Московскую область Процент 33,00 Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом Человек на населения 40,8540,0041,00 Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала Процент 94,0096,0098,00 Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала физическими лицами Процент 68,0072,0075,00 Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) Процент 96,0098,00100,00 Дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях, в том числе: Человек , , ,00 - в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь Человек , , ,00 в стационарных учреждениях Человек , , ,00 Доля средних медицинских работников, получивших жильё от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий Процент 9,009,50 Доля средних медицинских работников, обеспеченных жильём, от числа средних медработников привлечённых в Московскую область Процент 30,00 Доля средних медработников, улучшивших жилищные условия на основе льготного кредитования, от числа средних медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий Процент 0,00 2,00 Повышение обеспеченности населения средним медицинским персоналом Процент 66,3566,4066,50 Число бюджетных мест в средних медицинских образовательных учреждениях Московской области) единиц 5 200,00 Число специалистов, со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших средние медицинские образовательные учреждения Московской области) Человек 1 430, ,00 Количество специалистов со средним профессиональным образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования) Человек 9 200,00 Число внебюджетных мест в средних медицинских образовательных учреждениях Московской области абс. Число 1 350, ,00 Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в средних медицинских образовательных учреждениях Московской области мест 3,8:1 4,3:1 Повышение квалификации Человек 8 800, ,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих средних медицинских работников Процент 64,0065,0065,50 Доля средних медработников, прошедших оценку уровня квалификации (аттестацию) Процент 13,9014,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Здравоохранение Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Платеж Московской области за неработающих на ОМС Завершение капитального ремонта 300 учреждений здравоохранения МО, начатого в 2015 году Завершение организации 34 (23+11) консультативно- диагностических центров, необходимых для создания в МО трехуровневой системы медицинской помощи Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения населения МО Замена реанимационного оборудования реанимационных отделений ЦРБ Приобретение оборудования для онкологических отделений и реабилитационного, нейрохирургического оборудования для сосудистых центров и оборудования для МОНИКИ Организация паллиативной помощи населению 150 коек взрослых и 4 детские; 0275 Инвестиционные расходы, в том числе: Завершение строительства 3 перинатальных центров и 4 родильных домов Строительство 2 поликлиник Строительство ФАПов (в 2016 году 43 ФАПа) Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Распространенность потребления табака среди детей и подростков Процент 25,0024,8024,60 Распространенность потребления табака среди взрослого населения Процент 29,0027,0025,00 Увеличение продолжительно-сти жизни населения Московской области Год 72,6473,2774,00 Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии Процент 53,0053,1254,01 Доля диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Процент 100,00 Доля профилактических медицинских осмотров детей Процент 85,0485,0585,06 Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на туберкулёз Процент 62,4067,2072,00 Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов Единица 43,0036,000,00 Открытие консультативно-диагностических центровединиц 23,000,00 Доля иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки Процент 95,7096,0096,50 Заболеваемость эпидемическим паротитом На 100 тысяч населения 0,100,050,03 Заболеваемость дифтерией На 100 тысяч населения 0,01 Заболеваемость краснухой На 100 тысяч населения 0,050,030,02 Заболеваемость корью На 1 миллион населения 0,090,080,07 Доля иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки На 100 тысяч населения 96,3096,4096,50 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года Процент 34,0033,8033,60 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) Литр на душу населения 11,3011,2011,00 Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением Процент 40,1040,2040,30 Снижение смертности от туберкулеза На 100 тысяч населения 6,286,266,24 Заболеваемость туберкулезом На 100 тысяч населения 37,0036, Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных Процент 82,5082,60 Увеличение доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте Процент 29,9029,9530,00 Снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года Процент 25,0024,5024,00 Доля наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет Процент 9,409,609,80 Снижение смертности от болезней системы кровообращения На 100 тысяч населения 750,00705,00649,40 Смертность от всех причин На 100 тысяч населения 12,6012,2011,80 Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) На 100 тысяч населения 210,00201,30192,80 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более Процент 58,3059,2060,00 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями Процент 17,0016,9016,70 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут Процент 79,3081,5085,00 Больничная летальность пострадавших в результате дорожно–транспортных происшествий Процент 5,105,004,90 Замена устаревших автомобилей скорой медицинской помощи Единица 101,0083,000,00 Смертность от дорожно-транспортных происшествий (по данным Росстата) случаев на 100 тыс. человек 8,608,50 Доля операций с применением высокотехнологичной медицинской помощи от числа операций на органе зрения Процент 31,8032,0032,20 Увеличение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Московской области Процент 86,30100,00 Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Процент 30,3031,0031,70 Частота госпитализаций больных бронхиальной астмой в стационар Процент 12,9012,80 Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Процент 2,102,202,40 Среднегодовая занятость койки Сутки 332,00 333,00 Увеличение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Московской области Процент 159,60200,00 Охват больных плазмаферезом Число процедур на 100 пролеченных больных в стационаре 0,20 0,21 Доля расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах от всех в расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Процент 7,007,407,70 Число больных, получающих лечение гемодиализом На 1 миллион населения 300,00325,00350,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа Год 51,9052,1052,50 Увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Московской области Процент 70,50100,00 Доля частных медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в общем числе медицинских организаций, участвующих в реализации Программы Процент 14,1014,2014,30 Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Процент 54,0053,1052,10 Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Процент 6,606,306,10 Открытие аптечных пунктовединиц 100,000,00 Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь абс. Число ,00 Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови Процент 77,8088,90 Снижение детской смертности (0-17 лет) Случай на населения соответствующе го возраста 71,0070,0069,00 Больничная летальность детей Процент 0,14 Доля новорожденных, которым проведен скрининг на наследственные заболевания Процент 95,40 Доля беременных женщин, которым проведена комплексная пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка новым алгоритмом, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности Процент 87,0088,0089,00 Доля новорожденных, которым проведен аудиологический скрининг Процент 95,2395,2495,25 Доля пар "мать-дитя", получивших лечение химиопрофилак-тику ВИЧ, к числу рожавших ВИЧ- инфицированных женщин Процент 99,00 Доля ранней неонатальной смертности Случай на 1000 тыс. родившихся живыми 3,002,902,80 Число попыток экстракорпорального оплодотворения, завершившихся переносом эмбриона Процент 35,2035,3035,40 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях, являющихся получателями мер социальной поддержки абс. Число ,00 Строительство родильных домов (отделений), женских консультаций Количество 3,000,00 Младенческая смертность число умерших до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми 6,70 6,60 Доля пациентов, получивших санаторно-курортное лечение, от числа нуждающихся Процент 20,0025,0030,00 обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым Коек на 100 тыс. взрослого населения 0,700,800,90 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям коек на 100 тыс. детского населения 3,00 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и специализиро- ванных продуктах лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожаю- щих и хронических прогрессирую-щих редких (орфанных) заболеваний (от числа лиц, включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих орфанными заболеваниями) Процент 98,0098,50 Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства здравоохранения Московской области Процент 100,00 Материнская смертность Случай на 100 тыс. родившихся живыми 10,2010,009,50 Суммарный коэффициент рождаемости Единица 1,701,75 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах Процент 60,0065,0070,00 Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и эктремально низкую массу тела, в акушерском стационаре Процент 75,5076,0077,00 Количество введенных в эксплуатацию перинатальных центров единиц 3,000,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Социальная защита населения Московской области» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг Региональная социальная доплата к пенсии (средства бюджета Московской области) Выплата ежемесячного пособия на ребенка Выплата регионального материнского (семейного) капитала Ежемесячная денежная выплата семье в случае рождения третьего или последующих детей Инвестиционные расходы, в том числе: Реконструкция центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий и дома-интерната для умственно отсталых детей * В т.ч. Дорожный фонд Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, государственную социальную помощь, экстренную социальную помощь, в общем числе обратившихся граждан и имеющих право на их получение Процент 100,00 Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Московской области Процент 6,40 Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, в общем числе детей-инвалидов Московской области Процент 60,0061,0062,00 Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания Процент 2,004,005,00 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности Процент 6,708,8010,00 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения Процент 99,90 Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства Процент 0,50 Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Московской области Процент 79,00100,00 Доля детей, возвращенных в родные семьи, в общем количестве детей, прошедших социальную реабилитацию и адаптацию в стационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, подве-домственных Министерству социального развития Московской области Процент 83,00 Доля детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, в общем количестве детей, находящихся под социальным патронажем Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Принятие нормативных правовых актов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области Штука 3,00 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Московской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг Процент 100,00 Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений Процент 18,0022,0025,00 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфра-структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области Процент 100,00 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Московской области Процент 50,0055,0060,00 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Московской области Процент 59,0061,0063,00 Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Московской области Процент 13,4015,1016,80 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области Процент 25,0030,0040,00 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры и дополнительного образования сферы культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области Процент 50,0055,0060,00 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов спорта и дополнительного образования сферы спорта в общем количестве приоритетных объектов спорта и дополнительного образования сферы спорта в Московской области Процент 51,0055,0060,00 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в Московской области Процент 46,0053,0060,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля доступности дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, оборудованных для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Московской области Процент 4,205,106,00 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой, спортом в общей численности данной категории населения в Московской области Процент 20,1021,3022,50 Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Московской области, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации Процент 45,0050,0055,00 Численность волонтеров, оказывающих услуги детям- инвалидам и семьям с детьми-инвалидами Человек 200,00230,00 Количество привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов единиц 16,0020,00 Численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов Человек 57,0060,00 Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами Процент 40,0045,00 Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей- инвалидов Процент 45,0051,00 Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов Процент 50,0053,00 Удельный вес детей до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья Процент 40,0045,00 Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Московской области Процент 10,0012,0014,00 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Московской области Процент 66,00 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению Процент 57,0058,5060,00 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению Процент 55,5055,6055,70 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля лиц из числа освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства, получивших социальную помощь, в том числе экстренную социальную помощь, в числе лиц данной категории, обратившихся в территориальные структурные подразделения Министерства социального развития Московской области Процент 100,00 Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общем числе лиц данной категории, обратившихся в центры занятости Процент 35,5036,0036,50 Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, прошедших профессиональное обучение, в общем числе безработных данной категории, обратившихся в центры занятости за оказанием государственной услуги по профессиональному обучению Процент 92,00 Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся семей с детьми и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Оплата проезда отдельных категорий граждан на автомобильном, электрическом и водном транспорте в Московской области Оплата проезда отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении Оплата проезда отдельных категорий граждан Московской области в г. Москве Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, электрическим и водным транспортом Инвестиционные расходы, в том числе: Расходы дорожного фонда Приобретение автобусов для ГУП МО «Мострансавто» * В т.ч. Дорожный фонд Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Организация транспортного обслуживания населения, повышение транспортной мобильности населения Пассажиро- километров на 1 человека в год 1 871, , ,20 Транспортная мобильность населения на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Пассажиро- километров на 1 человека в год 972,80994, ,10 Транспортная мобильность населения на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Пассажиро- километров на 1 человека в год 898,50903,70909,70 Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым Правительством Московской области тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Московской области на конец года Процент 53,6054,0054,50 Количество перевезенных пассажиров, из числа жителей Московской области, кому предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду на транспорте города Москвы Миллион пассажиров 42,30 Обеспеченность населения автомобилями легкового такси: количество автомобилей такси на 1000 жителей единиц на 1000 человек 7,307,608,00 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года Процент 45,0047,0050,00 Доля автобусов предприятий, средний возраст которых не превышает 5 лет Процент 50,30 Увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области, Единица 663,00-- в том числе: адаптированных для людей с ограниченными возможностями единиц 663,00 Доля межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обслуживаемых без дублирования по нерегулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярных перевозок Процент 82,9083,0083,10 Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичной оплаты за проезд не менее 20% Процент 70,0090,00100,00 Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры единиц 11,0013,0018,00 Ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов Единица-9,00 Ввод в эксплуатацию пешеходных переходов через железнодорожные пути Единица 10,004,0012,00 Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок Единица 1,00-6,00 Разработка концепции реализации проекта развития скоростного внеуличного транспорта Московской области Процент 100,00-- Строительство 1-ой очереди системы легкорельсового транспорта на участке г. Подольск - г. Домодедово - г. Раменское протяженностью 59 км (Километр, тысяча метров) Километр; тысяча метров --59,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году Процент 29,9048,6064,10 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Километр 99,84121,47100,00 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км/погонный метр 88,612/ 3933,270 20,537/ 0,000 8,880/ 0,000 в том числе протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов км/погонный метр 29,826/ 0,000 0,000/ 0,000 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Километр 11,2327,220,00 Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог: Километр 49,6547,2220,00 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог км/погонный метр 49,659/ 3682,980 11,4000/ 0,000 0,000/ 0,000 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог Километр 0,0027,220,00 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог Километр 50,1874,2580,00 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории субъекта Российской Федерации соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог км/погонный метр 38,953/ 250,290 9,137/ 0,0008,880/ 0,000 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог Километр 11,230,00 Количество построенных и реконструированных путепроводов Штука 11,001,000,00 Количество построенных и реконструированных путепроводов км/погонный метр 23,283/ 4082,88 1,500/ 80,0000,000/ 0,000 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество построенных и реконструированных мостов Штука 0,0012,000,00 Количество построенных и реконструированных мостов км/погонный метр 0,000/ 0,000 4,857/ 698,050 0,000/ 0,000 Прирост протяженности автомобильных дорог Московской области Километр; тысяча метров 49,6511,400,00 Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям Процент 1,131,034,46 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Московской области Километр 1 500,00 Прирост населенных пунктов, обеспечивающих круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области Единица 785,000,00 Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Московской области Процент 100,00 Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Московской области Километр; тысяча метров 533,73 Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения Московской области с твердым типом покрытия, полная ликвидация дорог к 2018 году Километр; тысяча метров 159,920,00 Проведение аварийных ремонтных и восстановительных работ Процент 100,00 Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области Единица 9,007,0018,00 Доля муниципальных образований, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог Московской области Процент 100,00 Снижение социального риска от ДТП человек на 100 тыс. населения 18,3017,9015,80 Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения Единица 4 677,00 в том числе по 50 комплексам фотовидеофиксации нарушений транспортными средствами ПДД РФ на протяженных участках автомобильных дорог единиц 1 309,00 Создание объектов терминально-логистической инфраструктуры единиц 7,008,002,00 Создание очередей транспортно-логистических центровединиц 2,001,00 Создание очередей логистических комплексовединиц 5,00 1,00 Создание очередей складских комплексов и контейнерных терминалов единиц 2,001,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Эффективная власть» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований МО и увеличению срочности долговых обязательств МО Организация материально-технического и транспортного обеспечения ОГВ и ГО МО Дотации муниципальным образованиям Субсидия муниципальным образованиям на оснащение общеобразовательных учреждений компьютерами 0500 Дооснащение учреждений здравоохранения МО необходимым компьютерным и сетевым оборудованием Инвестиционные расходы, в том числе: Завершение строительства административного здания * В т.ч. Дорожный фонд Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году. Процент 4,63,77,7 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (орган местного самоуправления Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг*, в том числе: Минута 13,50 средняя время в очереди при обращении заявителя в МФЦ Минута 13,50 Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в орган государственной власти Московской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности Единица 2,00 Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) Процент 5,004,003,00 Доля регламентированных государственных услуг (функций) от общего количества государственных услуг, включенных в Сводный перечень государственных услуг и государственных функций, исполняемых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области Процент 100,00 Доля МФЦ, в которых по принципу "одного окна" организовано предоставление всех государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в Московской области, от общего количества МФЦ, действующих на территории Московской области Процент 100,00 Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты Процент 5,003,00 Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день Единица 35,00 Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ Процент 40,00 Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ Процент 100,00 Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг Процент 40,0050,0060,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ Процент 90,00 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Процент 90,00 Количество созданных "окон" доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу "одного окна", всего Единица 15,000,00 Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг процентов 90,00 Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления Московской области Процент 90,00 Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Процент 90,00 Количество используемых в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области единиц компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, включенных в единый регламент стандартного технического облуживания Штука ,00 Обеспеченность работников ЦИОГВ и ГО Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями Процент 90,0095,00100,00 Доля используемых в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию Процент 95,00 Доля персональных компьютеров, используемых в ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями Процент 100,00 Количество единиц штатной численности государственного казенного учреждения Московской области "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" Человек 84,00 Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы Процент 100,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных доступом к справочным правовым системам в соответствии с установленными требованиями Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных доступом к системам профессионального анализа рынков и компаний в соответствии с установленными требованиями Процент 100,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных доступом к информационным системам доступа к новостным лентам информационных агентств, мониторинга средств массовой информации и Интернет- блогов Процент 0,00 Доля рабочих мест работников ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных портами структурированных кабельных сетей и локальных вычислительных сетей в соответствии с установленными требованиями Процент 90,00 Доля заявок на поставку материалов и комплектующих для монтажа и диагностики слаботочных систем в административных зданиях Правительства Московской области от соответствующих служб эксплуатации, исполненных в установленный регламентом срок Процент 100,00 Обеспечение ЦИОГВ и ГО Московской области базовой ведомственной информационно-технологической инфраструктурой Процент 98,00 99,00 Доля подключенных к ЕИМТС объектов размещения работников ЦИОГВ и ГО Московской области, на узлах доступа которых к ЕИМТС обеспечен автоматизированный мониторинг параметров качества предоставляемых телекоммуникационных сервисов, от общего количества объектов размещения ЦИОГВ и ГО Московской области, подключенных к ЕИМТС Процент 100,00 Количество серверных стоек (с возможностью размещения 42 серверов в стандартном 19-дюймовом форм-факторе в каждой), установленных в центрах обработки данных в зданиях Правительства Московской области (ЦОД ДПМО-1 и ЦОД ДПМО-2), обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой Штука 28,0042,0056,00 Энергетическая емкость систем электропитания ЦОД ДПМО-1 и ЦОД ДПМО-2 Киловатт 178,00378,00 Вычислительная мощность единой инфраструктуры технологического обеспечения функционирования региональных и ведомственных информационных систем ЦИОГВ и ГО Московской области (далее – ЕИТО) на принципах "частного облака", в том числе количество используемых в рамках ЕИТО ядер центральных процессоров Штука 8 075, , ,00 Вычислительная мощность единой инфраструктуры технологического обеспечения функционирования региональных и ведомственных информационных систем ЦИОГВ и ГО Московской области (далее – ЕИТО) на принципах "частного облака", в том числе совокупный объем оперативной памяти (ОЗУ) ЕИТО Гигабайт , , ,00 Вычислительная мощность единой инфраструктуры технологического обеспечения функционирования региональных и ведомственных информационных систем ЦИОГВ и ГО Московской области (далее – ЕИТО) на принципах "частного облака", в том числе объем систем хранения данных ЕИТО Терабайт 1 485, , ,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля региональных информационных систем и ведомственных информационных систем Московской области, размещенных на базе ЕИТО и обеспеченных вычислительных ресурсами в соответствии с требованиями проектной и технической документации на информационные системы Процент 90,0095,0098,00 Количество серверных стоек, арендуемых на инфраструктуре коммерческих дата-центров, предоставляющих соответствующие услуги Штука 10,00 Доля региональных и ведомственных информационных систем, размещенных на базе ЕИТО и обеспеченных механизмами резервирования и отказоустойчивости средствами ЕИТО Процент 90,0095,00100,00 Доля региональных и ведомственных информационных систем, использующих "облачные" сервисы ЕИТО, от общего количества систем, размещенных на базе ЕИТО Процент 92,0094,00 Доля объектов размещения работников ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных необходимыми телекоммуникационными сервисами, в том числе в рамках подключения к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети для нужд Правительства Московской области (далее – ЕИМТС) Процент 100,00 Доля администраций городских и сельских поселений муниципальных образований Московской области, подключенных к ЕИМТС Процент 100,00 Коэффициент надежности и доступности информационной телекоммуникационной системы, структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети в Доме Правительства Московской области Процент 99,50 Доля рабочих мест работников ЦИОГВ и ГО Московской области, руководителей ОМСУ Московской области, а также руководителей находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений Московской области, подключенных к единой межведомственной системе видеоконференцсвязи Процент 89,0096,00100,00 Доля рабочих мест работников ЦИОГВ и ГО Московской области, руководителей ОМСУ Московской области, а также руководителей находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений Московской области, подключенных к межведомственной системе IP- телефонии Процент 95,00100,00 Доля рабочих мест работников ЦИОГВ и ГО Московской области (за исключением рабочих мест, установленных в конфиденциальных и служебных сетях), подключенных к единой службе управления правами доступа к региональным и ведомственным информационным системам (далее – ЕСУПП), а также к единой службе обмена сообщениями электронной почты Правительства Московской области Процент 100,00 Количество работников органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее – ОМСУ Московской области), а также находящихся в ведении ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области государственных и муниципальных учреждений Московской области, зарегистрированных в ЕСУПП для получения доступа к региональным информационным системам и их использования Человек , ,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Коэффициент надежности и доступности учрежденческо- производственной автоматической телефонной станции "CoralFlexiCom 6000", установленной в Доме Правительства Московской области Процент 99,50 Количество телефонных номеров в кодах ABC (495) и DEF (498), по которым обеспечено предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи в здании Дома Правительства Московской области, в административных зданиях по адресам: г. Москва, ул. Сретенка, д.10, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 1 в размере не менее 500 минут в месяц на телефонный номер для исходящих местных соединений, и не менее 70 минут в месяц для исходящих соединений на телефоны подвижной радиосвязи Штука 2 985,00 Количество телефонных номеров в кодах ABC (495), DEF (498), по которым обеспечено предоставление услуг международной и междугородной телефонной связи в здании Дома Правительства Московской области, а также в административных зданиях по адресам: г. Москва, ул. Сретенка д. 10, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 1 в размере от 14 до 36 минут в месяц на номер в зависимости от местонахождения соединяемого абонента Штука 2 985,00 Обеспечение ЦИОГВ и ГО Московской области единой межведомственной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования Процент 94,0096,0098,00 Доля региональных и ведомственных информационных систем, используемых ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации Процент 75,0090,00100,00 Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз Процент 100,00 Доля работников ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами в соответствии с установленными требованиями Процент 100,00 Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах Процент 92,0097,00100,00 Доля документов служебной переписки ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, подведомственных им организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи Процент 90,0095,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество подразделений Администрации Губернатора Московской области, использующих для обеспечения своей деятельности специально созданные прикладные информационные системы Штука 7,0010,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к единой автоматизированной системе управления размещением государственного и муниципальных заказов Московской области и проведением других видов торгов в интересах ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области (далее – ЕАСУЗТ) Процент 100,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗТ Процент 100,00 Доля ОМСУ Московской области, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗТ Процент 50,0075,00100,00 Доля проведенных ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области конкурентных процедур в имущественной сфере с использованием ЕАСУЗТ Процент 50,0080,00100,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, использующих единую информационную систему в сфере управления государственной гражданской службой для планирования и анализа кадрового обеспечения Процент 100,00 Доля ОМСУ Московской области, использующих единую информационную систему в сфере управления государственной гражданской службой для планирования и анализа кадрового обеспечения Процент 14,00 Доля участников и неучастников бюджетного процесса Московской области, использующих государственную информационную систему "Региональный электронный бюджет Московской области" (далее – ГИС РЭБ МО) в рамках планирования и исполнения бюджета Московской области Процент 65,0080,00100,00 Доля ОМСУ Московской области, использующих ГИС РЭБ МО в рамках планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Процент 30,0070,00100,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений, использующих единую информационную систему управления государственным и муниципальным имуществом (далее – ЕИСУГИ) для учета и контроля эффективности его использования Процент 100,00 Доля объектов собственности Московской области, включая земельные участки, информация об использовании которых, в том числе о договорах их аренды и продажи, размещена в ЕИСУГИ Процент 100,00 Доля объектов собственности муниципальных образований Московской области, включая земельные участки, информация об использовании которых, в том числе о договорах их аренды и продажи, размещена в ЕИСУГИ Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля участников и неучастников бюджетного процесса Московской области использующих для ведения бухгалтерского учета ЕИСБУ Процент 35,0050,0070,00 Количество групп тематических слоев, реализованных в рамках единой региональной географической информационной системы Московской области (далее – РГИС МО), используемых ЦИОГВ и ГО Московской области для выполнения возложенных на них задач, связанных с обработкой и анализом пространственных данных Штука 8,00 Доля ОМСУ Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы Процент 80,00100,00 Количество обрабатываемых в автоматизированном режиме средств массовой информации Московской области в рамках единой информационной системы мониторинга сообщений средств массовой информации Московской области, доступ к которой обеспечен ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области Штука 1 000,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, использующих подсистему по формированию и мониторингу целевых показателей развития Московской области ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития Московской области Процент 100,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, определенных государственными заказчиками государственных программ Московской области, использующих подсистему "Государственные и муниципальные программы развития МО" ГАСУ МО для подготовки и согласования программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности Процент 100,00 Доля ОМСУ Московской области, определенных муниципальными заказчиками программ развития муниципальных образований Московской области, использующих подсистему "Государственные и муниципальные программы развития МО" ГАСУ МО для подготовки и согласования программ и изменений в них, планирования и контроля исполнения мероприятий, формирования и представления отчетности Процент 100,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области и находящихся в их ведении организаций и учреждений, имеющих доступ в рамках подключения к ГАСУ МО к информационно-статистическим материалам Процент 100,00 Доля показателей прогноза социально-экономического развития Московской области, формируемых в подсистеме "Прогнозирование социально- экономического развития Московской области" ГАСУ МО, от общего количества показателей прогноза социально- экономического развития Московской области Процент 100,00 Создание и использование в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области региональных информационных систем общего пользования Штука 11,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество зарегистрированных и внесенных в Сводный план подземных коммуникаций и сооружений инженерно-топографических планов Штука ,00 0,00 Площадь Московской области, на которую сформирован Сводный план инженерных сетей Гектар 5 000, ,000,00 Количество ЦИОГВ и ГО Московской области, использующих единую информационную систему обеспечения аккредитации, лицензионной и разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в том числе выявленных административных правонарушений единиц 10,00 Доля ОМСУ Московской области, представляющих сведения в информационно-аналитическую систему ведения реестров потребительного рынка и услуг Московской области в электронном виде по соответствующим видам деятельности территории Московской области Процент 100,00 Доля образователей отходов, сведения об отходах которых внесены в информационную систему автоматизации процессов учета и контроля обращения с отходами на территории Московской области, от общего количества образователей отходов на территории Московской области Процент 85,0090,00100,00 Доля проверок, проводимых Главным управлением строительного надзора Московской области, сведения о результатах которых размещены в информационной системе обеспечения строительного надзора Процент 100,00 Доля объектов строительства на территории Московской области, по которым в информационной системе "Регистр строящихся объектов" содержатся сведения о планах и статусе строительства Процент 100,00 Количество ОМСУ Московской области, обеспечивающих размещение в информационной системе обеспечения деятельности Градостроительного совета Московской области документации по всем вопросам, рассматриваемым на его заседаниях Штука 68,00 Количество информационно-справочных сервисов в сфере жилья, доступных в сети Интернет и на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ) для населения Московской области Штука 12,00 Доля жителей Московской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих соответствующие льготы, информация о которых размещена в информационной системе обеспечения жилищной политики Процент 100,00 Доля строящихся объектов на территории Московской области, информация об основных характеристиках которых размещена в информационной системе "Регистр строящихся объектов" Процент 95,00 Доля нарушений, зарегистрированных Комитетом по лесному хозяйству Московской области и его подведомственными учреждениями, информация о которых размещена в информационной системе мониторинга состояния лесного фонда и управления лесными участками Процент 85,0097,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля лесных участков, выбираемых для перевода в другую категорию, сведения о которых размещены в информационной системе мониторинга состояния лесного фонда и управления земельных участками Процент 100,00 Доля объектов, надзор за состоянием которых осуществляется Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области с использованием автоматизированной системы Госадмтехнадзора Московской области Процент 80,0090,00100,00 Количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области, совершенных с использованием транспортных средств, зафиксированных средствами фотофиксации "Паркнет" единиц , , ,00 Доля формируемых в информационной системе жилищного надзора инспекционных документов в процессе планирования и подготовки проведения проверок, учета и анализа их результатов Госжилинспекцией Московской области Процент 100,00 Доля ветеринаров государственных учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии Московской области, использующих информационную систему Главветуправления Московской области для учета оказанных услуг населению Процент 70,0085,00100,00 Доля самоходных машин и других видов сельскохозяйственной техники, содержащейся в информационной системе государственного надзора Минсельхозпрода Московской области Процент 100,00 Доля юридических лиц, предоставляющих информацию об использовании в Московской области налоговых льгот в электронном виде, подписанных электронной подписью, в информационную систему Минэкономики Московской области Процент 100,00 Доля представленных отчетных документов об использовании налоговых льгот, обрабатываемых в автоматизированном режиме информационной системе Минэкономики Московской области для формирования сводной отчетности Процент 100,00 Доля юридических лиц, зарегистрированных на территории Московской области, общая информация о которых размещена в информационной системе Минэкономики Московской области Процент 100,00 Доля регулируемых организаций Московской области, подключенных к региональному сегменту единой автоматизированной информационной системы ФСТ России и представляющих в нее данные в установленном порядке Процент 100,00 Количество изготовленных социальных карт для реализации прав граждан льготных категорий Московской области на бесплатный проезд в общественном транспорте г. Москвы и Московской области для вновь зарегистрированных граждан льготных категорий и замены ранее выпущенных карт в связи с истечением срока действия Штука , , ,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество изготовленных временных единых социальных билетов для реализации прав граждан льготных категорий Московской области на бесплатный проезд в общественном транспорте г. Москвы и Московской области для использования в период изготовления социальной карты Штука , , ,00 Доля граждан льготных категорий Московской области, обеспеченных социальными картами или на период их изготовления временными едиными социальными билетами Процент 100,00 Доля работников территориальных структурных подразделений Минсоцзащиты Московской области, использующих единую информационную систему обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Московской области в рамках оказания соответствующих услуг, от общего количества работников, участвующих в оказании государственных услуг по предоставлению мер социальной защиты и социального обслуживания гражданам льготных категорий в Московской области Процент 100,00 Доля государственных и муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров на общественном транспорте в Московской области по маршрутам регулярных перевозок, сведения об условиях и результатах выполнения которых размещены в информационной системе транспортного комплекса Московской области Процент 100,00 Доля задержанных и эвакуированных транспортных средств на территории Московской области, информация о месте нахождения которых доступна в сети Интернет Процент 100,00 Доля юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте в Московской области, обеспечивающих представление фактических данных о совершенных поездках льготных категорий граждан в течение суток в установленном порядке Процент 100,00 Количество лицевых счетов собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД) в Московской области, включая юридических лиц, по которым осуществляется учет внесения платы за капитальный ремонт в информационной системе Фонда капитального ремонта Миллион штук 2,50 Количество МКД Московской области, по которым в информационной системе фонда капитального ремонта обеспечен учет технического состояния, актуализация и учет результатов выполнения программы и краткосрочных планов капитального ремонта Тысяча штук 44,50 Доля государственных услуг, оказываемых Комитетом по труду и занятости Московской области, результаты предоставления которых учитываются в ведомственной информационной системе для формирования и представления сводной отчетности Процент 100,00 Доля контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области, информация о ходе и результатах проведения которых размещена в ведомственной информационной системе Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Создание и использование в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области региональных и ведомственных информационных систем Штука 27,00 Доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, использующих автоматизированную информационную систему поддержки своей деятельности Процент 100,00 Доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, использующих информационную систему управления очередью обращающихся к ним заявителей Процент 100,00 Количество информационно-справочных сервисов, предоставляемых через РПГУ за счет подключения к нему региональных и ведомственных информационных систем Штука 40,0060,0085,00 Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, а также находящимися в их ведении предприятиями и учреждениями, полная информация о порядке и условиях получения которых размещена на РПГУ в соответствии с установленными требованиями Процент 100,00 Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, а также находящимися в их ведении предприятиями и учреждениями, в рамках получения которых обеспечена возможность подачи документов в электронном виде Единица 210,00220,00235,00 Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, а также находящимися в их ведении предприятиями и учреждениями, в рамках получения которых обеспечена возможность записи жителей Московской области на прием в электронном виде Единица 210,00220,00235,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, использующих единую информационную систему оказания услуг в электронном виде, от общего количества ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, оказывающих соответственно государственные и муниципальные услуги Процент 100,00 Ежегодное количество обращений граждан, зарегистрированных в рамках единой системы приема и обработки телефонных вызовов и электронных сообщений от жителей Московской области, по которым предоставлены необходимые справочные сведения и консультации по телефону или электронной почте по вопросам деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, в том числе по вопросам обслуживания населения и качества оказываемых услуг Тысяча штук 400,00 Количество универсальных электронных карт, выпущенных для выдачи жителям Московской области Штука 0,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля межведомственных запросов сведений, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Московской области, от общего количества направляемых межведомственных запросов Процент 100,00 Доля информационных систем ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, находящихся в их ведении организаций и учреждений, содержащих общедоступные сведения, опубликованные на портале открытых данных Московской области Процент 50,0065,0075,00 Доля ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ Московской области, являющихся администраторами начислений, осуществляющих информационное взаимодействие с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей, от общего количества данных органов, являющихся администраторами начислений Процент 100,00 Доля государственных и муниципальных услуг Московской области, в рамках получения которых обеспечена возможность осуществления соответствующих платежей через РПГУ Процент 100,00 Доля официальных сайтов ЦИОГВ и ГО Московской области, созданных с использованием Конструктора сайтов и подключенных к Системе баннерного обмена Процент 50,00100,00 Доля официальных сайтов ОМСУ Московской области, а также организаций и учреждений, находящихся в их ведении, созданных с использованием Конструктора сайтов и подключенных к Системе баннерного обмена Процент 20,0050,00100,00 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме Процент 50,0060,0070,00 Количество остановок общественного транспорта в Московской области, оснащенных табло информирования о прогнозном времени прибытия транспортных средств в рамках деятельности созданного совместно с инвестором оператора Штука 500,00 Количество транспортных средств, которые могут быть подключены к создаваемой единой телематической платформе региональной навигационно- информационной системы Московской области (далее – РНИС МО) Штука ,00 Доля маршрутов общественного пассажирского транспорта в Московской области, движение по которым контролируется в рамках РНИС МО в автоматизированном режиме, в том числе в рамках исполнения государственных и муниципальных договоров на выполнение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок Процент 80,00 Доля ОМСУ Московской области, использующих РНИС МО для контроля соблюдения условий перевозки школьников в автоматизированном режиме Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по региональным и муниципальным дорогам в Московской области, контролируемых в рамках РНИС МО в автоматизированном режиме Процент 50,0080,0090,00 Доля нарядов на выполнение работ с использованием транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники) в рамках выполнения государственных и муниципальных контрактов (договоров), а также государственных и муниципальных заданий, по которым обеспечен контроль исполнения в автоматизированном режиме с использованием РНИС МО Процент 100,00 Доля муниципальных контрактов и договоров на вывоз мусора и уборку дорог в Московской области, по которым в рамках РНИС МО обеспечен контроль исполнения в автоматизированном режиме Процент 50,0080,00100,00 Доля транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники), осуществляющих работы по содержанию и уборке региональных дорог Московской области, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС МО Процент 100,00 Доля заданий на работу инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, исполнение которых контролируется в рамках РНИС МО в автоматизированном режиме Процент 100,00 Доля заданий на оказание скорой (неотложной) медицинской помощи в Московской области, по которым обеспечен автоматизированный контроль исполнения и реализовано получение соответствующих отчетных сведений об оказанной помощи в электронном виде Процент 100,00 Доля станций скорой и неотложной медицинской помощи Московской области, использующих РНИС МО для управления транспортными средствами скорой и неотложной медицинской помощи Процент 100,00 Доля транспортных средств, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС МО, используемых в рамках выполнения муниципальных контрактов (договоров) на вывоз мусора и уборку улиц в муниципальных образованиях Московской области Процент 100,00 Доля транспортных средств категории М2 и М3, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС МО, используемых для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в Московской области Процент 100,00 Доля транспортных средств, используемых для перевозки школьников, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС МО Процент 100,00 Доля транспортных средств, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС МО, осуществляющих перевозки специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории Московской области Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля транспортных средств, подведомственных Госадмтехнадзору Московской области, оснащенных навигационным оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС МО Процент 100,00 Доля транспортных средств скорой и неотложной медицинской помощи в Московской области, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС МО Процент 100,00 Обеспечение использования в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области технологий ГЛОНАСС Процент 92,0096,0098,00 Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС Процент 100,00 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций - не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях - не менее 10 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенные в сельских населенных пунктах - не менее 2 Мбит/с Процент 100,00 Доля общеобразовательных организаций в Московской области, по которым обеспечено размещение необходимых сведений в единой информационной системе мониторинга качества образования в соответствии с установленными требованиями Процент 100,00 Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области, использующих электронные учебники и электронные приложения к учебникам Процент 3,004,005,00 Доля общеобразовательных организаций Московской области, использующих электронный образовательный контент в рамках образовательного процесса в соответствии с установленными требованиями Процент 60,0080,0085,00 Доля обучающихся в 9-11 классах по программам основного общего и среднего общего образования в Московской области, имеющих возможность участия в тестировании на основе использования соответствующей информационной системы Процент 100,00 Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (СПО и ВПО) Московской области, использующих информационную систему поддержки профессиональной ориентации для размещения информации о своих программах профессионального обучения и профессиональной подготовки в соответствии с установленными требованиями Процент 90,0095,00100,00 Доля общеобразовательных организаций Московской области, предоставляющих сведения об образовательных достижениях обучающихся в единую информационную систему учета образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля образовательных организаций в Московской области, предоставляющих услуги дополнительного образования, обеспечивших размещение в системе, содержащей сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области, соответствующих сведений Процент 85,0090,0095,00 Доля дошкольных образовательных организаций в Московской области, использующих информационную систему управления дошкольными образовательными организациями Процент 100,00 Доля образовательных организаций в Московской области, обеспечивающих размещение соответствующих сведений в единой информационной системе мониторинга и анализа контингента обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях профессионального образования, образовательных организациях высшего профессионального образования в Московской области Процент 80,00 Доля преподавателей общеобразовательных организаций Московской области, использующих систему управления передовыми образовательными практиками и профессиональным развитием педагогических работников общеобразовательных организаций в Московской области Процент 40,0050,0065,00 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в Московской области, не имеющих возможности посещения школ, которым предоставлена возможность использования систем дистанционного обучения Процент 100,00 Доля общеобразовательных организаций в Московской области, которым оказана методическая поддержка по вопросам использования новых информационных технологий в учебном процессе Процент 85,00100,00 Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области Процент 80,0085,0090,00 Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области Штука 20,0021,5023,00 Доля пациентов (детей и рожениц), по которым ведутся электронные медицинские карты, от общего числа обратившихся в детские учреждения и учреждения родовспоможения Московской области пациентов (детей и рожениц) Процент 75,0085,00100,00 Доля взрослых пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общего числа обратившихся в учреждения здравоохранения Московской области взрослых пациентов Процент 10,0020,0035,00 Доля стационарных учреждений здравоохранения Московской области, осуществляющих автоматизированное ведение листов ожидания на госпитализацию с возможностью электронной записи пациентов из поликлиник Московской области Процент 100,00 Доля учреждений здравоохранения Московской области, использующих систему учета выписанных рецептов в электронном виде на приобретение нельготных лекарственных препаратов Процент 50,0080,00100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля специалистов учреждений здравоохранения в Московской области, подключенных к единой информационной системе обмена опытом, повышения квалификации врачей в Московской области и телемедицины, от общего числа специалистов учреждений здравоохранения в Московской области Процент 30,0040,0050,00 Доля пациентов по отдельным группам заболеваний, информация о которых содержится в базах данных специализированных региональных регистров, от общего числа пациентов, обратившихся за медицинской помощью в учреждения Московской области Процент 100,00 Доля рабочих мест специалистов детских учреждений здравоохранения, оснащенных компьютерным оборудованием и подключенных к защищенной сети передачи данных, от общего числа рабочих мест специалистов детских учреждений здравоохранения Московской области Процент 100,00 Доля рабочих мест специалистов взрослых учреждений здравоохранения, оснащенных компьютерным оборудованием и подключенных к защищенной сети передачи данных, от общего числа рабочих мест специалистов взрослых учреждений здравоохранения Московской области Процент 14,0035,0055,00 Доля внесенных сведений в базу данных донорства крови и ее компонентов о лицах, обратившихся для осуществления донорской функции, от общего числа граждан, обратившихся для осуществления донорской функции в Московской области Процент 100,00 Доля перенесенной информации о донорах и лицах, отведенных от донорства, из имеющихся электронных архивов в базу данных донорства крови и ее компонентов от общего количества информации о донорах и лицах, содержащейся в электронных архивах Московской области Процент 100,00 Доля специалистов государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения службы крови Московской области, задействованных согласно штатному расписанию в процессах обращения донорской крови, с которыми проведен инструктаж по использованию автоматизированной информационной системы трансфузиологии, от общего числа специалистов государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения службы крови, задействованных согласно штатному расписанию в процессах обращения донорской крови Процент 100,00 Повышение уровня использования информационных технологий в сфере здравоохранения Московской области Процент 70,0075,0085,00 Доля медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно- коммуникационных технологий Процент 50,0080,00100,00 Доля медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ Процент 30,0060,0080,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ Процент 35,0050,0080,00 Доля медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы Московской области, соответствующие установленным требованиям Процент 30,0050,00100,00 Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные организации Процент 100,00 Доля медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в Московской области Процент 80,00100,00 Доля автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам Московской области Процент 50,0080,00100,00 Количество музейных предметов, внесенных в единую информационную систему учета музейных фондов Московской области, информация о которых доступна в сети Интернет Штука , , ,00 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Московской области Тысяча штук 4 200, , ,00 Доля документов библиотечного фонда Московской области, переведенных в электронную форму и доступных для просмотра в сети Интернет Процент 0,110,120,13 Количество цифровых паспортов объектов культурного наследия Московской области, размещенных в единой информационной системе учета объектов культурного наследия Штука 4 500,00 Количество государственных музеев Московской области, оборудованных единой информационной системой электронной продажи билетов и их учета Штука 8,0010,0012,00 Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области Процент 75,0080,0085,00 Доля лицевых счетов, по которым жителям Московской области обеспечена возможность доступа через сеть Интернет к информации о начислениях в сфере коммунальных услуг и сведениях об имеющихся задолженностях Процент 100,00 Доля видеокамер, подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", от общего числа видеокамер, существующих в муниципальных системах видеонаблюдения и технологически пригодных для подключения Процент 87,0093,00100,00 Доля перевозчиков, принимающих для оплаты поездки единую транспортную карту и подключенных к системе обеспечения безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Московской области Процент 100,00 Доля многоквартирных домов в Московской области, подключенных к инфраструктуре широкополосного доступа к сети Интернет тремя и более провайдерами Процент 35,0045,0060,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Создание с использованием информационных технологий условий для обеспечения комфортных условий проживания населения Процент 80,0085,0090,00 Количество муниципальных районов и городских округов Московской области, по которым обеспечено согласование градостроительной документации в ВИС ГУАГ МО штука Доля разработанных нормативных правовых актов Московской области от общего количества нормативных правовых актов, предусмотренных ежегодным планом разработки нормативных правовых актов в соответствии с Указом 601* по вопросам гражданской службы Процент 100,00 Доля вакантных должностей, замещенных на основе назначения из кадрового резерва на государственной гражданской службе Московской области, от общего количества назначений на должности государственной гражданской службы Московской области (не менее) Процент 50,0055,0065,00 Доля государственных гражданских служащих Московской области, из числа подлежащих ротации, с которыми заключены служебные контракты Процент 100,00 Доля лиц, замещающих государственные должности Московской области и государственных гражданских служащих Московской области, и членов их семей, застрахованных в соответствии с государственными контрактами, от общего количества лиц, замещающих государственные должности Московской области и государственных гражданских служащих Московской области, и членов их семей Процент 100,00 Доля органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области внедривших систему профессиональнофункциональных групп Процент 25,00100,00 Доля государственных гражданских служащих Московской области, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом, от количества государственных гражданских служащих Московской области, направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации Процент 100,00 Доля государственных гражданских служащих Московской области, прошедших обучение в соответствии с государственным заданием, от количества государственных гражданских служащих Московской области, направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации Процент 100,00 Увеличение доли органов государственной власти Московской области, внедривших эффективные кадровые технологии и новые принципы кадровой политики Процент 10,0025,00100,00 Повышение эффективности бюджетных расходов Московской области Процент 97,00 Доля исполнения расходных обязательств бюджета Московской области в отчетном финансовом году Процент 92 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюджета Московской области в расходах бюджета Московской области Процент< 1 Повышение качества исполнения бюджета Московской области Процент 15 Совершенствование межбюджетных отношений в Московской области коэффициент < 7 Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов Московской области после выравнивания со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных районов Московской области после выравнивания * коэффициент 1,941,931,80 Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных городских округов Московской области после выравнивания со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных городских округов Московской области после выравнивания * коэффициент 1,731,721,60 Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных городских поселений Московской области после выравнивания со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных городских поселений Московской области после выравнивания * коэффициент 3,483,453,35 Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных сельских поселений Московской области после выравнивания со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных сельских поселений Московской области после выравнивания * коэффициент 6,056,035,90 Отношение объема государственного долга Московской области к общему годовому объему доходов бюджета Московской области без учета объема безвозмездных поступлений Процент< 50 Качественное управление государственным долгом Московской области Процент 555 Прирост площади земельных участков, находящихся в собственности Московской области Гектар ,00 Поступление средств в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области Тысяча рублей , , ,00 Поступление средств в бюджет Московской области от аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в том числе от продажи права аренды Тысяча рублей , , ,00 Увеличение доходов в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи права аренды земельных участков Процент 121,00119,00278,00 Размещение органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области на территории Административно-общественного центра Московской области Процент 77,0096,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля проведенных закупок на развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области в общем количестве запланированных закупок Процент 100,00 Доля показателей государственной программы, достигнутых Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в общем количестве показателей государственной программы, закрепленных за Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Процент 100,00 Доля показателей государственной программы, достигнутых Министерством имущественных отношений Московской области, в общем количестве показателей государственной программы, закрепленных за Министерством имущественных отношений Московской области Процент 100,00 Доля показателей государственной программы, достигнутых Министерством финансов Московской области, в общем количестве показателей государственной программы, закрепленных за Министерством финансов Московской области Процент 100,00 Доля показателей государственной программы, достигнутых Главным управлением государственной и муниципальной службы Московской области, в общем количестве показателей государственной программы, закрепленных за Главным управлением государственной и муниципальной службы Московской области Процент 100,00 Доля показателей государственной программы, достигнутых Управлением делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, в общем количестве показателей государственной программы, закрепленных за Управлением делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области Процент 100,00 Количество вновь выявленных в ходе выездных мероприятий, проводимых Государственным казенным учреждением Московской области "Московский областной финансовый центр", подведомственным Министерству финансов Московской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области, в соответствующем финансовом году единиц 6 300,00 Организация осуществления функций и полномочий: Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области; Министерства имущественных отношений Московской области; Министерства финансов Московской области; Министерства экономики Московской области; Комитета по ценам и тарифам Московской области; Главного контрольного управления Московской области; Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области; Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти; Управления делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области. Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Безопасность Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения МО «Московская областная противопожарно- спасательная служба» Создание системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» Закупка спецтехники, средств связи органам правопорядка 535 Установление дополнительных мер социальной поддержки органов правопорядка 642 Закупка средств индивидуальной защиты и освежение резервного фонда Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей Процент 26,0055,00100,00 Уровень обеспеченности зданий, помещений, строений, сооружений, прилегающих к ним территорий центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и их подведомственных учреждений государственной охраной (физической) процентов 100,00 Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности Процент 97,5097,0096,00 Снижение доли ранее судимых несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление Процент 5,805,305,00 Увеличение уровня раскрытых преступлений с применением технических средств за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан Единица 8,0012,0015,00 Ввод в эксплуатацию видеокамер системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" Количество 3 457,00-- Рост уровня раскрываемости преступлений Процент 2,102,803,50 Уровень привлечения граждан, проживающих на территории Московской области, к участию в охране общественного порядка (из расчета на 100 тысяч населения) единиц 21,6029,2036,50 Увеличение доли молодежи и подростков, вовлеченных в проведение мероприятий антиэкстремистской направленности Процент 18,0019,0020,00 Недопущение роста доли преступлений экстремистского характера от общего количества зарегистрированных преступлений Процент 0,10 Прирост количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях Процент 10,0014,0018,00 Снижение уровня правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (из расчета на 100 тысяч человек населения) Единица 320,00318,00316,00 Увеличение степени готовности сил и средств Московской области к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Процент Объем укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области Процент 75,0085,0095,00 Снижение смертности и травматизма в местах массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области Процент 96,0094,0091,00 Увеличение количества безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области Процент Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество потенциально опасных объектов расположенных на территории Московской области оборудованных техническими средствами оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения единиц 118,00137,00156,00 Снижения социально-экономического ущерба в результате развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Процент 80,0075,0070,00 Охват населения Московской области централизованным оповещением и информированием при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения Процент Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории Московской области в общем числе погибших травмированных людей на территории Московской области Процент 98,0097,6097,00 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории Московской области Процент Уровень накопления запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны от нормативного Процент 14,0018,0022,00 Снижение доли пожаров, произошедших на территории Московской области, в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Московской области Процент 9897,697 Доля достигнутых показателей программы (подпрограммы)Процент 100,00 Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны Процент Обеспечение эффективности исполнения полномочий Главного управления региональной безопасности области Московской области, Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород», а также функционирования подведомственных им учреждений Процент 100 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Спорт Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Обеспечение деятельности учреждений физкультуры и спорта Капитальный ремонт и приобретение оборудования для плоскостных спортивных сооружений Обеспечение членов спортивных сборных команд МО спортивной экипировкой 47 Инвестиционные расходы, в том числе: Капитальные вложения на строительство крытых спортивных объектов с искусственным льдом Завершение программы проектирования и строительства 50 ФОК Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. в РФ Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Увеличение количества жителей Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом процент 125,65134,86142,76 Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта(единовременная пропускная способность объектов спорта) на населения Человек на населения 283,28 Доля жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Московской области процент 34,5036,5038,50 Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом Тысяча человек 1 910, , ,00 Количество введенных в эксплуатацию физкультурно- оздоровительных комплексов (Единица) Единица 17,002,00- Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт единица 42, Уровень технической готовности объекта строительства "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в составе "Крытый каток с бассейном", Московская область, г. Химки, ул. Мичурина, 24" Процент 100,00-- Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Процент 30,0040,0050,00 Доля учащихся и студентов - жителей Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Процент -25,0030,00 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Московской области Процент 6,508,009,50 Увеличение количества спортсменов Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта процент 109,73111,93114,78 Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта Единица 911,00984, ,00 Количество спортсменов Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта Человек 1 195, , ,00 Количество стипендий и поощрений спортсменам – победителям и призерам спортивных соревнований различного уровня и их тренерам Единица 828,00785,00794,00 Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок Единица 0120 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок Единица 0,0011,000,00 Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Московской области, для проведения тренировочных мероприятий при проведении в 2018 году Чемпионата мира по футболу Единица 010 Доля достигнутых показателей программы (подпрограмм)Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Обеспечение деятельности Управления по обеспечению деятельности мировых судей МО Присуждение премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и «Лучший по профессии» Мероприятия в целях реализации молодежной политики Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области «Предпринимательство Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период активного поиска работы Проведение Мининвестом МО тематических выставок, форумов 50 Реализация мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров Инвестиционные расходы, в том числе: Объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году в 1,3 раза относительно 2011 года Раз 1,1881,2321,298 Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года раз 1,251,311,43 Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников процент 29,130,332,5 Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года процент Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в Московской области процент Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата Единица 12,00 Увеличение объема доходов, поступающих в консолидированный бюджет Московской области в результате реализации мероприятия по созданию индустриального парка Московской области "Есипово" в Солнечногорском муници-пальном районе Миллион рублей 36,00215,00362,00 Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту процентов к общей численности 25,5026,5027,00 Увеличение объема инвестиций в основной капитал по центральным исполнительным органам государственной власти Московской области: Миллион рублей Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство экологии и природопользования Московской области Миллион рублей 1 101, , ,00 Министерство инвестиций и инноваций Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство строительного комплекса Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство энергетики Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство транспорта Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство образования Московской области Миллион рублей 1 949, , ,00 Министерство здравоохранения Московской области Миллион рублей 6 570,00833,00832,00 Министерство социальной защиты населения Московской области Миллион рублей 329,00396,00439,00 Главное управление дорожного хозяйства Московской области Миллион рублей , , ,00 Министерство культуры Московской области Миллион рублей 1 042, , ,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Миллион рублей 5 225, , ,00 Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области Миллион рублей 6 444, , ,00 Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области Единица 286,00341,00399,00 Прирост высокопроизводительных рабочих мест в целом по Московской области. В том числе по центральным исполнительным органам государственной власти Московской области: Место , , ,00 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Место 4 614, , ,00 Министерство экологии и природопользования Московской области Место 141,00144,00150,00 Министерство инвестиций и инноваций Московской области Место , , ,00 Министерство строительного комплекса Московской области Место 4 754, , ,00 Министерство энергетики Московской области Место 1 455, , ,00 Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Место 7 849, , ,00 Министерство транспорта Московской области Место 5 275, , ,00 Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Место 800,00900, ,00 Министерство образования Московской области Место 9 596, , ,00 Министерство здравоохранения Московской области Место 2 714, ,00903,00 Министерство социального развития населения Московской области Место 1 220, , ,00 Главное управление дорожного хозяйства Московской области Место 280,00285,00297,00 Министерство культуры Московской области Место 900, , ,00 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Место 4 897, , ,00 Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Место 961,00979, ,00 Количество индустриальных парков Единица 49,0059,0064,00 Ввод в эксплуатацию онкорадиологических центров Единица-2,00- Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций Московской области Процент 8,208,408,60 Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной продукции Процент 13,1013,5013,80 Количество привлеченных в ОЭЗ "Дубна" резидентов, ежегодно Единица 12,0015,00 Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории ОЭЗ "Дубна", ежегодно мест 400,00500,00600,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ "Дубна" на территории ОЭЗ, в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности, ежегодно Миллион рублей 1 600, ,00 Увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, процент Процент 3,703,80 Рост индекса промышленного производства, процент к предыдущему году Процент к предыдущему году 99,00102,00105,00 Коэффициент обновления основных фондов по обрабатывающим производствам Процент 14,0016,0016,70 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года процентов к общей численности Производство лекарственных средств на территории Московской области Процент к 2012 году 125,00140,00150,00 Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок Процент 30,0035,0040,00 Доля обоснованных, ча-стично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) Процент 1,20 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов Процент 20,0018,0016,00 Среднее количество участников на торгах Кол-во участников в одной процедуре 4,504,705,00 Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов Процент 9,0010,0011,00 Внедрение Стандарта развития конкуренции в Московской области Процент 71,4585,74100,00 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области единиц 5,006,007,00 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства Процент 102,70103,00103,30 Объём привлечённых финансовых ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства под гарантии, предоставленные некоммерческой организацией "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом) Миллиард рублей 7,007,508,00 Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Московской области Московской области Процент 23,0023,5024,00 Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий Процент 114,00114,50115,00 Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку Единица 2 700, , ,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области Процент 38,7038,8039,00 Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Московской области Тысяча рублей 23,0023,1023,20 Количество малых и средних предприятий в Московской области на 1,0 тыс. жителей Единица 11,5011,7512,00 Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса Единица 220,00227,00234,00 Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" Единица 45,0080,00- Увеличение количества площадей торговых объектов на территории Московской области Процент 568,90580,60826,10 Обеспеченность населения площадью торговых объектов Кв. м. /на 1000 жителей 1 356, , ,00 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания Посадочное место 6 371, , ,00 Обеспеченность населения услугами общественного питания Пос. мест /на 1000 жите­лей 39,6039,9040,00 Индекс физического объема оборота розничной торговли Процент 102,00103,50104,00 Оборот розничной торговли на душу населения Тысяча рублей 237,60280,20332,20 Темп роста оборота розничной торговли на душу населения за год Процент 107,50117,90118,60 Оборот общественного питания на душу населения Тысяча рублей 13,2014,8016,70 Темп роста оборота общественного питания на душу населения за год Процент 112,80112,10112,80 Оборот оптовой торговли Миллиард рублей 4 065, , ,60 Индекс физического объема оборота оптовой торговли Процент 100,20100,30100,40 Количество розничных рынков, расположенных в капитальных зданиях (сооружениях), а также торговых объектов других форматов, образованных в результате реконструкции розничных рынков Единица 220,00260,00295,00 Прирост количества социально ориентированных предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг Единица 26,00 Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику Единиц в неделю 2,00 Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" единиц 50,0020,00- Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" Единица 200,00-- Периодичность информирования населения через интернет сайт о действующем законодательстве по защите прав потребителей Раз в год 4,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля муниципальных образований, в которых утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов Процент 100,00 Увеличение уровня обеспеченности населения Московской области предприятиями бытового обслуживания Рабочее место 9,7010,2010,90 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг Рабочее место 3 939, , ,00 Объем бытовых услуг на душу населения Тысяча рублей 9,209,609,80 Темп роста объема бытовых услуг на душу населения за год Процент 103,40104,30102,10 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" (Единица) Единица 20,0022,0034,00 Объем инвестиций в основной капитал в услуги бань по программе "100 бань Подмосковья" Миллиард рублей 0,300,500,64 Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности Процент 64,0066,0068,00 Динамика сокращения в Московской области доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации Процент 55,0030,0020,00 Доля муниципальных образований Московской области, обеспечивающих 100% содержание мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области Процент 50,0055,0060,00 Предотвращение роста напряженности на рынке труда Московской области Процент 0,900,700,50 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год Процент 3,102,902,80 Уровень регистрируемой безработицы на конец года Процент 0,800,600,50 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в поиске работы в органы службы занятости Процент 62,0065,0068,00 Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости населения с целью поиска подходящей работы Процент 48,0049,0050,00 Доля численности открывших собственное дело в общей численности безработных граждан процентов 0,630,660,70 Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, закончивших профессиональное обучение Процент 0,490,48 Удельный вес получателей государственных услуг в области содействия занятости, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством их предоставления Процент 85,0086,0087,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Участие в формировании управленческого потенциала для экономики Московской области Процент показатели будут определены после принятия постановлени я Правительства Российской Федерации Доля специалистов в области управления, завершивших обучение по проектно-ориентированным образовательным программам, в общей численности обучившихся Процент показатели будут определены после принятия постановлени я Правительства Российской Федерации Численность специалистов в области управления в сфере здравоохранения и образования, завершивших обучение, не менее 50 человек ежегодно Человек показатели будут определены после принятия постановлени я Правительства Российской Федерации Доля специалистов в области управления, завершивших обучение и включенных в кадровые резервы всех уровней власти и организаций, в общей численности обучившихся Процент показатели будут определены после принятия постановлени я Правительства Российской Федерации Доля специалистов в области управления организаций малого и среднего предпринимательства, завершивших обучение, в общей численности обучившихся Процент показатели будут определены после принятия постановлени я Правительства Российской Федерации Доля числа организаций, увеличивших объемы продукции (услуг) в общем числе организаций, направивших на обучение специалистов процентов--- Развитие коллективно-договорного регулирования и сохранение социальной стабильности в сфере труда Процент 93,0095,0098,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Удельный вес выполненных правительственной стороной обязательств Московского областного трехстороннего (регионального) соглашения в общем количестве обязательств, принятых стороной Правительства Московской области Процент 100,00 Соотношение минимальной заработной платы, устанавливаемой региональным соглашением, и средней заработной платы в Московской области Процент 30,00 40,00 Доля предотвращенных и урегулированных коллективных трудовых споров в общем числе коллективных трудовых споров Процент 100,00 Снижение уровня производственного травматизмаединиц 0,0670,0660,065 Число пострадавших в результате несчастных слу-чаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих единиц 1,371,361,35 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего Человеко- день 63,8063,4063,00 Численность работников с установленным предва- рительным диагнозом профессионального заболе-вания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров единиц 32,0033,0034,00 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда единиц , , ,00 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем коли-честве рабочих мест Процент 31,6060,7098,00 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда единиц , , ,00 Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (по кругу организа-ций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих произ-водствах, в строительстве, на транспорте и в связи) единиц , , ,00 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численно-сти работников (по кругу организаций, осуществ-ляющих деятельность по добыче полезных ископа-емых, в обрабатывающих производствах, в строи-тельстве, на транспорте и в связи) Процент 18,4018,3018,20 Доля обращений, по которым выданы заключения по результатам государственной экспертизы усло-вий труда, в общем количестве поступивших об-ращений о проведении экспертизы Процент 95,00 Число работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в аккредитованных обучающих организациях в расчете на 1000 работающих единиц 17,2017,4017,60 Число изданных нормативных правовых актов, методических, справочных и информационных материалов по вопросам охраны труда единиц 5,00 Число организованных специализированных кон- ференций, семинаров, совещаний по вопросам в области охраны труда единиц 29,0031,0033,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Культура Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области Сохранение объекта культурного наследия - рубеж обороны (окопы) 28 героев- панфиловцев, у разъезда Дубосеково Развитие и благоустройство парков Инвестиционные расходы, в том числе: Строительство муниципальных культурно-досуговых объектов Капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московскойобласти, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наледия, нуждающихся в указанных работах процент 65,1571,981,73 Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы Единица 6,004,00 Количество объектов культурного наследия, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация Единица 1,00 0,00 Количество исторических поселений и достопримечательных мест, для которых разработана научно-проектная документация для утверждения границы территории и предмета охраны, а также характера их использования Единица 20,0026,0027,00 Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области Процент 75,0085,00100,00 Количество объектов (зданий и сооружений) государственных музеев Московской области, на которых в текущем году проведены производственные работы Единица 4,005,003,00 Доля объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной документацией для последующей регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Процент 15,2017,0018,80 Количество объектов (зданий и сооружений) государственных музеев Московской области, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация Единица 2,000,00 Доля объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной документацией для утверждения границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия Процент к предыдущему году 13,3513,6013,85 Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которые оформлены охранныеобязательства Единица 66,0033,0020,00 Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления Единица 3,00 Количество выставочных проектов, в которых участвуют предприятия народных художественных пормыслов Единица 1,00 Увеличение количества индивидуальных и экскурсионных посетителей музеев Процент 100,00 Увеличение общего количества посетителей музеев (процент) Процент 105,00 Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Московской области процентов к общей численности 160,00180,00200,00 Увеличение количества участников областных литературных конкурсов Процент к предыдущему году 170,00180,00200,00 Увеличение количества предоставляемых государственными библиотеками Московской области государственных услуг в электронном виде Процент к предыдущему году 130,00140,00150,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Увеличение количества библиотечных проектов и программ, реализуемых государственными библиотеками Московской области Процент к предыдущему году 130,00140,00150,00 Обеспечение роста числа посетителей библиотек Московской области Процент , , ,00 Увеличение количества посещений театрально- концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) Процент к предыдущему году 106,00107,00108,00 Увеличение количества посетителей театрально- концертных и киномероприятий Человек , , ,00 Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации не менее 5 творческих проектов в сфере культуры ежегодно Единица 5,00 Количество стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области Единица 60,00 Увеличение числа посещений киносеансов Тысяча человек 77,0080,0085,00 Государственная поддержка проектной деятельности в сфере культуры Единица 113,00 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (процент по отношению к базовому году) Процент 115,00120,00125,00 Увеличение количества аттракционов в парках культуры и отдыха Процент к предыдущему году 110,00 Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области Единица 4,00 Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области Единица 15,00 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области Процент 58,0063,0075,00 Обеспечение посещаемости тематического парка "Россия" Тысяча единиц 2 000, , ,00 Количество рабочих мест на период эксплуатации, включая постоянные и сезонные вакансии Единица 3 000, , ,00 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий Процент к предыдущему году 105,00106,00107,00 Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений Процент 9,006,004,00 Количество иностранных туристов, размещенных в коллективных средствах размещения Тысяча человек 130,40139,50149,30 Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Квадратный метр , , ,60 Объем платных туристских услуг, оказанных населению Миллион рублей 4 114, , ,10 Занятость населения Московской области в туристской сфере (средства размещения, туристско- рекреационные комплексы, туристские фирмы) Тысяча человек , , ,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) Тысяча рублей , , ,50 Количество российских туристов из других регионов Российской Федерации Тысяча человек 2 889, , ,00 Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Тысяча человек 3 020, , ,30 Количество заключенных соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов по созданию туристской инфраструктуры Единица 3,00 Увеличение туристского потока в Московскую область Миллион человек 12,5014,0015,00 Доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных залах, от общего количества пользователей за отчетный период, участвовавших в опросе Процент 100,00 Доля запросов, поступивших в электронном виде в государственные архивы Московской области, от общего числа поступивших за отчетный период Процент 21,0022,00 Доля архивных фондов государственных и муниципальных архивов, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов государственных и муниципальных архивов Московской области Процент 100,00 Доля описей дел государственных архивов Московской области, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей в государственных архивах Московской области Процент 100,00 Доля архивных документов, переведенных в электронно- цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в государственных архивах Московской области Процент 0,350,400,45 Увеличение количества архивных документов государственных архивов Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение Единица , , ,00 Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления Главным архивным управлением Московской области государственных услуг Процент 96,0096,5097,00 Доля субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, перечисленная бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области в общей сумме указанной субвенции Процент 98,0099,00100,00 Доля достигнутых показателей государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" Главным архивным управлением Московской области Процент 100,00 Доля достигнутых показателей государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" Министерством культуры Московской области Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Обеспечение эффективного выполнения полномочий Министерства культуры Московской области, Главного архивного управления и функционирования подведомственных учреждений Процент 100,00 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, из них: Процент 80,20100,00 работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Процент 87,00100,00 работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Процент 80,20100,00 работников федеральных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Процент 82,40100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Обеспечение деятельности ГКУ МО «Мособллес» Рекультивация полигонов ТБО Экологическая реабилитация рек, включая разработку ПСД Капитальный ремонт ГТС, включая разработку ПСД Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля обследованных малых рек в общем числе малых рек Московской области. Процент 44,0057,0066,20 Государственный мониторинг окружающей среды в части водных объектов Единица 168,00198,00228,00 Увеличение площади особо охраняемых природных территорий (тыс. га) Тысяча гектаров 174,70399,10409,30 Доля площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Московской области (нарастающим итогом) Процент 4,008,909,20 Доля особо охраняемых природных территорий областного значения, для которых разработаны материалы для их организации (нарастающим итогом) Процент 43,6056,4071,80 Доля особо охраняемых природных территорий поставленных, поставленных на кадастровый учет Процент 28,2050,0070,80 Вовлечение населения в экологические мероприятия Тысяча человек 10,0015,0020,00 Количество экологических мероприятий Единица 2,00 Увеличение протяженности расчищенных участков русел рек Километр; тысяча метров 8,509,109,90 Доля расчищенных участков русел в общем количестве рек, признанных по итогам обследования, нуждающимся в расчистке или реабилитации Процент 17,0025,0033,00 Сохранение численности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области Единица 3 925, , ,00 Заполняемость банка данных по объектам животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области Процент 100,00 Доля утилизированных отходов к общему объему образованных отходов Процент 4,007,0010,00 Количество рекультивированных полигонов ТБОЕдиница-1,002,00 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию (нарастающим итогом) единиц единиц Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию (нарастающим итогом) единиц единиц 7,0010,009,00 Доля аварийных гидротехнических сооружений неудовлетворительного и опасного уровня безопасности, на которых осуществлен капитальный ремонт, к общему количеству гидротехнических сооружений неудовлетворительного и опасного уровня безопасности на которых запланирован капитальный ремонт в рамках реализации Подпрограммы II (нарастающим итогом) Процент 37,0070,00100,00 Доля обследованных бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем количестве бесхозяйных гидротехнических сооружений Процент 56,0073,50100,00 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние(нарастающим итогом) Процент 2,805,407,70 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных Процент 50,1050,6051,00 Общее число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области Единица 1 970,00 Число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, расположенных на территории Московской области, имеющих безопасное техническое состояние Единица 986,00996, ,00 Снижение количества гидро-технических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный Процент 0,701,000,90 Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опас-ный Единица 984,00974,00965,00 Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовле- творительный, опасный (на конец года) Человек 4 962, , ,00 Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (на начало года) Человек 5 172, , ,00 Численность населения, про-живающего на территориях, подверженных риску затопле-ния в случае аварии на гидро-технических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетво-рительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) Человек 210,00300,00270,00 Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние Процент 0,0120,0230,032 Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный Единица 984,00974,00965,00 Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное состояние (нарастающим итогом с г) Единица 12,0022,0031,00 Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) Тысяча рублей , , ,00 1. Доля обследованных бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем количестве бесхозяйных гидротехнических сооружений Единица 422,00554,00754,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Увеличение количества реабилитированных водных объектов Километр; тысяча метров 7,0036,0034,00 Доля реабилитированных водных объектов в общем количестве водных объектов, признанных по итогам обследования нуждающимися в расчистке или реабилитации Процент 4,0021,0033,00 Рост количества муниципальных образований, на территории которых проводятся радиационное обследование Единица 56,0062,0068,00 Доля муниципальных образований, на территории которых проводится радиационное обследование, к общему количеству муниципальных образований Московской области (нарастающим итогом) Процент 82,0091,00100,00 Доля площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов, (нарастающим итогом) Процентне менее ,00 Доля площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов, га (нарастающим итогом) Гектар не менее не менее Доля площади проведенных лесопатологических обследований к сумме площадей очагов вредных организмов в лесах, поврежденных и погибших лесов Процент 100,00 Доля земель лесного фонда, на которых проведены полевые лесоустроительные работы, в общей площади земель лесного фонда (нарастающим итогом) Процентне менее 55 не менее 9093,00 Доля земель лесного фонда, на которых проведены камеральные лесоустроительные работы, в общей площади земель лесного фонда (нарастающим итогом) Процентне менее 55 не менее 9093,00 Доля лесохозяйственных регламентов лесничеств Московской области, в которые внесены изменения (нарастающим итогом) Процент 30,0055,0094,00 Доля площади лесов, на которых проведено лесовосстановление в текущем году, в общей площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления Процентне менее 24 не менее 10 не менее 13 Доля площади лесов, на которых проведено лесовосстановление в текущем году, в общей площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления (га) Гектарне менее 7200 не менее 2800 не менее 4100 Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов Процент 0,30 0,25 Доля площади земель лесного фонда, на которых осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в общей площади лесов Процент 45,70 Средняя площадь лесного пожара на землях лесного фонда за год Гектарне более 0,42 не более 0,41 не более 0,40 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев) в общем количестве ликвидированных пожаров Процент 92,3093,1093,90 Доля земель лесного фонда, охваченных системой видеомониторинга, в общей площади земель лесного фонда Московской области Процент 100,00 Объем средств, поступающих в доход Государственного автономного учреждения Московской области "Центральное лесохозяйственное объединение" от реализации заготовленной древесины Тысяча рублей не менее ,00 не менее Количество лесничеств, обеспеченных работой в модуле "Оперативное управление лесопожарными соединениями и межмуниципального маневрирования лесничеств Московской области" (нарастающим итогом единиц 19,00 Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Московской области "Центральное лесохозяйственное объединение" Процент 100,00 Привлечение школьников и молодого поколение в эколого-образовательное движение "Школьное лесничество" в Московской области единицне менее 1450 не менее 1530 не менее 1620 Количество школьных лесничеств, действующих на территории Московской области единицне менее 85 не менее 90 не менее 95 Доля предприятий, участвующих в утилизации своих транспортных средств, к общему количеству предприятий, на балансе которых находятся ВЭТС Процент 50,0075,00100,00 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере применения современных технологий комплексной утилизации ВЭТС Человек 104,00106,00108,00 Количество предприятий в сфере переработки металлического лома ВЭТС Единица 5,006,007,00 Количество предприятий по переработке шин ВЭТСЕдиница 4,005,00 Количество предприятий по переработке аккумуляторов ВЭТС Единица 3,004,00 Повышение уровня переработки (рециклинг) вышедших из эксплуатации автотранспортных средств Процент 80,0085,0090,00 Повышение уровня переработки отходов транспортного комплекса (включение в хозяйственный оборот) Процент 60,0070,0080,00 Снижение уровня захоронения отходов транспортного комплекса (вредное воздействие на окружающую среду) Процент 40,0030,0020,00 Доля достигнутых показателей Программы Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Жилище» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Обеспечение деятельности Минстроя МО, Главстройнадзора МО Инвестиционные расходы, в том числе: Обеспечение жильём детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 7 350, , ,00 Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса Процент 15,0018,0020,00 Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса* Тысяча квадратных метров 1 103, , ,00 Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства Процент 25,00 Доля семей, обеспеченных жильем, к общему количеству семей, Желающих улучшить жилищные условия Процент 28,4037,0040,00 Средняя стоимость одного квадратного метра жилья Рубль , ,00 Средняя стоимость одного квадратного метра жилья*Процент 16,0020,00 Уровень обеспеченности населения жильем Квадратный метр 31,0031,5032,00 Коэффициент доступности жилья Год 4,104,054,00 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда Процент 3,263,18 Доля пострадавших граждан – соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, в общем количестве пострадавших граждан – соинвесторов Процент 17,0028,0027,00 Доля проблемных объектов, по которым обеспечены права граждан – соинвесторов в отчетном году, в общем количестве проблемных объектов Процент 24,0026,0029,00 Количество свидетельств, выданных молодым семьям Штука 600,00620,00640,00 на погашение ипотечного жилищного кредита Штука 250,00259,00267,00 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия Процент 78,0079,0080,00 Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить жилищный ипотечный кредит Процент Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями Человек 616,00478,00386,00 Количество детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями Человек 62,0048,0039,00 Количество участников Подпрограммы, получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту Человек 1,0050,0066,00 Количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма служебных жилых помещений лицам, относящимся к отдельным категориям граждан, установленных законодательством Московской области Штука 14,00 Доля достигнутых показателей программ (подпрограмм)Процент 100,00 Количество свидетельств, выданных семьям, имеющих семь и более детей Штука 24,0025,00- Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета Человек 148,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией природного газа для ресурсоснабжающих организаций в годах Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований МО за 3 счет штрафов за правонарушения в сфере благоустройства Инвестиционные расходы, в том числе: Увеличение уставного фонда ГУП МО «Коммунальные системы МО» в целях реконструкции насосной станции 9 в г.п. Старая Купавна Установка детских игровых площадок Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество построенных, реконструированных (модернизированных) ВЗУ и станций очистки питьевой воды Единица 2,00 Доля воды, поставленной от Восточной системы водоснабжения, в общем балансе водопотребления муниципальных образований (по 10 муниципальным образованиям) Процент 43,75 56,19 Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных, в том числе переведенных на природный газ Единица 12,001,00 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду Процент 100,00 Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом Процент 77,6080,7082,70 Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением Процент 75,0076,3078,40 Доля организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы Процент 21,5023,0025,00 Количество многоквартирных домов Московской области, обследованных одним инспектором Штука 548,00574,00600,00 Процент неисполненных в установленный срок предписаний от общего количества предписаний Процент 8,007,005,00 Уровень готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства Процент 97,0098,00100,00 Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области Единицане менее 65 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями Процент 20,0030,0040,00 Доля замененных лифтов Процент 23,6031,5039,40 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство объектов АПК Поддержка племенного животноводства Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства Компенсация части затрат на проведение культуротехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель 5290 Основные направления государственной программы * В т.ч. Дорожный фонд Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель Тысяча гектаров 1,001,301,40 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Процент 73,8077,1081,80 Сохранение посевных площадей Тысяча гектаров 506,50516,50526,50 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями Тысяча гектаров 60,00 Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Московской области Тонна на га 2,162,272,39 Овощехранилища (включая картофелехранилища) Тысяча тонн единовремен ного хранения 0,00 Ввод площадей теплиц Гектар 31,0021,0046,00 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) Процент 105,10105,20108,20 Овощеводство (построено зимних теплиц)Гектар 10,00 0,00 Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тысяча тонн 26,5020,6020,90 Овощеводство (валовой сбор овощей в зимних теплицах в год) Тысяча тонн 21,2018,203,00 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) Процент 102,20102,40100,60 Уровень обеспеченности населения Московской области овощами собственного производства Процент 72,3075,0080,00 Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений Гектар 41,0043,0046,00 Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Процент 103,40103,60103,80 Уровень обеспеченности населения Московской области картофелем собственного производства Процент 83,7085,5086,60 Уровень обеспеченности населения Московской области мясом скота и птицы собственного производства Процент 33,8036,2039,10 Производство молока в хозяйствах всех категорий Тысяча тонн 781,80822,20879,70 Объемы приобретения новой самоходной сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности Штука 200,00173,00200,00 Увеличение производительности труда в сельском хозяйстве (в отчетном году к базисному году) Процент 144,80157,00170,20 Количество высокопроизводительных рабочих местмест , , ,00 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства* Процент к предыдущему году 106,50106,60106,70 Уровень обеспеченности населения Московской области молоком и молочной продукцией собственного производства Процент 34,6037,3040,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления Голов скота 7 900, , ,00 Производство продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) Тысяча тонн 5,007,0010,00 Прирост производства товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) Тысяча тонн 0,902,003,00 Животноводство прочее (кролиководство)Тысяча голов 0,00 Животноводство прочее (кролиководство)Тысяча тонн 0,00 Свиноводство Голова ,000,00 Свиноводство (мяса свиней)Тысяча тонн 2,700,00 Птицеводство (мяса птицы в год)Тысяча тонн 8,003,000,00 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов Процент 5,505,605,70 Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тысяча голов 20,0020,2020,40 Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тысяча голов 0,750,780,81 Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур Тысяча гектаров 53,0054,0055,00 Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных Тысяча условных голов 40,0041,0042,00 Объем производства компоста Тысяча тонн 27,00 0,00 Объем производства грибов Тысяча тонн 0,007,00 Ввод мощностей оптово-распределительных центров Тысяча тонн единовремен ного хранения 35,000,0060,00 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) Единица 18,0019,0020,00 Количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку (за отчетный год) Единица 3,00 4,00 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Тысяча тонн 740,50777,50829,00 Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в текущем году Тысяча гектаров 0,00 Рост объемов производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Процент 102,00 Количество действующих инфорационно- консультационных центров единиц 4,005,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта на развитие материально- технической базы единиц 1,002,003,00 Прирост объемов произведенной (переработанной) продукции в кооперативах, получивших грантовую поддержку на развитие материально-технической базы Процент 102,00 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего Тысяча квадратных метров 5,7013,3013,40 Ввод в действие локальных водопроводов Километр; тысяча метров 49,0064,0069,00 Уровень газификации домов (квартир)Процент 84,8084,9085,00 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов Тысяча квадратных метров 4,009,209,40 Сохранение численности сельского населения Московской области Процент 100,00 Ввод в действие распределительных газовых сетей Километр; тысяча метров 88,6096,6099,00 Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа Место 0,00400,00 Ввод в действие общеобразовательных организаций Место 0,00550,00 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности единиц 2,00 0,00 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельско-хозяйственной продукции Километр; тысяча метров 54,00 Количество специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации (нарастающим итогом) Человек 540,00780, ,00 Увеличение количества диагностических исследований и обследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных Процент 114,20119,80124,60 Увеличение количества ветеринарных обработок животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных (профилактическая иммунизация и иные обработки) Процент 119,50124,80129,50 Увеличение количества исследованных проб биологического и патологического материала на АЧС Процент 114,90120,10124,30 Увеличение количества вакцинированных животных против бешенства Процент 115,30120,50124,50 Увеличение объемов проведения ветеринарно- санитарной экспертизы подконтрольной продукции Процент 114,50119,80125,20 Сохранение обеспечения эпизоотического и ветеринарно- санитарного благополучия на территории Московской области Процент 100,00 Оснащенность приборами, лабораторным оборудованием и оборудованием для проведения дезинфекции государственных учреждений ветеринарии Московской области от необходимого количества приборов и лабораторного оборудования и оборудования для проведения дезинфекции Процент 83,0085,0087,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Разработка и корректировка документов территориального планирования муниципальных образований МО Разработка документов градостроительного зонирования муниципальных образований МО (правил землепользования и застройки) Обеспечение деятельности Главного управления архитектуры и градостроительства МО Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Утверждение документов территориального планирования Московской области, в том числе обеспечивающих взаимоувязанное и скоординированное градостроительное развитие Московской области и города федерального значения Москвы, (единица) единиц 1,002,00 - Количество нормативных правовых актов согласованного градостроительного развития московского региона Штука 16,00-- Доведение доли муниципальных образований Московской области с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципалитетов до 100 процентов, (процент) Процент 100,00 - Количество утвержденных схем территориального планирования муниципальных районов Московской области Штука 29, Количество утвержденных генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений Московской области), в том числе: Штука 254, количество утвержденных генеральных планов городских округов Штука 25, количество утвержденных генеральных планов городских поселений Штука 89, количество утвержденных генеральных планов сельских поселений Штука 140, Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений Московской области, в том числе: Штука 214, количество утвержденных правил землепользования и застройки городских округов Штука 24, количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений Штука 64, количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений Штука 126, Обеспечение 100 процентного утверждения Правительством Московской области документов по планировке территорий линейных и нелинейных объектов регионального и местного значения в общем количестве документов по планировке территорий линейных и нелинейных объектов регионального и местного значения поступивших на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области Процент 98,00 100,00 Количество разработанных Градостроительных планов земельных участков Штука 3 000,00 Доля планируемых объектов, имеющих утвержденную документацию по планировке территории, в общем количестве планируемых объектов Процент 100,00 Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме финансирования мероприятий, обеспечивающих градостроительными средствами достижение целей политики пространственного развития Московской области Процент 86,0087,0083,00 Количество городов Московской области, имеющих разработанные проекты по формированию привлекательного облика городов в части создания и развития пешеходных зон и улиц. Штука 20,000,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Количество рассмотренных архитектурно- градостроительных решений по созданию целостного архитектурного облика городов и населенных пунктов Московской области Штука 350,00500,00 Количество созданных пилотных архитектурных концепций городов Московской области Штука 2, Количество концепций, альбомов, формирующих архитектурно-художественный облик городов, поселений и иных населенных пунктов Московской области, природной и ландшафтной среды Штука 165,00-- Доведение доли проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов регионального и местного значения одобренных Градостроительным советом Московской области, в общем числе проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов регионального и местного значения представленных Главным управление архитектуры и градостроительства Московской области на рассмотрение Градостроительного совета Московской области до 100 процентов, (процент) Процент 100,00 Количество проведенных проверок по соблюдению органами местного самоуправления Московской области законодательства о градостроительной деятельности Штука 5,00 Обеспечение эффективного выполнения полномочий Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и функционирования организаций, находящихся в его ведомственном подчинении; Процент 100,00 Доля достигнутых показателей программы (подпрограммы) в общем количестве утвержденных показателей программы (подпрограммы) в отчетном году Процент 100,00 Доля прибыльных подведомственных государственных унитарных предприятий в их общем числе Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики Московской области» Наименование мероприятия Текущие расходы, в том числе: Обеспечение деятельности Министерства энергетики МО Инвестиционные расходы, в том числе: Капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования топливно- энергетических ресурсов Основные направления государственной программы Государственные программы Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Московской области** Киловатт- час/квадратн ый метр 58,5156,7555,05 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений Московской области** Киловатт- час/квадратн ый метр 40,6539,4338,24 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Московской области** Гкал/м 20,280,2750,27 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений Московской области** Гкал/м 20,340,3350,33 Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Московской области** Кубический метр/человек 7,877,637,40 Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений Московской области** Кубический метр/человек 25,0324,2823,55 Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Московской области** Кубический метр/человек 2,712,632,55 Удельный расход горячей воды на снабжение государственных учреждений Московской области** Кубический метр/человек 17,6917,1616,65 Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Московской области** Кубический метр/человек 45,5944,2242,89 Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений Московской области** Кубический метр/человек 9,499,218,93 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах** т у.т./м 20,0380,0360,034 Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов Процент 70,00100,00 Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии** Процент 13,1012,9012,70 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии** Процент 10,0510,009,95 Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов Единица 1,000,00 Количество средств общественного транспорта экологического класса не ниже Евро-4, приобретенного транспортными организациями Московской области Единица 516,00531,00546,00 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)** Киловатт- час/квадратн ый метр 3,623,523,42 Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного Процент 9,506,253,25 Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения Процент 50,0060,0070,00 Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения Процент 11,008,005,00 Снижение энергоемкости ВРППроцент 67,5065,0063,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения План на 2016 год План на 2017 год План на 2018 год Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Московской области** Киловатт- час/квадратн ый метр Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ и выше линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше МВА3 269, , ,72 Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше Километр; тысяча метров 1 525, , ,30 Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения*** Единица 5,00 Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 к Вт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение к энергосетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергосетям*** Процент к предыдущему году 20,00 Повышение пропускной способности внешних электрических связей Московской энергосистемы МВА5 500, , ,00 Доля газифицированных сельских населенных пунктов, численность свыше 100 человек, в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области, численностью свыше 100 человек*** Процент 89,4095,60- Ввод в эксплуатацию газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области Километр; тысяча метров 490,04525,00- Обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления Процент 96,0096,6097,00 Рост числа объектов ТЗК к уровню 2012 года Процент 110,60112,70121,20 Создание современных объектов топливозаправочного комплекса и оптимизация их размещения на территории Московской области единиц 24,0027,00111,00 Количество участников конгресно-выставочных мероприятий,проводимых Министерством энергетики Московской области Человек 2 000, , ,00 Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством энергетики Московской области Процент 100,00 Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате реализации государственной программы

Министерство финансов Московской области Социально-значимые объекты Московской области млн. рублей Строительство новых социально значимых объектов государственной и муниципальной собственности, финансируемых с участием бюджета Московской области в гг млн. рублей млн. рублей млн. рублей Наименование социально-значимых объектов Количест во объектов, штук Сумма в бюджете 2016 года Количеств о объектов Сумма в бюджете 2017 года Количеств о объектов Сумма в бюджете 2018 года Объекты здравоохранения, которые планируется ввесnи в 2016 году, за исключением переходящих объектов: 1. Лечебный корпус на 420 коек Государственного учреждения здравоохранения «Московская областная психиатрическая больница 2 им. В.И. Яковенко (поселок Мещерское Чеховского муниципального района). Ввод в эксплуатацию планируется в 2017 году Переходя щий объект Молоковская участковая больница (Ленинский муниципальный район) Инфекционный корпус Видновской районной клинической больницы (Ленинский муниципальный район) Родильный дом в Раменском муниципальном районе Родильный дом в Сергиево-Посадском муниципальном районе Женская консультация на 200 посещений в смену в Егорьевском муниципальном районе Комплексная поликлиника с размещением взрослой поликлиники на 600 посещений в смену и детской поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск. Ввод в эксплуатацию планируется в Переходя щий объект

Министерство финансов Московской области Наименование социально-значимых объектов Количест во объектов, штук Сумма в бюджете 2016 года Количеств о объектов Сумма в бюджете 2017 года Количеств о объектов Сумма в бюджете 2018 года 8. Детская поликлиника государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Апрелевская районная больница 6» (г. Апрелевка, Наро-Фоминский муниципальный район) на 150 посещений Медицинский центр со станцией скорой помощи на 2 автомобиля в городском округе Балашиха Комплексная поликлиника на 600 посещений в смену в городском округе Балашиха. Ввод в эксплуатацию планируется в Переходя щий объект Строительство фельдшерско –акушерских пунктов Перинатальный центр (корректировка проекта) «Родильный дом по адресу: Московская область, г.Коломна» под перинатальный центр и строительство) по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского, д Перинатальный центр в г. Наро-Фоминск по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина Открытие консультационно- диагностических центров Строительство лечебного корпуса на 190 коек Дубненской городской больницы Переходя щий объект Объекты Образования 1. Строительство дошкольных образовательных организаций Строительство объектов общего образования, общеобразовательных учреждений в целях ликвидации второй смены Строительство школ искусств На проектирование и завершение строительства здания спортивного зала государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области «Колледж искусств» (городской округ Химки) Переходя щий объект Объекты физической культуры и спорта 1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях муниципальных образований Московской области, обеспеченность которых спортивными объектами ниже среднеобластного уровня Строительство крытых спортивных объектов с искусственным льдом Завершение строительства стадиона для игры в регби в поселке Монино Щелковского муниципального района Переходя щий объект Социально-значимые объекты Московской области

Министерство финансов Московской области Наименование социально-значимых объектов Количест во объектов, штук Сумма в бюджете 2016 года Количеств о объектов Сумма в бюджете 2017 года Количеств о объектов Сумма в бюджете 2018 года 4. Реконструкция объекта государственной собственности Московской области – тренировочной площадки на базе «Сатурн» в поселке Кратово Раменского муниципального района Переходя щий объект Реконструкция 11 муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий Объекты культуры Строительство (реконструкцию) муниципальных культурно-досуговых объектов, а также в объекты культуры собственности муниципальных образований Объекты коммунальной инфраструктуры 1. Строительство и реконструкция котельных для государственных учреждений Строительство объектов коммунальной инфраструктуры Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Социально-значимые объекты Московской области

Министерство финансов Московской области Построение системы межбюджетных отношений базируется на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 ноября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разграничивающих расходные обязательства муниципальных образований, иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Московской области по бюджетным вопросам. Бюджеты муниципальных образований Московской области на 2016 год прогнозируются с профицитом в общей сумме 39,9 млрд. рублей. По сравнению с текущим годом в 2016 году профицит бюджетов муниципальных районов и городских округов сократится на 0,7 млрд. рублей или на 6,3 процента. На 2017 год профицит бюджетов муниципальных образований Московской области прогнозируется в сумме 43,3 млрд. рублей или с ростом против 2016 года на 8,5 процента, на 2018 год – в сумме 46,3 млрд. рублей, что на 6,9 процента выше профицита 2017 года. Указанные средства остаются в распоряжении муниципальных образований и позволят им осуществить бюджетные расходы на реализацию закрепленных полномочий. Несмотря на прогнозируемое увеличение собственной доходной базы бюджетов муниципальных образований Московской области, исполнение их расходных обязательств в значительной степени зависит от финансовой помощи из бюджета Московской области, поскольку муниципальные образования Московской области сильно дифференцированы по уровню бюджетной обеспеченности в результате сложившейся структуры экономики муниципалитетов, размера территории, численности проживающего населения, обеспеченности инфраструктурой и т.п. Основным инструментом сглаживания складывающихся диспропорций в уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образований является предоставление муниципалитетам дотаций на выравнивание их бюджетной обеспеченности как безусловного вида финансовой помощи, распределяемого на три года до начала финансового года и обеспечивающего органам местного самоуправления возможности для реалистичного планирования доходной части местных бюджетов. Общий объем дотаций из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований прогнозируется на 2016 год в объеме 31,7 млрд. рублей, с ростом по сравнению с объемом дотаций на 2015 год на 1 млрд. рублей или на 3,3 процента. Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений

Министерство финансов Московской области При определении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований: налогооблагаемая база по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для муниципальных образований, у которых темпы роста поступлений выше сложившегося в среднем по Московской области, учитывалась исходя из среднего темпа роста по Московской области; в расчете доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, учитывался средний показатель поступлений за последние три года, исключая наивысшие показатели, более чем в полтора раза превышающие сложившиеся поступления; в объеме расчетных доходов не учитывались доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности; в составе расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг учтена стоимость предоставления муниципальных услуг населению многофункциональными центрами государственных (муниципальных) услуг; увеличен норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми, оказываемых муниципальными образовательными организациями дошкольного образования, в целях учета расходов на оплату труда младших воспитателей, не включенных в расчет субвенций (3 часа на присмотр и уход). В связи с преобразованием муниципальных районов в городские округа объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности объединенного муниципального образования рассчитан как сумма дотаций муниципальных образований, вошедших в его состав, до объединения. В годах будет продолжена практика оказания муниципальным образованиям дополнительной финансовой помощи путем предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Московской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по наиболее значимым вопросам местного значения. Объем указанных субсидий в проекте бюджета Московской области на 2016 год составляет 18,1 млрд. рублей, на 2017 год – 9,9 млрд. рублей, на 2018 год – 7 млрд. рублей. В связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и Московской области в бюджете Московской области предусматриваются субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение переданных им полномочий, на 2016 год в сумме 90 млрд. рублей, на 2017 год в сумме 90,2 млрд. рублей, на 2018 год – 89,4 млрд. рублей.

Министерство финансов Московской области Кроме того, в расходах бюджета Московской области на годы предусмотрены средства для стимулирования муниципальных образований, органы местного самоуправления которых достигли наилучших результатов по увеличению налогового потенциала, в объеме 1 млрд. рублей (ежегодно). В 2016 году предусмотрено предоставление бюджету Московской области субсидий из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2014 году превышали 1,6- кратный средний уровень соответственно по городским, сельским поселениям, муниципальным районам (городским округам) Московской области в расчете на одного жителя (т.е. «отрицательного трансферта»). При расчете «отрицательного» трансферта для муниципальных районов (городских округов) установлен «пороговый» размер «отрицательного» трансферта в расчете на одного жителя исходя из аналогичного показателя 2015 года. Сравнительный анализ объемов дотаций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области Наименование дотаций Утверждено на 2015 Прогноз на 2016 Общий объем дотаций Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ (в процентах), всего 15 Отчисления от НДФЛ по дополнительному нормативу Итого дотаций, подлежащих перечислению из бюджета Московской области млн. рублей

Министерство финансов Московской области Политика в области государственного долга В целях обеспечения финансовой устойчивости Московской области государственная долговая политика Московской области в 2016 году будет направлена на оптимизацию структуры и объема государственного долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Московской области. Ожидаемый объем государственного долга Московской области по состоянию на 1 января 2016 года составит тыс. рублей, в том числе: тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей Верхний предел объема государственного долга Московской области по состоянию на года составит тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. Прогнозируемый объем привлечения средств в рамках Программы государственных внутренних заимствований Московской области на 2016 год в сумме тыс. рублей распределится следующим образом: Государственный долг Московской области тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Государственный долг Московской области Прогнозируемый объем погашения средств в 2016 году в сумме тыс. рублей распределится следующим образом: тыс. рублей Прогнозируемая структура государственного долга по итогам выполнения Программы государственных заимствований и Программы государственных гарантий Московской области на года будет выглядеть следующим образом: тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей Верхний предел объема государственного долга Московской области по состоянию на года составит тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Министерство финансов Московской области Прогнозируемый объем привлечения средств в 2017 году в рамках Программы государственных внутренних заимствований Московской области на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме тыс. рублей распределится следующим образом: Государственный долг Московской области тыс. рублей Прогнозируемый объем погашения средств в 2017 году в сумме тыс. рублей распределится следующим образом: тыс. рублей Прогнозируемая структура государственного долга по итогам выполнения Программы государственных заимствований и Программы государственных гарантий Московской области на года будет выглядеть следующим образом: тыс. рублей тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Верхний предел объема государственного долга Московской области по состоянию на года составит тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. Прогнозируемый объем привлечения средств в 2018 году в рамках Программы государственных внутренних заимствований Московской области на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме тыс. рублей распределится следующим образом: Государственный долг Московской области тыс. рублей Прогнозируемый объем погашения средств в 2018 году в сумме тыс. рублей распределится следующим образом: коммерческие кредиты – тыс. рублей. Прогнозируемая структура государственного долга по итогам выполнения Программы государственных заимствований и Программы государственных гарантий Московской области на года будет выглядеть следующим образом: тыс. рублей тыс. рублей

Министерство финансов Московской области Государственный долг Московской области Государственный долг и расходы на обслуживание государственного долга ,4% 35,3% 43,8% 50,0% млн. рублей

Министерство финансов Московской области Контактная информация Министерство финансов Московской области Адрес: , г. Москва, ул. Коккинаки, д.6 Телефон: 8(499) Официальный сайт: mf.mosreg.ru Открытый бюджет: ob.mosreg.ru Электронная почта: Группа Вконтакте: