РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 6 17 ОКТЯБРЯ-15 НОЯБРЯ 2011 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 25 ноября 2011 года Отдел менеджмента.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7 27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 31 мая 2012 года Отдел менеджмента.
Advertisements

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 9 26 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ 2013 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 28 мая 2013 года Управление.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕГО НАДЗОРНОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА июня 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству.
ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД Рабочее совещание с уполномоченными по качеству структурных подразделений Университета.
О результатах внутреннего аудита 1 в учебном году Отчет заслушан на заседании Совета по качеству г. Отдел менеджмента качества образования.
СГМУ, апреля 2012 Подготовка к инспекционному аудиту в Северном государственном медицинском университете Васильева Елена Юрьевна - проректор по качеству.
Об итогах внутренних аудитов СМК университета ( учебный год) Отчет заслушан на расширенном ректорате г. Отдел менеджмента качества.
ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД Рабочее совещание с уполномоченными по качеству структурных подразделений Университета.
Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития России Вахромеева Н.Ю. социолог.
О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
Тольятти, 2010 ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» Отдел менеджмента качества.
1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА Основные требования.
МСК ISO 9000: ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И.Г. Карелина Курс повышения квалификации «Управление качеством» 27/03-07/04/2006.
Company LOGO Итоги инспекционной проверки СМК академии, октябрь 2014 года Блинова А.С., зам. начальника УМУ.
Итоги внутреннего аудита готовности СМК МарГУ к надзорному аудиту Отдел менеджмента качества образования МарГУ 2011 Заслушаны на заседании Совета университета.
Изучение требований и удовлетворенности потребителей образовательных услуг и результатов НИР Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Отчет Отдела менеджмента качества.
Результаты внешнего инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества СГМУ им. В.И.Разумовского Докладчик: Руководитель ЦМКО УОКОД.
Опыт внедрения системы менеджмента качества в ВУЗе. Трудности и перспективы разработки, внедрения системы менеджмента качества. Хафизов Ильдар Ильсурович.
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ - СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
Система менеджмента качества ЧТТПиК Этап апробации Максимова С.А., зам. директора по НМР 28 августа 2009 г.
Транксрипт:

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 6 17 ОКТЯБРЯ-15 НОЯБРЯ 2011 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 25 ноября 2011 года Отдел менеджмента качества

В результате надзорного аудита ЗАО «Интертек Мооди» июня 2011 г. Установлено, что система управления продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2008 и работает эффективно. Выявлено 5 областей для улучшения деятельности Университета: 1.Обратить внимание на обеспечение и контроль условий хранения документов в помещении архива Отдела обеспечения учета и выпуска обучающихся. 2.Обратить внимание на ведение записей и полноту заполнения установленных форм. 3.Обратить внимание на формулирование целевых показателей по удовлетворенности качеством образования с учетом используемых методик оценки. 4.Обратить внимание на хранение действующих и устаревших документов СМК и правильность их утверждения. 5.Обратить внимание на оценку результативности проведенных корректирующих действий.

Регламентирующая документация внутреннего аудита Процедура «Проверка качества» (1МГМУ- СМК-ПР-003) Годовой план работы отдела менеджмента качества на 2011/2012 учебный год (утвержден ) Программа внутреннего аудита 6 (утверждена ) Опросный лист для проведения внутреннего аудита (утвержден )

Цели проведения внутреннего аудита контроль и оценка эффективности функционирования внедренной Системы менеджмента качества; контроль соответствия деятельности структурных подразделений Университета и ее сотрудников требованиям документации СМК; проверка выполнения рекомендаций, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

Аудиты проведены на 25 кафедрах в 3 деканатах факультетов в 2 центрах в 11 структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс Университета. Исключений из утвержденных графиков не производилось.

Результаты внутреннего аудита 6 НЕСООТВЕТСТВИЯ: нарушение утвержденного расписания занятий; не были представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг; не ведутся протоколы заседаний подразделения; несоответствие утвержденной форме расписаний учебных занятий; отсутствие годовых планов работы и отчетов подразделений по утвержденной форме (1МГМУ-СМК-Ф- 606, 1МГМУ-СМК-Ф-607); хранение документов, содержащих персональные данные слушателей, с нарушением требований законодательства; отсутствие журналов по противопожарной безопасности и техники безопасности труда; необеспеченность подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса (стенды, ПК, подключение к сети Intertet и др.).

Не сданы на согласование в ОМК планы корректирующих и предупреждающих действий Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.) Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.) Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.) Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.) Кафедра фармакологии ЛФ (Фисенко В.П.) Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.) Кафедра основ законодательства в здравоохранении ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.) Учебно-методический отдел Учебное управление (Ягубянц Э.А.) Отдел кадров УПОиКП (Силина М.А.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита 6 Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.) Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.) Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФППОВ (Ягудина Р.И.) Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита6 (продолжение 1) Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.) Кафедра фармакологии ЛФ(Фисенко В.П.) Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.) Кафедра гигиены МПФ (Большаков А.М.) Кафедра педагогики и медицинской психологии ВСО и ПСР (Творогова Н.Д.) Кафедра управления сестринской деятельностью ВСО и ПСР (Камынина Н.Н.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита 6 (продолжение 2) Кафедра фармакогнозии ФФ (Самылина И.А.) Кафедра биотехнологий ФФ (Луценко С.В.) Кафедра организации производства и реализации лекарственных средств ФФ (Береговых В.В.) Кафедра основ законодательства ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.) Деканат довузовского образования Центр непрерывного профессионального образования (Шубина Л.Б.) Учебно-методический отдел Учебного управления (Ягубянц Э.А.) Учебно-организационный отдел (Заугольникова Т.В.) Отдел кадров УПО и КП (Силина М.А.) Библиотека (Абрамова О.А.)

Области для улучшения завершение процесса обновления информации о структурном подразделении на сайте Университета увеличение помещений для размещения структурного подразделения и проведения учебных занятий совершенствование материально-технического обеспечения деятельности подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса: – стенды – демонстрационное оборудование – компьютеры, мультимедиа, мониторы – кондиционеры

Благодарим за внимание! Отдел менеджмента качества: г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.1 НИЦ, левый лифтовой холл, каб тел.: 8 (495) ; 8 (495) тел./факс: 8 (495)