Прогноз доходов областного бюджета, формирующих дорожный фонд Кировской области, млн. рублейНаименование 2012 год 2012 год 2013 год 2014 год Акцизы на нефтепродукты2 846,63 220,53 542,4 Транспортный налог459,5472,5483,9 Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами 4,14,44,7 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение транспортных средств 1,5 ИТОГО: 3 311, , ,5
Расходы дорожного фонда Кировской области, млн. рублейНаименование РАСХОДЫ всего 2 123, , , ,5 Нормативное содержание автодорог ,1958,91 215,7 Ремонт и капитальный ремонт автодорог 241,1533,5593,2411,1 Строительство и реконструкция автодорог Строительство сельских автодорог 087,353,683 Рост расходов на дорожное хозяйство в 2012 году по сравнению с 2011 годом на млн. рублей или в 1,6 раза
Расходы дорожного фонда Кировской области, млн. рублейНаименование Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автодорог в рамках государственно-частного партнерства с суммой возмещения затрат частному партнеру 511,4718,9633,9622,3 Субсидия местным бюджетам на содержание и ремонт автодорог 709,2750,5802,2854,4 Расходы на управление фондом 40,3123, ,9 Погашение бюджетного кредита с процентами 0199,110,1210,1 Расходы дорожного фонда в 2014 году к 2012 году увеличатся на 720,8 млн. рублей или в 1,2 раза
Особенности расчетов прогноза неналоговых доходов Доходы от использования и продажи имущества Разграничение собственности, приватизация имущества Снижение чистой прибыли ОГУП в связи с изменением налогообложения Изменение типа государственных учреждений на казенные, бюджетные автономные Снижение арендаторов земель в связи с выкупом земельных участков Плата за использование лесов Изменение разрядов такс согласно уточнению пунктов погрузки древесины Снижение расчетного объема древесины по договорам купли продажи лесных насаждений для собственных нужд
Динамика основных неналоговых доходов областного бюджета, млн. рублей
Межбюджетные трансферты бюджету Кировской области в годах, млн.рублей Наименование 2011 год (уточнен- ный план) 2012 год 2012 к 2011, % 2013 год 2013 к 2012, % год 2014 к 2013, % Межбюджетные трансферты, всего Дотации-всего дотация на выравнивание Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Средства от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 367,5370,7100,9
год (уточненный план) 2012 год 2012 год (прогноз) Снижение объемов поступления федеральных средств, млн.рублей Исключение поддержки по отдельным направлениям 1 Исключение в связи с передачей полномочий по содержанию полиции жилье ветеранам войны 770,7 - капитальный ремонт дворовых территорий 240,0 - проведение статистических переписей 16,3 -модернизация здравоохранения 478,4 - содержание ребенка в приемной семье 95,4 -социальная поддержка реабилитированных 7,2 -полномочия в области содействия занятости населения 373,7 -содержание милиции общественной безопасности 114,9
Задачи бюджетной политики по доходам Мобилизация и наращивание собственных доходов Совместная работа органов власти с налоговыми и контролирующими органами Расширение налогооблагаемой базы Усиление контроля за поступлением неналоговых доходов Повышение эффективности работы по легализации заработной платы Снижение задолженности по платежам в бюджет