АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕГО НАДЗОРНОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА 13-14 июня 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Итоги внешнего надзорного аудита Университета июнь - июль 2015.
Advertisements

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7 27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 31 мая 2012 года Отдел менеджмента.
Сидорин А.В Методический материал для проведения занятий по системам менеджмента качества Организация и проведение внутренних аудитов систем.
О результатах внутреннего аудита 1 в учебном году Отчет заслушан на заседании Совета по качеству г. Отдел менеджмента качества образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 9 26 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ 2013 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 28 мая 2013 года Управление.
Аудит системы менеджмента качества Рекомендации по организации процесса аудита содержатся в ISO :2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
Результаты внешнего инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества СГМУ им. В.И.Разумовского Докладчик: Руководитель ЦМКО УОКОД.
Тольятти, 2010 ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» Отдел менеджмента качества.
О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
ЛЕКЦИЯ 4 «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 6 17 ОКТЯБРЯ-15 НОЯБРЯ 2011 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 25 ноября 2011 года Отдел менеджмента.
Внутренние аудиты системы менеджмента качества Тарасова Н.Ю., заместитель директора по УР ОБОУСПО «КГПК»
СГМУ, апреля 2012 Подготовка к инспекционному аудиту в Северном государственном медицинском университете Васильева Елена Юрьевна - проректор по качеству.
Система управления бизнес-процессами Цели внедрения СУБП Основные этапы внедрения СУБП Результаты внедрения СУБП.
Требование стандартов ГОСТ Р ИСО к менеджменту персонала Александр Геннадьевич Крючков г. С.-Петербург, сентябрь 2011 год.
Об итогах внутренних аудитов СМК университета ( учебный год) Отчет заслушан на расширенном ректорате г. Отдел менеджмента качества.
Сертификация СМК Внутренние аудиты И.Г. Карелина Повышение квалификации по направлению «Управление качеством»
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Процедура проведения внутреннего аудита филиалов в Финансовом университете.
Тема 7. Аудит систем качества. Аудит (инспекция) качества – систематическая и независимая экспертиза (оценка) качества компании Типы аудита Процесса;
Транксрипт:

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕГО НАДЗОРНОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА июня 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству структурных подразделений Университета 28 июня 2012 года Отдел менеджмента качества

Заключения и рекомендации аудита Аудиторская команда оценила стремление к улучшению и результативность системы управления качеством посредством интервью, проверки записей и наблюдений на основе выборочного метода. В ходе аудита не было выявлено несоответствий требованиям стандарта. Было определено 4 направления и 1 область для улучшения. Команда продемонстрировала понимание и поддержание внедренной системы менеджмента, а также выполнение соответствующих нормативных требований. Университет рекомендуется к продолжению регистрации как соответствующая требованиям стандарта ISO 9001:2008

Выводы аудита Аудиторская компания благодарит за сотрудничество и помощь, оказанную всем персоналом Университета во время аудита, что позволило успешно провести весь процесс аудита. Во время аудита проверены процессы и подразделения организации, предусмотренные программой аудита. Аудиторская команда оценила функционирование и результативность системы управления посредством интервью, проверки записей и наблюдений на основе выборочного метода. Было установлено, что система управления продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2008 и работает эффективно

Наблюдения по улучшению 1. Обратить внимание на актуальность записей в сводном отчете по анализу руководством СМК

Наблюдения по улучшению 2. Обратить внимание на управление внешней нормативной документацией

Наблюдения по улучшению 3. Обратить внимание на доступность отчетов по внутренним аудитам в структурных подразделениях

Наблюдения по улучшению 4. Обратить внимание на указание в протоколе внутреннего аудита номера рапорта о несоответствии, результативность которого отслеживается

Область по улучшению Рассмотреть возможность введения стратегических задач по объективизации оценки качества подготовки в цели по качеству отдела ординатуры и интернатуры

Благодарим за внимание!