О СНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
О СНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
Advertisements

О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
Внутренний аудит в ТПУ1 ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ТПУ.
Процедура проведения внутреннего аудита филиалов в Финансовом университете.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕГО НАДЗОРНОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА июня 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству.
О результативности системы менеджмента качества Финансового университета за 2013 г.
Company LOGO Итоги инспекционной проверки СМК академии, октябрь 2014 года Блинова А.С., зам. начальника УМУ.
Результаты внешнего инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества СГМУ им. В.И.Разумовского Докладчик: Руководитель ЦМКО УОКОД.
О результатах внутреннего аудита 1 в учебном году Отчет заслушан на заседании Совета по качеству г. Отдел менеджмента качества образования.
Задача : выявить слабые стороны и устранить их! Аудит не следует путать с деятельностью по «надзору и контролю»! Аудит касается системы менеджмента качества.
Мониторинговые исследования как инструмент повышения результативности процессов СМК медицинского вуза Иванова Инна Викторовна помощник ректора по менеджменту.
Практика проведения в ГУ Банка России по Оренбургской области оценки соответствия информационной безопасности требованиям Стандарта Банка России, в т.ч.
СГМУ, апреля 2012 Подготовка к инспекционному аудиту в Северном государственном медицинском университете Васильева Елена Юрьевна - проректор по качеству.
Процедура проведения внутреннего аудита кафедры в Финансовом университете.
ЛЕКЦИЯ 4 «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
О результатах внутренних и надзорного аудитов Смирнов Александр Семенович Начальник ОМК ЦУМ.
Итоги внешнего надзорного аудита Университета июнь - июль 2015.
Система управления бизнес-процессами Цели внедрения СУБП Основные этапы внедрения СУБП Результаты внедрения СУБП.
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ - СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7 27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 31 мая 2012 года Отдел менеджмента.
Транксрипт:

О СНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.

В НУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ : - СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO 9001:2008; - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ; - ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СМК ; - НЕСООТВЕТСТВИЙ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ УСТРАНЕНИЯ. В НУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ : - СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO 9001:2008; - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ; - ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СМК ; - НЕСООТВЕТСТВИЙ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Число внутренних аудиторов: 35 чел. Аудиторов-стажеров: 50 чел. Аудиторы в филиалах: 45 чел.

ИТОГО : 103 АУДИТА

К РАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА г.г г. ( без фил.) 2013 г. (c фил.) К ОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОВ В ЫЯВЛЕНО НЕСООТВЕТСТВИЙ : КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ КОЛИЧЕСТВО МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ЫЯВЛЕНО НАБЛЮДЕНИЙ :

Содержание несоответствий 2013 г.

Итоги аудита кафедр

Итоги аудита структур центрального офиса

Итоги аудита структур филиалов

Итоги аудита владельцев процессов

Провести корректирующие действия по итогам внутреннего аудита 2013 г. Актуализировать стандарты СМК, Ввести автоматизированную систему планирования и отчетности в университете по направлениям деятельности ( процессам )

Утвердить номенклатуру дел всех структурных подразделений университета Эффективнее осуществлять реализацию заявок по закупке необходимых канцтоваров, мебели, оргтехники, особенно для филиалов Организовать повышение квалификации ответственных за делопроизводство, особенно в филиалах

Усилить контроль содержания индивидуальных планов ППС Скорректировать Типовые программы внутреннего аудита филиалов исходя из их специфики Скорректировать СТО ДП 8.2.2/1 Внутренний аудит На региональных страницах сайтов при установлении поиска «… вузы города ( региона ) …» включить страницы сайтов филиалов университета

В ЦЕЛОМ РАБОТА КАФЕДР, СТРУКТУР И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОЦЕССОВ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO И ЗАПЛАНИРОВАННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В НЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТИВНО И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ С УЩЕСТВУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СМК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Начальник управления менеджмента качества: Клейменова Екатерина Владимировна Тел. 2141,2156