Бюджетирование и финансовый анализ в системе Oracle e-Business Suite.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Опыт внедрения Информационно – Аналитических Систем Шмырев С.Г. ООО «Нонолет КиТ»
Advertisements

Управление финансами. Структура презентации Состав средств автоматизации Бюджетный процесс планирование контроль и исполнение бюджета анализ бюджета Администрирование.
Ф ИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА A LFINA Разработка методологии и автоматизация планирования и бюджетирования.
Управление финансами. Бухгалтерский и налоговый учет.
Интегрированная информационная среда предприятия – важнейшее условие эффективного управления ФХД.
Системы автоматизации бюджетного планирования. Общая характеристика Организация справочных данных Организация расчетов Организация ввода данных Интеграция.
Управление финансовыми потоками Быстроокупаемое решение.
Бюджет автор: Кирюшина А.А. План лекции Содержание, цели и задачи финансового планирования и бюджетирования. Виды финансовых планов,
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО Модуль «Казначейство и бюджетирование»
Аналитическая пирамида. АРХИТЕКТУРА… BPM BI-платформа ЛАНИТ.
Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования предприятия
Тема 9 Анализ, планирование и прогнозирование денежных потоков.
А Л Ь В Ф Р Е Д ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ. Принятие взвешенных управленческих решений возможно на основе оперативной, точной, достоверной и объективной информации.
Михаил Александров Заместитель директора Практики информационно-аналитических систем 29 ноября 2006г TopS Business Integrator Оптимизация и автоматизация.
Тел./факс: (351) , ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ.
Направления консалтинговой деятельности Направления консалтинговой поддержки 1. Финансовая диагностика 3. Построение системы бюджетирования 2. Построение.
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО Модуль «Управленческий учет». Назначение модуля: является многофункциональным решением для эффективного управления бизнес-процессами.
Телеконференция «Новые возможности для бизнеса – переход с «1С:Управление производственным предприятием« на «1С:ERP Управление предприятием 2.0", 24 сентября.
Слайд 1 из 13 Автоматизация бюджетного управления для ООО «Газпром инвестпроект» С-Рарус – системный интегратор.
Тема 1. Понятие бюджета и бюджетирования. Бюджетирование как механизм реализации стратегии организации. Бюджет – финансовый план, охватывающий все стороны.
Транксрипт:

Бюджетирование и финансовый анализ в системе Oracle e-Business Suite.

Oracle Financial Analyzer (OFA) Бюджетирование, контроль, анализ затрат, динамическая отчётность - на основе Финансового Анализатора фирмы Oracle

Структура управления предприятием EBS Руководители высшего звена Мониторинг состояния компании, принятие решения Аналитики, экономисты, плановики Аналитическая обработка, подготовка вариантов решений Рядовые сотрудники Оперативный учет, сбор и первичная обработка данных Специалисты по информационным технологиям Описание процесса обработки данных и полномочий сотрудни- ков на местах Поток операций, администрирование КИС Склады Финансы Кадры Закупки Клиенты Финансовый анализатор, Анализатор продаж BSC Продажи Вертикаль управления предприятием Подсистемы

План Oracle Financial Analyzer – Общие особенности – Консолидация, сбор данных – Бюджетирование – Управленческая отчетность – Оценка возможностей Q & A

Выработка и анализ вариантов бюджета Oracle Financial Analyzer Консолидация Бюджетирование Отчетность Анализ Исчерпывающее решение для задач финансового управления Сбор и консолидация данных Регулирование, корректировка Утверждение Учет и контроль исполнения Анализ отклонений

OFA - уникальные особенности Простота интеграции с существующими системами Реализация различных моделей бюджетного процесса: прямой ввод; планирование снизу вверх, сверху вниз, смешанная методология; планирование на основе ключевых показателей деятельности, включая нефинансовые; планирование от достигнутого. Согласование и автоматический пересчёт планов. Неограниченное количество вариантов. Единые данные, правила, точка управления, права доступа. Масштабируемость,гибкость

Принцип построения информационной системы Учетные системы, Системы планирования Трансформационный слой Ручной ввод и корректировка EXСEL OLTP Консолидированная отчетность Бюджетные планы План-факт отчетность, анализ Хранилище данных Фин.показатели, Модели, Иерархии,... OLTP

Конфигурация рабочих станций OFA

Руководитель Хранилище данных Доступ к информации определяется функциональными полномочиями Регламентированы: состав и формы планов на утверждение / согласование; состав отчетов на рассмотрение; сроки предоставления Регламентированы: состав и формы планов на утверждение / согласование; состав отчетов на рассмотрение; сроки предоставления Регламентация взаимодействия и доступа к данным

Многомерное представление данных Статьи Баланса Подразделение Время Заказчик Время Количество Стоимость = Цена * Количество Продукция Цена Время Валюта Сценарий Курс обмена Сценарий План, Факт, Прогноз

Многомерное представление данных Продукция Статьи баланса Подразделения Время Сценарии

Аппарат финансовых моделей поддерживает : Вычисление сложных показателей Связь и согласование различных бюджетов Сложные многоуровневые условия Встроенные функции Циклические зависимости показателей (рекурсивные вычисления) (A -> B -> A) доход = будущий период (доход,1,месяц)+2* прошлый период (маркетинг,1,месяц) валовая прибыль = доход - стоимость поставленной продукции чистая прибыль = операционный доход - налоги операционный доход = валовая прибыль - маркетинг - продажи - разработки маркетинг = 0.15 * чистая прибыль налоги = 0.3 * операционный доход

Взаимосвязь и согласованность показателей Бюджет Объединения Бюджет Предприятия Бюджет Подразделения Планово- экономический департамент Бюджет закупок Сметы (производства, кап. вложений) Бюджет запасов Бюджет расходов из прибыли Бюджет инвестиций Финансовый департамент Бюджет по балансовому листу Бюджет расчетов по НДС Бюджет движения платежных активов Бюджет использования прибыли Бюджет расчетов с внебюджетными фондами Бюджет движения капитала фондов и резервов Бюджет доходов и расходов Департамент продаж Бюджет продаж прочей продукции Бюджет отдела продаж

План Oracle Financial Analyzer – Общие особенности – Сбор данных. Консолидация – Бюджетирование – Управленческая отчетность – Оценка возможностей Q & A

Сбор данных Консолидация Перекладка Интеграция с существующими системами. Автоматическая загрузка данных из внешних систем. Прямой ввод и коррекция данных через рабочие листы Определение правил консолидации через иерархии и финансовые модели Согласование различных планов счетов через финансовые модели

Загрузка данных из внешних систем Учетные системы, Системы планирования Трансформационный слой EXСEL Siebel Хранилище данных Финансовые показатели, Модели, Иерархии Собственные приложения

Согласование по структурам (отображение и синхронизация планов счетов, организационных иерархий, иерархий по продуктам, календарей, валют,...) Согласование по фактическим данным Согласование по бюджетным (плановым) показателям Табличное представлениеМногомерное представление Главная книга Интеграция с Главной книгой

Прямой ввод и корректировка данных

Консолидация Взаимоисключения Филиал... Регион Структуры нижнего уровня (предприятия) Учет долей

Учетные системы Сопоставимость сравниваемых показателей плана и факта Хранилище данных Бюджетные статьи Время Орг. Структура Центральный офис Привязка к единой системе показателей обеспечивает единство и сопоставимость плановой, фактической и аналитической информации в Системе

Планы счетов подразделений Хранилище данных Бюджетные статьи Время Орг. Структура Привязка к единой системе показателей «Перекладка» в МСФО, GAAP Соответствие статей по внутрихозяйственным операциям («доходы поставщика – расходы получателя»)») Привязка к единой системе показателей «Перекладка» в МСФО, GAAP Соответствие статей по внутрихозяйственным операциям («доходы поставщика – расходы получателя»)») План прибылей и убытков Холдинга Согласование различных планов счетов через финансовые модели

Планирование финансового результата Консолидированный план прибылей и убытков Компании План прибылей и убытков Транспортной компании План прибылей и убытков Торговой компании План прибылей и убытков Производства

План Oracle Financial Analyzer – Общие особенности – Консолидация – Бюджетирование – Управленческая отчетность – Оценка возможностей Q & A

Бюджетирование Функциональные элементы Извлечение фактических данных из различных источников Фактические данные либо прогноз как основа для бюджета на следующий период Планирование снизу вверх и сверху вниз Распределение и консолидация бюджетов Моделирование сценариев что-если Несколько вариантов бюджета Закрытие доступа на изменение после утверждения

- Attributed To Пример бюджетного цикла

Этап 1 Первоначальный вариант на верхнем уровне создается на основе фактических данных предыдущего периода и общекорпоративных предположений Изменение курсов валют...% Рост транспортных расходов...% Увеличение Заработной платы на...% Рост производства (в ед.)...% Факт Бюджет

Этап 2 Разнесение статей по подразделениям По численности персонала Поровну

Этап 3 Передача данных вниз по иерархии Oracle Financial Analyzer Компания Подразделение Центр затрат

Этап 4 Составление и утверждение детального бюджета в подразделениях

Этап 5 Передача данных вверх по иерархии и вычисление консолидированного бюджета Oracle Financial Analyzer Компания Подразделение Центр затрат

Руководство дочернего предприятия Лимит платежей Заявка на финансирование $$ Поддержка регламентов «сверху вниз», «снизу вверх» и встречного планирования при обязательном участии сторон позволит эффективно распределить имеющиеся ресурсы Руководство компании Поддержка различных регламентов планирования

Несколько вариантов бюджета Время тыс. $ тыс. т. стратегические цели сценарий 1 сценарий 2 Составление нескольких вариантов планов (сценариев) достижения заданных стратегических целей. Управление версиями планов Составление нескольких вариантов планов (сценариев) достижения заданных стратегических целей. Управление версиями планов Анализ чувствительности планов по отношению к одному или нескольким входным параметрам

Этап 6 Утверждение окончательного варианта бюджета

План Oracle Financial Analyzer – Общие особенности – Консолидация – Бюджетирование – Отчетность – Оценка возможностей Q & A

Поддержка существующих в компании форматов отчетности

Ввод исходных данных

Отчет для сравнений версий плана и факта

Анализ «Что будет…,если.. ?» Перерасчёт планов, при изменении финансовых показателей (нормативов) - цены, курсы валют, тарифы, объёмы,... Неограниченное число сценариев Неограниченное число моделей для одного и того же финансового показателя (прагматическая, оптимистическая, пессимистическая)

Примеры запросов: Продажи каких изделий на 5% ниже планируемых? Каковы могли бы быть продажи в Воронеже, если бы они росли так же, как и продажи в Москве ? Если мы потратим на рекламу $50,000 то насколько мы должны будем увеличить продажи, чтобы не остаться в убытке? Продажи Москва Саратов Воронеж Палатки Рюкзаки Лодки январьмартфевраль Возможность формирования произвольных запросов

Прогнозирование

Резюме: что мы предлагаем Настройка на любой бизнес (госсектор, финансы, сервис, торговля, производство) Интеграция с существующими системами Гибкий подход к организации процесса ("сверху вниз", "снизу вверх«, смешанная методология, скользящие планы) Интегрированная система отчетности и анализа (включая анализ что, если …?) Возможность определения и планирования на основе ключевых показателей эффективности (КПД) Сокращение бюджетного цикла Информационная безопасность и контроль Эволюционный (поэтапный) подход к внедрению Поддержка в процессе внедрения

A Q &