Слайд 1 Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования г. Абакан до 2021 года Основных направлений бюджетной и налоговой.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основе решения Собрания депутатов МО «Котлас» от н «Об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за.
Advertisements

Администрация города Дубны Московской области Проект бюджета города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
О проекте бюджета Озёрского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 04 декабря 2014 года ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ТЕМЕ: ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД отчет для граждан.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 1квартал 2013 года.
Бюджет Аксайского района на годы. Основа формирования проекта бюджета Аксайского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Бюджетное.
Проект бюджета города Кемерово на 2016 год «Бюджет для граждан» - документ, разработанный в целях: - предоставления гражданам актуальной информации о.
Слайд 1 Бюджетного Послания Президента Российской Федерации Основных направлений бюджетной и налоговой политики г.Абакана на 2014 год и плановый период.
0 Докладчик: руководитель финансового отдела И.А.Смирнова.
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Бюджет Дударевского сельского поселения Шолоховского района на годы.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА Финансовый отдел администрации Батыревского района 02 августа 2007.
Основные параметры Решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения «О бюджете Константиновского городского поселения На 2015 год и на.
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Медведевский муниципальный район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск на годы Основа формирования проекта бюджета города Ноябрьска.
Проект бюджета на 2015 год и плановый период годов Управление финансов Березовского городского округа.
О проекте бюджета Уральского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ( 1-е чтение)
К бюджету муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2016 год Бюджет для граждан.
Информация к отчету об исполнении бюджета КАМЕНСКОГО муниципального района за 2013 год «Бюджет для граждан»
ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015.
Доходы Расходы (-)Дефицит ((+) Профи- цит) Сохранение и развитие налогового потенциала района с учетом приоритетов экономической политики по стимулированию.
Транксрипт:

Слайд 1

Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования г. Абакан до 2021 года Основных направлений бюджетной и налоговой политики г.Абакана на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Прогноза социально-экономического развития г.Абакана на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Слайд 2

1 Обеспечение устойчивости городского бюджета, в целях гарантированного исполнения расходных обязательств 2 Сохранение социальной направленности городского бюджета 3 Формирование расходов бюджета на основе муниципальных программ 4 Адресное решение социальных проблем и повышение качества муниципальных услуг 5 Развитие города на основе реализации Инвестиционной программы Слайд 3

Единый сельскохозяйственный налог 100% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Государственная пошлина Налог на имущество физических лиц Земельный налог НДФЛ15% Акцизы 1,04% Платежи за пользование природными ресурсами 40% Неналоговые доходы, за исключением платежей за пользование природными ресурсами 100% Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч. -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах и за административные правонарушения в области налогов и сборов 50% - прочие денежные взыскания (штрафы) 100% налоги сборы неналоговые доходы Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

млн. рублей Слайд 8

млн. рублей Слайд 9

Неналоговые доходы 2014 г. (план) 2015 г.2016 г.2017 г. 1. Доходы от использования имущества 699,9802,8885,8997,3 2. Платежи за пользование природными ресурсами 5,54,55,55,6 3. Доход от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 99,7142,8155,2185,6 4. Доход от продажи материальных активов ,4485,2414,3 5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 44,938,846,055,3 Всего неналоговых доходов ,31577,71658,1 млн. рублей Слайд 10

Проценты Слайд 11

млн. рублей Слайд 12

СУБВЕНЦИИ НА 2015 ГОД – 1158 млн. руб. Реализация дошкольных и школьных образовательных программ Компенсация родительской платы Социальная поддержка опекунов, попечителей и приемных родителей Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей оставшихся без попечения Субвенции на иные цели 1 055,5 млн.руб 41,0 млн.руб 36,4 млн.руб 15,1 млн.руб. 10,0 млн.руб Слайд 13

Слайд 14

Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования Создание условий для творческой самореализации населения города Абакана Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Абакане Обеспечение роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест Повышение качества жизни населения города Абакана Комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания в городе Абакан Слайд 15

2015 г.2016 г.2017 г. Развитие образования в городе Абакане на гг ,42165,7 Развитие культуры в городе Абакане на годы 284, ,1 Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на годы 173,9182,2189,8 Слайд 16

2015 г.2016 г.2017 г. Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в г. Абакане, на г. 2,02,12,2 Молодежь Абакана ( годы) 5,45,75,9 Развитие социально - экономического потенциала г.Абакана на гг 22,020,721,7 Слайд 17

2015 г.2016 г.2017 г. Градостроительная политика г. Абакана на годы 737,6770,8803,9 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта г.Абакана на годы 556,1582,6608,7 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в г. Абакане на годы 8,28,59,0 Слайд 18

2015 г.2016 г.2017 г. Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории г. Абакана на годы 14,515,416,4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Абакане на годы 5,20,0 Всего по муниципальным программам 3852,74009,24134,4 Слайд 19

Слайд 20

Разделы расходов 2014 г. (план) 2015 г.2016 г.2017 г. 1. Общегосударственные вопросы 252,1261,3271,5283,9 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19,720,821,722,6 3. Национальная экономика 651,1667,3728,4814,4 4. Жилищно - коммунальное хозяйство 382,1422,5432,4468,1 5. Образование 2582,32408,92499,92534,7 6. Культура 210,4209,4248,8263,2 7. Социальная политика 140, , Физическая культура и спорт 186,5228,7192, Средства массовой информации 25,824,426,127,9 10. Обслуживание государственного и муниципального долга 43,251,9 Всего расходов ,24602,94751,7 Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25 Проценты

Объекты социальной сферы – 476,6 млн. руб. – 53,1% от суммы инвестиционных расходов Строительство объектов образования – 168 млн.руб. Строительство объектов культуры – 14 млн.руб. Капитальный ремонт учреждений культуры и спорта – 18,6 млн.руб. Капитальный ремонт муниципальных образовательн-ых учреждений – 97 млн.руб. Строительство объектов физической культуры и спорта – 180 млн.руб. Слайд 26

ЖКХ и благоустройство – 151,1 млн. руб. –16,8% от суммы инвестиционных расходов Развитие инфраструктуры города – 31,2 млн.руб. Благоустройство территории города– 108,4 млн.руб. Градостроительное планирование – 6,0 млн.руб. Строительство и реконструкция дорог– 134,8 млн.руб. Капитальный ремонт дорог – 95,1 млн.руб. Содержание улично-дорожной сети города – 40,8 млн.руб. Обустройство линий уличного освещения – 1,7 млн.руб. Дорожное хозяйство – 270,7 млн. руб. – 30,1% от суммы инвестиционных расходов Слайд 27 Подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения – 3,1

Слайд 28

Слайд 29